高新技术企业认定专项审计工作底稿之无形资产摊销审计程序表.xls
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无无形形资资产产摊摊销销审审计计程程序序表表被被审审计计单单位位:索索引引号号:31613161项项目目:财财务务报报表表截截止止日日期期:编编制制:复复核核:编编制制日日期期:复复核核日日期期:一一、审审计计目目标标:计入研发费用的无形资产摊销在所审计会计期间已发生且与申报企业及研究开发项目有关,且完整、准确的计入相应的会计期间及相应的研发项目,并已按照高新技术企业认定管理工作指引的规定恰当地分类、列报和披露。二二、审审计计程程序序审审计计重重点点审审 计计 程程 序序执执行行情情况况说说明明索索引引号号1.检查是否属于因研究开发活动需要而使用的专利、非专利发明、许可证、专有技术、设计和计算方法等所发生的费用摊销;2.取得相关无形资产初始购置时的协议或合同、发票、付款凭证等,检查无形资产原值的确认是否正确;3.检查无形资产摊销的政策是否正确,且前后各期是否保持一致,摊销的金额是否正确;4.检查是否存在列入与研究开发项目无关的其他无形资产摊销的情形,若有,提请申报企业调整。5.检查是否有将自行研发的无形资产资本化部分重复进行摊销计入研发费用的情况,若有,提请申报企业调整。
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