进出口公司业务流程及说明-资产管理部-综合采购模版.doc
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1、综合采购工作程序综合采购控制流程公司职能部门及生产企业提出采购申请及初步审批确定合格供应商名录查询供应商名录确定供应商和采购方式选择合适供应商退回供应商入库录入反馈供应商供货信息财务付款跟踪评价供应商供应商选择 实施采购资产部核查发票申请单位验收入库资产部部长终审及制作采购计划 采购询价 不同意是同意价格不合适 价格合适不合格 向采购人员 合格综合采购流程说明操作者业务操作内容控 制 要 求可能存在风险点/备注公司职能部门、生产企业计划员公司职能部门或及生产企业提出采购申请及初步审批1、 生产企业计划员依据本企业的需求情况认真查询本企业以及公司机物件库的库存物品后编制综合采购申请,并录入 大杨
2、综合采购业务流程系统中,由企业职能审核人和企业经理审核确定。2、 公司各职能部门的综合采购申请录入 大杨综合采购业务流程系统中后由公司主管副总经理审核确定。申请单位未根据需求调整采购需求,造成出现库存积压或急需物品无法按时到货的情况。资产部部长采购申请终审并制作综合采购计划公司职能部门及生产企业审核后的综合采购申请,由公司资产部部长在大杨综合采购业务流程系统中制定综合采购计划。资产部部长供应商和采购方式的确定 1、公司资产管理部部长按照综合采购供应商字典,组织经过比价和商讨确定供应商并制定综合采购合同;对重要物品,供应商的确定须经公司主管副总经理和企业总经理审批。 2、综合采购供应商字典中的供
3、应商不能购买的物品,公司资产管理部要积极考察联系供应商,并随时向公司主管副总经理汇报,以便信息相通,经评价、比价后再实施采购。综合采购员实施采购公司资产管理部采购员按照大杨综合采购业务流程系统中的采购合同负责与供应商联系,实施采购;重要物品和非常用物品的价格由公司主管副总经理审核后再采购。货品质量及交期存在误差采购申请人、仓库保管员采购物品的检验、签收、反馈采购的物品送到申请单位后,申请单位要对物品进行检验,物品符合要求时,在送货单上签收,办理入库手续并在大杨综合采购业务流程系统中确认到货;不符合要求的物品退回供应商,并及时将有关信息反馈公司资产管理部而且在大杨综合采购业务流程系统中确认。货品
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