销售公司出差管理制人力资源销售管理_人力资源-销售管理.pdf
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1、销售公司通用出差管理制度 一、目的。为了加强公司差旅费管理,进一步明确和规范出差人员的行为和出差 流程,强化费用与公司目标的关联性,结合税法及企业实际情况特制定本制 度 二、范围。适用于全公司 三、理念。保持费用投入与企业经济效益成正比关系,强化岀差目的和出差任 务完成。鼓励员工在完成工作任务的前提下,合理控制费用。四、原则 1、遵守会计法、税收征收管理法、发票管理办法等国家法律、法 规。2、坚持费用投入大小与为企业创造价值高低成正比。五、主管部门及权责 1、人事部。负责规范出差行为。具体指规范出差单的填写格式及内容明确 出差目的、出差时间、出差具体事由、对接人及联系方式等。出差单的审批权限,
2、要求所有出差人除经部门领导审批外,一律需营 销总监审批,营销总监出差需经总经理审批。强化出差结果,针对出差三天及以上以及处理专项事务的岀差一律需 有详尽的出差报告。列明出差中与公司有关信息以及出差中的具体工作、工作完成情况及工作进展,下一步工作想法或是工作建议等内容。2、财务部。负责对出差审批流程完善性的复核,负责对出差信息统计表的 复核,对出差报告的检查,出差管理制度的起草和修订,出差各项费用 报销标准的制订及修改,票据规范、票据与行程及公司标准的核对,对 审批通过的费用安排付款,以及对弄虚作假行为进行处罚。3、总经办。负责对岀差申请、出差制度、出差费用报销、出差处罚的最终 审批。六、内容
3、1、出差前 根据公司业务需求,由出差人提请或是部门领导、营销总监、总经理 安排出差。具体按照人事行政部要求填写具体的岀差中请单,经各级领导 及人事审批后方可出差,审批不通过的出差单,差旅费不予报销。人事行 政部进行备案统计,针对紧急情况的出差,出差人需通过电话或是其他联 系方式汇报出差理由并征得各级审批人员同意后方可出差。出差人需在后 续的三天内或是报销前补齐出差审批手续,否则视为旷工处理,所发生费 用不予报销。2、出差中 职等职级 交通标准 住宿标准(元/晚)餐费标准(元/天)一类 二类 三类 i 类 二类 三类 初级业务 机票4.5折、高铁、动车 2等座、轮船3等舱、城 际大巴实报 180
4、 170 160 45 40 35 中级业务 机票4.8折、高铁、动车 2等座、轮船3等舱、城 际大巴实报 200 180 170 50 45 40 用与公司目标的关联性结合税法及企业实际情况特制定本制度二范围适用于全公司三理念保持费用投入与企业经济效益成正比关系强化岀差目的和出差任务完成鼓励员工在完成工作任务的前提下合理控制费用四原则遵守会计法税收部负责规范出差行为具体指规范出差单的写格式及内容明确出差目的出差时间出差具体事由对接人及联系方式等出差单的审批权限要求所有出差人除经部门领导审批外一律需营销总监审批营销总监出差需经总经理审批强化出差结果具体工作工作完成情况及工作进展下一步工作想法或
5、是工作建议等内容财务部负责对出差审批流程完善性的复核负责对出差信息统计表的复核对出差报告的检查出差管理制度的起草和修订出差各项费用报销标准的制订及修改票据规高级业务 机票4.8折、高铁、动车 2等座、轮船3等舱、城 际大巴实报 220 200 180 55 50 45 人区经理 机票5折、高铁、动车2 等座、轮船3等舱、城际 大巴实报 240 220 200 60 55 50 营销总监 机票经济舱,高铁、动车 1等座,轮船3等舱,城 际大巴实报 280 260 240 70 65 60 1)住宿、餐 费标准。两人同住一个房间在单人的基础上提高20%的报销标准。餐费补助每月 报销一次.2)市内交
6、通费补助标准 职等职 级 计算依 据 计算比率 基本补助(元/月)交通费补助 金额 月回款8万 月回款5万 月回款2万 各级业 务 负责客 户月回 款 1.5%1.2%1.0%300 回款*对应 比率+基本 补助 月回款60万 月回款40万 月回款30万 大区经 理 区域客 户月回 二;0.7%0.6%0.5%300 回款*对应 比率+基本 补助 营销总监的交通补助,采用实报实销的方式经总经理审批后予以报销。针 对基木补助要求所有出差人员在为公司人事部考核为满勤(其中事假、病假允 许两天,特殊情况经营销总监或是总经理审批),并且每天汇报工作H志,工作 日志符合公司要求及标准的前提下予以发放,否
7、则取消基木补助。针对各级主管、市场、技术经理的所有交通补助需满足公司人事部考核为 满勤(其用与公司目标的关联性结合税法及企业实际情况特制定本制度二范围适用于全公司三理念保持费用投入与企业经济效益成正比关系强化岀差目的和出差任务完成鼓励员工在完成工作任务的前提下合理控制费用四原则遵守会计法税收部负责规范出差行为具体指规范出差单的写格式及内容明确出差目的出差时间出差具体事由对接人及联系方式等出差单的审批权限要求所有出差人除经部门领导审批外一律需营销总监审批营销总监出差需经总经理审批强化出差结果具体工作工作完成情况及工作进展下一步工作想法或是工作建议等内容财务部负责对出差审批流程完善性的复核负责对出
8、差信息统计表的复核对出差报告的检查出差管理制度的起草和修订出差各项费用报销标准的制订及修改票据规中事假、病假允许两天,特殊情况经营销总监或是总经理审批),否则 取消补助,针对各级主管、市场、技术经理的不作为行为、管理不到位行为每 投诉一起,一经核实扣除当月交通补助的20%/起。3)招待费标准 职等职级 计算依据 招待费标准 月回款8万 月回款5万 月回款2万 各级业务 员 负责客户 月回款 900 600 300 月回款60万 月回款40万 月回款30万 大区经理 区域客户 月回款 1200 800 500 4)行程备案 所有出差人员需每天向公司人事行政部通过出差日志、电话或是定位 信息等方式
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