店面财务管理制人力资源财务报表_人力资源-管理学资料.pdf
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1、寐店面财务管理制度 总 则 1、为了规范店面的财务行为,加强财务管理,特制定本制度。2、本制度适用于寐家具店。3、店面的财务行为,应遵守国家的法律法规和本制度,并接受总经办检查和监督。4、店面应当建立健全财务核算体系,完善内部经济责任制,提高经济效益,做好财务管理基础工作。一、资金审批制度 1.总则 (1)所有款项的支付,须经主管领导批准。如果主管领导不在店内,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;(2)往来款项的冲转(指非正常经营业务),须门店主管领导批准;(3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准;(4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存
2、原件,复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经门应总管批准。2.行政费用支出管理制度 (1)门店管理人员的费用报销,须经主管领导批准后财务方可报支;(2)涉及应酬等非正常费用,须经门店主管批准后财务方可报支(财务需总经理报批)。5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度 (1)办公用具由门店主管批准统一采购、管理;费用总计含发票收据明细提交财务。二、收银管理(1)票据管理:熟悉运用各种票据的正确使用方法并按规定认真填写开具有关票证,妥善保管好各种票据,不得遗失缺损。(2)货币现金管理:熟练收银业务,提高工作效率,认真核算、核对每一笔营业款项;具有鉴别钱币真伪能力,做到收银准确高效。领班收银,出现
3、收到假币的,由领班承担,承担方式从工资直接扣除。对当日收取的营业现金应在当日下班前上缴,并做好收讫记录。三、财务现金管理(1)任何项目的货币资金支出,必须做到收入有凭证,所有收入凭证(发票和收据)上必须有收缴人与收款人签章。(2)原单据底单对不上的不予对账;所有原欠款支付时,必须要签字原单和底单一起做支付凭证。(3)任何项目的货币资金支出,均必须取得原始凭证,否则不予支付。(4)任何项目的货币资金支出,100 元以内,需经过店长审核签字后,方可支付。100 元以上,必须经过经理审核签章后,方可支付。(5)任何人不得以任何形式和借口挪用款项。一经发现有挪用公款行为,立即做开除处理。四、销售款管理
4、(1)门店所有的销售款必须由收银员收取,其他人员一律不得收取;(2)禁止门店任何人动用销售款;(3)对于已提货未付款的,需在销售单上注明。五、退货 灯正常工作时电流约为中学生正常骑自行车功率约为一名中学生从一楼走上三楼大约需要做功一个普通家庭烧一顿晚饭大约需要消耗天然气如图是电扇中的一个自动保护装置当电扇不慎被碰发生倾斜或倾倒时小球就会向一侧滚动使们正在调换座位下列选项所描述的四种境中人对物体一定做功的是甲同学抱着一叠课本原地不动乙同学推着一张空课桌在教室地面上前进丙同学提着一只书包从教室前排走到后排丁同学推一张堆满课本的课桌却没能把它推动如图是力为了确保安全该单轮平衡车电路部分安装有两个开关
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