工程施工施工资料公路工程质量管理行为督查内容及评分表.docx
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1、督查 内容抽查目的项标准或要求评分建设质量监督手续准时、完善施工答应手续准时、完善质量管理目的、制度和措施目的明白具体,制度和措施健全,有针对性和 可操作性,且落实到位。分包及劳务管理管理制度健全,落实到位,施工工期把握规范、合理施工、监理重要人员调整批复规范,手续完全变更管理规范支付管理准时,规范质量成绩、质量事故及严重隐患处理有制度,且处理准时到位对有关检查整改落实状况准时,到位扣分无针对性措施紧缩工期扣2分施工项目经理、总工、质检担任人、实验 室主任到位及持证状况均符合合同或招标文件要求质量管理制度和措施完善,有针对性和可操作性,且落实到位。分包及劳务管理管理制度健全,落实到位施工组织设
2、计有针对性、操作性、合理性,准时报批施工技术交底准时、片面质量检查及整改落实状况按要求检查,准时整改落实实验室管理符合合同要求,人员到位、设备完全,管理规范质量文件、档案管理残缺、规范、落实到位文明施工现场洁净,规范,环保扣分材料虚伪扣2分人员资历虚伪扣2分监理监理实施细则、监理方案完善、有针对性监理工程师资历、到位符合合同要求,准时岗位登记实验室管理符合合同要求,人员到位、设备完全,管理规范标准实验、协作比设计验证审批准时规范、材料完全两头交工验收及质量评定准时,规范抽检准时,规范旁站、巡察到位、记录完全精确日志记录记录真实、人手一册、每日连续质量监理指令指令闭合扣分材料虚伪扣3分人员资历虚
3、伪扣3分设计设计交底准时、片面设计人员驻场服务到位设计变更合理、准时、手续完全注:1.评分分五个档次,分别为好(9、10分)、较好(7、8分)、普通(6分)、较差(3、4、5分)、很差(0、1、2分)。2.各单位质量管理行为督查评分为各项抽查目的项评分的均匀值减去应扣除分数。(D1+D2+-+0) /n其中:A、B、C、D分别为建设单位、施工单位、监理单位、设计单 位的质量管理行为评分,均以各项督查内容评分的均匀值减去扣分计。 n为督查项目相应的施工、监理、设计单位数。2、项目施工工艺评分N :按项目进行综合评分,得分以附表5、附表8督查内容中实践检查 的各目的项评分的均匀值计。3、项目工程实
4、体质量评分L :按项目进行综合评分,得分以附表6、附表7、附表9实体质量督 查内容中各实测项目评分的均匀值计。4、项目质量督查综合评分K (满分100分):K = (10XM + 10XN + L) /3三、大路水运工程督查项目安全计分方法1、项目安全消费管理行为评分S:S=0. 2XA+0. 2X (B1+B2+Bn)/n+0. 5 义(C1+C2+Cn)/n其中:A、B、C分别为建设单位、监理单位、施工单位的安全消费 管理行为评分,n为督查的相应合同段数量。2、项目安全消费现场督查评分T:T= (EDn/EEn) X100其中:D为合同段现场督查所查内容实得分;E为合同段现场督查 所查内容
5、应得分。3、项目安全督查评分U (满分100分):U =(S+ T)/2单位工程分部 工程抽查目的项标准或要求评分路 基X 程土 石 方含水量合适,碾压无分明轮迹、无“弹簧”暂时排水符合规范或施工组织设计要求。形成路基严峻冲刷或冲 垮农田的,本项计0分。分层厚度满足要求,与压实功效婚配取弃土符合设计或施工组织设计要求,否则本项计0分。砌体砌筑和勾缝砌筑、勾缝密实坚固软基 处理处理范围及深度符合设计要求沉降观测按要求进行设置、布点和观测路 面 工 程沥 青 面 层材料规格及存放场地硬化,无混堆;集料针片状符合要求摊铺和碾压温度、速 度现场把握有效,满足要求均匀性沥青用量波动,无分明离析或分明超粒
6、径层间处理无净化,粘层油过量,交通管制到位硅 面 层材料规格及存放场地硬化,无混堆;水泥存放符合防雨、防潮要求;集 料针片状符合要求均匀性水灰比波动,无分明离析或分明超粒径接缝、传(拉)力杆设 置接缝平顺,填料饱满,传(拉)力杆地位精确、坚固养生保湿,保证养生期基层 底基 层材料规格及存放场地硬化,无混堆;水泥存放符合防雨、防潮要求;材 料规格符合要求均匀性无分明离析或分明超粒径含水量合适,碾压无分明轮迹养生保湿,保证养生期;交通管制到位;表面无松懈、剥落桥 梁 工 程於 工 程材料规格及存放场地硬化,无混堆;水泥存放符合防雨、防潮要求;集 料针片状符合要求均匀性水灰比波动,无分明离析或超料径
7、湿接缝施工规范,混凝土密实梁板顶部浇注平整,无浮浆梁板存放规范预拱度符合设计要求支座安装符合设计要求支架、模板强度与刚 度牢固波动,无变形养生保湿,保证养生期外观平整密实,色泽均匀,无蜂窝麻面。露筋、修补,本项 计0分。钢筋连接(焊接或机械连 接)连接(长度、角度)规范,无焊伤存放防雨、防潮、防(除)锈,无防护措施计0分。预应预应力筋不绞丝、绞束,无滑(断)丝,切割规范力封锚规范、密实桩基 施工水下於浇筑连续,记录真实钻孔施工连续,钻孔记录残缺,准时检测,清孔隧 道 工 程开挖通风、照明、防尘措施完善,运转正常周边收敛量测埋点、量测频率规范,数据处理准时爆破后清算和支撑准时到位初期 支护锚杆及
8、垫板安装符合设计支护工夫和方式准时、规范钢拱架与隔栅定位符合设计要求防水板焊接紧密、大面平顺、张弛过度渗水无渗水景象外观平整密实,色泽均匀,无蜂窝麻面。有露筋、修补,本 项计0分。注:1.评分分五个档次,分别为好(9、10)、较好(7、8)、普通(6)、较差(3、4、5)、很差(0、1、2)o2 .各施工单位施工工艺督查评分以抽查目的项中实践检查项目评分的均匀值计。3 .督查人员可根据工程进度和特点添加抽查目的项。单位 工程分部工程抽查目的 项标准和评价方法评分路 基 工 程土石 方压实度*按检评标准规定值计算合格率。弯连续检测时:弯沉代表值大于设计值时为不合格,本项目评分为0分; 弯沉代表值
9、小于设计值时,根据单点大于L4-2S为不合格,计算总合 格率。随机检测时:根据单点大于L+2s为不合格,计算总合格率。路 面 工 程面层沥青层压 实度*按单点值大(等)于实验室标准密度的95% (SMA为96%)为合格,计 算合格率厚度*按单点总厚度大(等)于设计值的95%,下面层厚度大(等)于设计 值的90%时为合格,计算合格率。基层 底基 层厚度*根据单点厚度大(等)于设计值-15nrn时为合格,计算合格率。全体性钻取芯样,芯样残缺为合格,计算合格率。桥 梁 工 程下结 上部构於强度*接受回弹法,强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1. 5倍时为 合格,计算合格率。也可利用标养试件统计评
10、价。钢筋爱护 层厚度*接受电磁方法检测,按统计方法评定,特征值与设计值的比值应为 0.9-1.3,不超出为合格,计算合格率。钢筋地位按检评标准的允许偏向计算合格率。构件几何 尺寸按检评标准的允许偏向计算合格率。裂痕宽度按工程建设标准强迫性条文(大路工程部分)有关标准评价,如有 超出,本项计0分。隧 道 工 程开挖超欠挖按检评标准的允许偏向评价,计算合格率。衬砌 支护舲强度*同桥梁工程的“於强度”。厚度*按单点值不小于设计值为合格,计算合格率。锚杆间距*按实测值不大于设计值为合格,计算合格率。锚杆抗拔 力按检评标准的规定值评价,计算合格率。空洞(二次 衬砌时检 测)*发觉1处空洞,本项计0分;无
11、空洞,计100分。原材料钢材(力学功能)水泥(分散工夫、安定性、胶砂强度)沥青(针入度、延度、硬化点)注:1.各抽查目的项以其实测合格率乘以100为该项评分。标有*的实测项目,按表中评价方法评价。2 .工程实体质量督查评分以实测项目评分的均匀值计。3 .督查人员可根据工程进度和特点添加抽查目的项。督查 内容抽查目的项扣分标准满分评分建设合同工期违规紧缩合同工期,扣20分;20安全消费 费用概算中未确定安全消费费用,扣20分;确定的安全消费费用未达 标,扣4-6分;安全消费费用支付不准时,扣4分;20安全消费 制度安全消费责任制、检查、事故报告等制度,缺一项扣10分;有一 项制度无针对性或未落实
12、,扣4分;30应急预案与 保障措施1 .无应急预案或预案不全,扣5T0分;预案无针对性或不行操作, 扣2-4分;未组织演练,扣2-4分;2.未按规定向有关主管部门提交安全保障措施材料,扣7-10分;20资质条件中标施工单位无安全消费答应证,扣10分;未对“三类人员”考 核证书审查,扣4T0分;10监理安全监理 责任制无安全监理责任制,扣10分;无针对性或未落实,扣4-6分;10安全监理 方案无安全监理方案,扣10分;无针对性或未落实,扣4-6分;10施工组织设 计及专项施 工方案审查1 .未审查施工组织设计中安全技术措施,扣10分;不准时审查或 未签字,扣3-7分;2.未审查危殆性较大工程的专
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