采购价格管理办法报价方式、价格审核、价格调整规定.docx
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1、采购价格管理办法1、 目的为确保采购成本控制在合理水平内,特制订本管理办法。2、 范 围各种原材料、外协件、辅助材料、备品备件、低值易耗品、工具及劳保用 品、办公文化用品、食堂米面油等长期合作合格供方的采购价格及外协劳务的定 价悉依照本管理办法执行。3、 职责3.1 供应部负责与供应商之间的产品定价信息沟通传递;3.2 招标小组负责价格的招标审核确定;3.3 财务部负责日常采购价格的监控。4、 报价方式4.1 大宗材料由我公司发出询价函,注明产品规格型号、品牌、包装和具体 使用特殊要求。4.2 外协件及外协劳务,由我公司提供技术标准、图纸或样件等相关资料,作为 供应商报价依据。4.3 其他材物
2、料由使用部门提出相关要求经供应商先提供样品,由相关使用部门 确认后,再予以报价。5、 价格审核5.1 供应商收到我公司相关的报价资料或询价函后,在规定时间内答复询价函, 进行报价。其中外协件及外协劳务按照我公司提供的供应商报价单标准格式 进行成本价格分解。5.2 采购部一般应挑选至少两家供应商询价,以作为比价、议价的依据。5.3 采购人员接到询价回复后,应与供应商分别议价,将议价情况分别记录或进 行二次报价,呈报招标小组招标审核。5.4 招标审核后,认为需进一步议价的,退回供应部重新选择供方议价。5.5 招标审核同意后,报项目组批准。5.6 供应商报价单经批准后,转供应部,由供应部拟定定价单,
3、加盖公司 财务专用章,作为与供应商买卖合同的附件,同时转财务部备案。6、 价格调整6.1 对于已核定价格的材料和外协件,采购人员可通过收集材料的市场价格信 息,作为降低采购价格的依据。6.2 本公司各有关部门,均有义务协助提供价格信息,以利于采购比价议价参 考。6.3 对于已核定物料采购单价如遇市场因素影响上涨超过3%以上,应以供应商 报价单的形式重新报批,且附上书面原因说明,如遇市场因素影响降低超过 3%以上应责成供应商以供应商报价单的形式重新报价。6.4 为配合公司成本降低策略,原则上应每年就采购的单价与供方重新议价,采 购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价。7、 相关表单7
4、.1 询价单7.2 供应商报价单7.3 定价单*有限公司供应部2012. 1L20询价单地址:*电话:*邮编:*传真:*网址:*致:*公司序号产品名称规格型号价格(含税).备注1234567891011121314151617181920说明询价人:联系方式:*有限公司 供应部供应商报价单致:*有限公司序号产品名称规格型号价格(含 税)备注1234567891011121314151617181920特殊说明甲方:乙方:定价单致:序号产品名称规格型号价格(含税).备注1234567891011121314151617181920执行日期及其他商务政策审批甲方:审核:批准:日期乙方:审核:批准日
5、期:经办人:日期:精品文档精心整理制度名称存货管理控制制度编号执行部门监督部门第1章总则第1条目的为加强对本公司库存物资的内部控制,保证库存物资的验收进库、存储保管及领料出库业务的规范有序,特制定 本制度。第2条定义存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过 程中耗用的材料和物料等。第2章物资的外购程序第3条物资的请购审批公司在生产过程中需要用到的物资均由采购部负责统一采购。具体请购审批步骤如下所述。1、生产部门每月统计下一月份物资需求量,并通知仓储部。2、由仓储部负责根据物资库存量与生产物资需求量确定购买量,填写“请购单”,列明拟采购物
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