采购管理制度供应商调查与选择办法采购进度跟踪与控制.docx
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1、采购管理制度全文目录第一章采购管理总则第二章采购人员与岗位职责2第三章 采购日常工作管理2第四章供方调查与选择3第五章采购合同管理5第六章供方跟踪与控制6第七章供方评估6第八章违规责任7第九章附则7第一章采购管理总则第一条:为了加强采购业务的管理和监督,合理安排采购批量,降低采购成 本,提高经济效益,特制定本制度。第二条:本制度所指的采购业务范围包括:药品、医疗器械、医疗耗材、宣传 广告用品、低值易耗品、生活用品、办公用品、修理用配件、通讯设 备、电子设备、交通运输工具等的采购。第三条:为了便于分类管理和分层负责,将采购物料分为五大类:A类、药品;B类、医疗器械;C类、宣传广告用品;D类、低值
2、易耗品、生活用品、办公用品、修理用配件及医疗耗材等;E类、通讯设备、电子设备及交通运输工具等。第四条:根据前条分类、采购的管理层次可区分为:A、B类为主要监管对 象;C类为次要监管对象;D类为一般监管对象;E类视具体情况, 由单位主管指定专业人员配合采购部门组成专门采购小组进行采购。第五条:采购原则:适质、适价、适时、适量、适地。一、 适质:采购的物料适合本单位质量要求。二、 适价:物有所值,按质论价。价格的决定必须经过下列程序进 行:询价 比价 议价 定价。精品文档精心整理采购计划编制注意事项采购计划要避免过于乐观或保守,应注意的事项有:(1 )公司年度目标达成可能性。(2 )销售计划、生产
3、计划之可行性和预见问题。(3 )物料需求资讯与BOM、库存状况之确定性。(4 )物料标准成本之影响。(5 )保障生产与降低库存之平衡。(6)物料采购价格和市场供需之可能变化。3.采购预算编制规定3 . 1一般原则(1 )采购预算分为用料预算与购料预算。(2 )财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。(3 )本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算,但不列入购料预算;次年度 预计库存不列入用料预算,但应列入购料预算。(4 )购料单价特殊物料外,应以年度成本降低目标预估(如以上年度平均采购单价之95% 计算)。3 . 2用料预算(1 )物控人员负责次年度生产用料之各月
4、预算明细的编列。(2 )用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列。(3 )同类物料不必细分(如不同颜色之塑料米)而以总用量预算。(4 )物料之损耗率应计入用料预算,但应以年度损耗率目标制订,一般可略高于标准损耗 率而低于上年度平均损耗率,低于或等于年度损耗率目标。(5 )财务部负责汇总工作。3 . 3购料预算(1 )采购部负责次年各购料预算明细之编列。(2 )购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况。(3 )购料预算应以付款月份为编列依据。(4 )购料预算应考虑安全库存与最大库存,符合年度库存周转率之目标。(5 )购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。4 .
5、附件附件GB01-1材料采购计划附件GB01-2采购现金预算表精品文档精心整理附件GB01-1材料采购计划NO :材 料 名规格单位全 年 采 购 量单价金额每月采购计划1月2月3月4月5月6月数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额精品文档精心整理日期:审核/日期:批准/日期:制:采购现金预算表序 号物料 类别一月二月三月四月五月六月新 购预付到期新 购预付到期新 购预付到期新 购预付到期新 购预付到期新 购预付到期贬确认:审核:填表:三、 适时:依照请购单要求及时购进,即能保证物流顺畅,又对采购 成本起到稳定的控制作用。四、适量:依预算来控制采购批量。五、 适地:同等条件的应就近选
6、择供应商。第六条:管理目标:勤于市场调查,精通谈判技巧,严守商务,保持高效廉 洁,增强成本观念,确保质优价廉。第二章采购人员与岗位职责第七条:采购部组成人员:部门主管、内勤人员、市场调查员、采购员。各单 位可根据具体情况视采购业务量的大小决定。第八条:岗位职责:一、 部门主管:1、 对采购部门人、事、物进行有效地管理,使之保质保量完成上级 下达的各项任务。对所属人员进行工作分工、业务指导和业绩考核。2、 根据请购物料的缓急轻重妥当安排采购时间,合理调度采购人员,有效控制采购费用,切实做到优质价廉。3、 负责供方纠正措施要求的追踪,提出供方等级评定的初审报告。根据需要初审推荐新供方。4、 根据授
7、权对外签订采购合同。二、 内勤:根据掌握的调查资料,建立供方档案,采购进度监控、合 作供方追踪评鉴,内业资料整理,配合品检、仓储、财务等相关部门 办好检验入库和报帐手续。三、 市场调查员:对所有“候选供方”进行市场调查。并提供“供方调查评鉴表”及其他调查材料(含样品),协助采购。四、采购员:根据主管安排及时保质保量完成各项采购任务。依照规 程到供方实地看货或取样并进行议价,在权限范围内签订合同或订货 单,办理退货,协助市场调查。第三章 采购日常工作管理第九条:采购人员必须严格遵守公司的规章制度。严守商务秘密,遵循职业道德,不得随意泄露内部资料(包括物料的来源、价格、结算方 式、验收标准、技术参
8、数以及供方的阿单位名称、地址、电话、 联系人等内容)给新的供应商或第三方。第十条:采购人员必须努力钻研业务,提高专业水平,掌握市场动态,熟悉 谈判技巧,树立成本观念,增强时效意识。做到:业务上成竹在 胸,作风上踏踏实实,行动上雷厉风行,处事上稳重严谨。不假 公名而谋私利,不因私嫌而损公益。第十一条:采购B、E类物资时,应要求供方提供制造商出具的证明其物资 完全符合规定要求的合格证书或其他适用的证书,同时还应取得 安装、使用说明书和其他技术资料的原件。上述资料必须交给 单位档案管理员统一管理,不得直接交给使用人员。第十二条:供方提供的发票(或收款收据,下同)应加盖公章,票面必须载 明如下内容:时
9、间、品牌(或制造厂商)、规格型号、公制单 位、单价、数量、金额。报帐时应注明供方详细地址、联系人、 电话号码等。对于提供的发票字迹模糊不清,内容不全,当事人又无法作出合理的书面说明的,财务不予报销。当事人应在两天内负责取回有 效发票,因此而增加的一切费用不得报销,由当事人自行承担。第十三条:零星物料的采购,应视请购部门所需的缓急程度,由采购部门负 责人作出合理安排。当地采购时间(从接单到入库)不应超过6 各小时,非急需物料应视情形统一集中采购。第四章供方调查与选择第十四条:供方应具备的基本条件:一、 诚实守信的企业经理人;二、 优秀的企业领导班子; 三、稳定的基层员工队伍; 四、现代化的机器设
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