公司财务管理制度内容范本.docx
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1、 公司财务管理制度内容范本(10篇) 一、取得发票要求 1、收取的各类非定额发票,必需字迹清晰,不得涂改,工程填写齐全,各工程内容精确无误,否则一律退还给开票方,不得作为结算、抵扣凭证; 2、收取的各类发票应加盖发票专用章,且发票专用章应清楚可见,同时印章的公司名称及税号须与发票抬头处写有开票公司信息的公司名称及税号全都; 3、收取的各类发票,应依据发票上的批注进展网上或其它方式的验真; 4、取得各类非定额发票时,发票抬头的.公司名称必需完整且与所在公司保持全都,所取得发票种类及开具内容必需与业务内容保持全都。 二、费用报销单的填列 1、报销的工程类型需与后附发票保持全都; 2、报销人、领款人
2、、复核人、领导确认等需签字齐全方可报销; 3、发票工程为一批的需附发票清单; 4、当月费用需当月报销,尤其不行消失费用报销跨年现象(12月21后发生业务不在此范围内)。 三、费用的分类 1、治理费用:包括不限于治理人员工资、办公费、车辆费用、电话网络通讯费、差旅费、业务款待费、交通费等; 2、销售费用:包括不限于销售(前勤)人员工资、与销售相关的其他费用。 3、财务费用:银行收取的各项费用,包括账户维护费,电汇手续费,支票费用,利息费用等。 四、费用报销流程 1、各项费用发生前需提报费用申请单(OA形式或纸质单据均可,需终审领导签字同意方可发生该项费用); 2、费用发生完成后,需凭领导签字的费
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