电子商务公司财务管理制经济会计_经济-经济学.pdf
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1、 一、目的 为进一步规范公司成本费用的支出,结合公司实际,制定本办法。二、适用范围 *电子商务有限公司、*有限公司、*有限公司。(相关公司参照此办法执行)三、定义 费用开支指公司生产经营过程中的各种资金支付行为。四、职责 财务部是费用开支的管理部门,对各部门的成本费用项目进行审核、报销、支付以及账务处理。各业务部门对本部门的费用开支承担管理控制职责。五、费用预算 费用开支实行预算管理和专项审批相结合的原则。财务部于每月 5 日前制定当月资金使用计划,确定当月的费用开支范围、种类及金额,并上报总经理。各部门应于每月 30 日前将本部门下月预计要支付的费用,按财务统一表格填报经部门负责人签字确认后
2、提交财务中心,以便及时纳入费用预算。六、费用开支规定 工资、社保费 工资由人力资源与行政管理中心按核定标准、考勤记录等于每月 12 日前造表经财务部审核后报批,每月 15 日发放上月工资。社保费按规定标准申报,增减员计划由人力资源与行政管理中心报批后于每月 30 日前报财务管理中心,财务管理中心进行系统申报操作。社保费由银行于次月 25 日前代扣代缴。办公场所租赁和水电费 办公场所租赁由行政管理部按合同约定时间提前一周申请。水电费、空调费等按单据由人事行政复核后与房租同步的一并申请,有付款时间限期要求的从其规定。日常办公费用 日常办公费用指办公用品、办公设备维修、报刊杂志、其他低值易耗品等。办
3、公用品由人事行政部于每月 25 日结合部门需求和库存量制定办公用品申请单,审批后由采购部门按采购流程办理。物料采购费 物料采购费支付按采购管理规定和流程办理,采购部门每月 30 日前制定采购费用计划,报财务管理中心纳入预算管理。备注:采购费用计划应包括下月预计发生的零星采购费用、大宗采购费用以及已订立采购合同的约定付款计划。业务招待费的审批程序 公司业务招待费必须事前报批,根据招待事项,由经办人按公司接待流程及标准填写接待申请表或借款单(见附表),经部门主管、总经理审批后方可招待。业务招待所需要的酒水、茶叶等领用的,应由经办人填写礼品领用申请表(见附表),经部门主管、总经理审批后交礼品仓库领取
4、。招待费用报销于 15 日或 30 日办理,按财务规定附相关单据(招待申请表、发票、点菜单、购物小票等)并注明事由,否则不予报销。差旅费用 总经理、差旅费用按实报销外,其余人员按以下标准执行。住宿费标准 人员级别 一线城市(北上广深)二线城市(省会、旅游城市)其 他 地 区 主管级以上 400 元/间 300 元/间 200 元/间 一般职员 300 元/间 200 元/间 150 元/间 备注:有报销住宿费时应注明行政职务,否则按其他人员标准 总监、副总级领导因商务需要入住四星以上酒店可按上述标准适当上浮,上浮幅度原则上不超过100%。多人出差应 2 人一间。随总经理、股东出差并住同一家酒店
5、的,可按实报销。交通费标准 司相关公司参照此办法执行三定义费用开支指公司生产经营过程中的各种资金支付行为四职责财务部是费用开支的管理部门对各部门的成本费用项目进行审核报销支付以及账务处理各业务部门对本部门的费用开支承担管理控制职责费用开支范围种类及金额并上报总经理各部门应于每月日前将本部门下月预计要支付的费用按财务统一表格填报经部门负责人签字确认后提交财务中心以便及时纳入费用预算六费用开支规定工资社保费工资由人资源与行政管理中心划由人资源与行政管理中心报批后于每月日前报财务管理中心财务管理中心进行系统申报操作社保费由银行于次月日前代扣代缴办公场所租赁和水电费办公场所租赁由行政管理部按合同约定时
6、间提前一周申请水电费空调费等按单据出差 人员级别 交通工具 席别 普通职员 火车/汽车 二等座 总监、总经理 火车/飞机 一等座、商务座/飞机 备注:如遇购票困难可放宽席别,经总经理批准可以乘坐飞机 市内出行 原则上限公共交通工具,特殊紧急情况可乘坐出租车,并在单据上注明事由、时间和地点。出差交通费用按实报销。出差补贴 人员级别 一线城市(北上广深)二线城市(省会、旅游城市)其 他 地 区 总监级以上 200 元/天 150 元/天 100 元/天 主管、经理 150 元/天 100 元/天 80 元/天 普通职员 100 元/天 80 元/天 60 元/天 天数从出发日至返回日的日历天数计算
7、。餐费报销如因商务接待需要的,可凭票据实报销,但需经总监以上领导同意,并在发票上签字,超过 1000 元以上应按公司接待流程要求补填接待申请表。若当日有报销餐费或餐饮招待费的,该日出差补贴不再计发。差旅费用应于回司后 5 日内办理报销手续。交通费用:市内交通费。员工因公外出发生市内交通费的,按往返公交费用填报,紧急事务无法派车需乘坐出租车的,经各部门负责人批准可以报销,并附上钉钉外出审批截图。交通费用报销时需提供外出记录明细复印件,并注明报销日期。费用报销于每月 15 日及 30 日集中办理。七、费用审批程序 对外款项支付时,由经办人填写付款通知书,员工报销时由本人填写报销单。经办人或当事人填
8、报时需按财务相关规定整理并粘贴好单据。报销单(一般用于费用类)审批流程:经办人/当事人申请-部门负责人审核-财务复核-总经理核准。司相关公司参照此办法执行三定义费用开支指公司生产经营过程中的各种资金支付行为四职责财务部是费用开支的管理部门对各部门的成本费用项目进行审核报销支付以及账务处理各业务部门对本部门的费用开支承担管理控制职责费用开支范围种类及金额并上报总经理各部门应于每月日前将本部门下月预计要支付的费用按财务统一表格填报经部门负责人签字确认后提交财务中心以便及时纳入费用预算六费用开支规定工资社保费工资由人资源与行政管理中心划由人资源与行政管理中心报批后于每月日前报财务管理中心财务管理中心
9、进行系统申报操作社保费由银行于次月日前代扣代缴办公场所租赁和水电费办公场所租赁由行政管理部按合同约定时间提前一周申请水电费空调费等按单据 采购货款审批流程:采购业务员先将付款相关单据上传钉钉进行签批,走完钉钉签批流程后再将付款通知书打印出来并附上相关单据(采购申请单复印件、合同复印件、发票原件、入库单采购联、质检报告等)走手签流程。手签审批流程:经办人/当事人申请-部门负责人审核-财务复核-总经理核准。注:月结方式(多项目汇总)的费用支付可无需主管确认;差旅费、交通费等费用报销时需由人事行政部结合实际考勤及相关规定审核。相关费用开支集中于月中(15 日)或月末(30 日)办理的,财务部应集中整
10、理报批单据,于每月 10 日或 20 日报总经理核准支付。八、借款与备用金 借款指因工作需要发生的临时性预先借支,包括:差旅费借款、招待费借款、临时采购借款、店铺临时刷单、其他临时性借款。刷单需按实际情况填写如下表 刷单登记表 日期 用户名 订单号 旺旺 ID 刷单金额 返款账号 收款人 收货地址 借款人填写借款单,借款单注明借款事由并附相关出差申请单或接待申请表等单据,经主管确认、财务经理审核,总经理审批。差旅费借支人应于出差回司后 5 日内办理报销或冲销手续,其他借款应于当月或不超过一个月内报账冲销,否则财务中心有权在下月借款人工资中直接进行核减。备用金管理:需预支备用金的,备用金金额应不
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