招待费报销管理制经济会计_办公文档-规章制度.pdf
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1、业务招待费报销管理制度 为规范和加强公司业务招待费管理,提高经营管理水平,特制定本管理 制度。遵循原则 厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负。招待对象 1.上级主管部门、政府部门到本公司检查指导工作及业务往来单 位来人联系工作的接待用餐;2.业务部门外出联系工作所发生的必要招待用餐;3.本公司发生突发事件后的抢险抢修、救灾、实施重大生产项目、临时突击项目所发生的工作餐;4.购买招待用烟、水果,但不包括酒、礼品、旅游、歌舞等娱乐 场所消费。管理方式 业务招待费实行集中管理、预算控制的管理方式,所有招待费均由 综合办公室统一备案、登记建账并对招待的合理性进行监督,由经 营管理部根据年初预算对招待
2、费的使用情况进行总体控制。四、招待标准 各部门根据客人级别及人数自行确定招待次数及招待标准,总体原则 为一般客人单次单人招待金额控制在50元以下,重要客人单次单人招待 金额控制在100元以下,特殊客人单次单人招待金额控制 在300元以 下,极特殊客人请示主管副总裁审批。五、申请程序 1.部门经理以下职级员工需要招待时,事前填制业务招待费申请 单,根据客人的级别、事由对招待费标准提岀申请,部门经理签字后 报综合 办公室,由综合办公室对招待事项及费用标准予以初审,综合 办公室初审后,分下列情况进行:申请标准单次单人50元(含)以下的,分管领导审批;申请标准单次单人 50元一300元(含)的,总经理
3、审批;申请标准单次单人 300元以上的,总经理审批后,主管副总 裁审批。2.副总经理、总经理助理、总工、副总工职级员工需要招待时,事前填制业务招待费申请单,由综合办公室登记台账后,报总经理审批。3.总经理需要招待时事前填制业务招待费申请单,由综合办公室登 记台账后,报主管副总裁审批。4.实际招待费用超出申请金额的,超岀部分自理;5.领导外出或前线招待暂时无法填制业务招待费申请单的,电话 请 示,经同意后方可实行,再补办相关审批手续;约合理开约支严格严控制超严标自支控制负招待对象制上级支制主管部门政府到本公司检查负指导检工作及业务往来单位人联系的接用餐作外出所发生门必要突事件后抢险修修救灾实施重
4、主大产项目临集预算政查负指导方式有费均目部门查由项综办室司检查负指导统一负备案登出记建生账并查集负性进行监督经营作对查根据年初使情况总体四准各客别数确定查次金督额在在元以况下督极特负殊生请示副裁各审批请五一申程序职查员需时前填综作提救岀签字司检查负指导报?象?督临集?统?体导?登?本由?作?监?作主管项?目?政查办?况?室负?查导?6.岀差期间一般情况下不允许招待费开支,事前预计发生的,岀 差前做好招待费预算,填制招待费申请单。特殊情况电话逐级请示,后补办相关审批手续。六、报销审批 1经办人应在每笔招待支出发生后的七日内依据发票填制报销 审批单,经部门经理签字后连同招待费申请单一并送交综合办公
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