大学人文科技学院财务报账暂行规定模版.docx
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1、人文科技学院财务报账暂行规定第一章 总 则第一条 为了加强我校财务管理,规范办事程序,节约经费开支,提高办事效率,结合我校实际情况,特制定本规定。第二条 学校经费使用严格实行预算管理制度。预算经费一经下达,任何单位(部门)都要严格执行。如有特殊情况需要追加,必须按照书面报告、审计审查、财务建议、校长审批的程序进行报批,突破5万元的还需要党委研究决定。对擅自突破预算的部门,学校将追究单位(部门)负责人的责任。第三条 计财处是学校唯一的一级财务机构,在党委、行政的领导下,统一管理学校的各项日常财务工作。计财处必须严格报账手续, 对于支出内容和支出凭证不合法、不真实或没有相应经费来源渠道的支出财务人
2、员有权拒绝办理;对于手续和审批程序不完整的,财务人员应退回经办人员补办手续。第二章 报账审批程序第四条 单位(部门)经费审批制度。系部教工党团经费、学生活动费、招生就业经费由党务主要负责人审批,其他经费由各单位(部门)行政主要负责人审批。第五条 原始票据一般最后由计财处审核。各种票据在开支部门必须有经手人、证明人和单位(部门)审批人签字,并注明用途和经费开支预算项目。第六条 经常性支出审批权限。各单位(部门)日常维持费(办公费、邮电费、差旅费、招待费)和系部的教工党团经费、学生活动费、招生就业费,教师用书等项目报账程序:由各单位(部门)经手人、证明人、经费负责人签字后经计财处审核报账。第七条
3、除经常性支出外的其他经费,超过一定限额外的经费除单位(部门)经费负责人审核外,单笔开支2000元(含2000元)以上的报分管校领导审批;单笔开支10000元以上(含10000元)报分管财务校领导审批;单笔开支在10万元以上(含10万元)报校长审批。第八条 各单位(部门)必须严格遵守学校规定,不得将单项支出化大为小,化整为零,逃避审批和财务监督。对于连续多张内容一致的票据按单张票据审批程序办理。第九条 系部毕业实习费、课程实践费(含实习、见习、采风、写生、毕业论文)等经费,由系部编制活动计划,教务处及主管副校长统一安排和审批,计财处凭计划和学生名册借款,报账时由教务处审核,相关领导批准后到计财处
4、审核报账。第十条 计财处已按课题组或个人专户管理的专项经费(科研项目费、科研启动费、教改、精品课程、特色专业、教学团队、人才引进、人才稳定等)采取项目负责人制,由经手人、课题负责人签字后,报主管单位(部门)经费管理人登记及负责人审批。各类项目费的使用必须严格按课题任务书或合同中的预算执行,不得开支与项目无关的支出。第十一条 科研协作转外经费必须经科研处负责人及主管校领导审批,其中:纵向协作经费转外,根据有关政府部门批准文件或课题任务书或合同办理;横向协作经费转外,根据协作合同或协议办理。第十二条 全校统一发放的职工工资福利费及上缴社会保障费等人员经费,由人事处按规定程序办理。在学校及各单位(部
5、门)经费中开支的奖金、加班费、劳务费、课时费、各种补助等,由相关单位(部门)提出方案并报分管副校长同意后,由人事处审核并开具专门审批单办理。第十三条 差旅费报销。按照人文科技学院差旅费管理办法执行。(一)因特殊情况住宿费超标的,由单位(部门)经费负责人或项目负责人审批。(二)用学校预算经费乘坐飞机,应从严控制。出差到相邻省份,不得乘坐飞机。副处以上、副高以上职称人员,因工作紧急需乘坐飞机的,事前申请和事后报账应向单位(部门)负责人和主管校领导报批。利用科研等项目经费、单位(部门)自有经费乘坐飞机的,由单位(部门)负责人或项目责任人审批。(三)国际机票应附发票一同报销。若为电子机票,报销时应提供
6、登机牌。如不能提供发票的,应提供付款证明如银行刷卡记录等。(四)出差报账必须凭领导审批的派遣单或会议通知。第十四条 各种创收留成经费借款及开支,按日常维持费审批程序执行。第十五条 基建维修支出及工程款项的审批程序:(一)维修支出(含零星维修包干),5000元以下由经办单位(部门)审核后,计财处复核;5000元以上由审计处办理审计复核或出具审计意见书后报分管校领导审批,10000元以上的分管财务校领导审批,10万元以上的报校长审批。(二)工程进度款,由工程承包方凭工程概算及施工合同,填写工程款支付证书,工程发票经基建处、审计处审核后,由分管校领导审批和分管财务的校领导审批,10万以上报校长审批。
7、(三)工程决算款,由工程承包方凭工程项目决算审核单(或审计报告)、工程施工合同和工程发票经基建处、审计处审核后,分管校领导和分管财务的校领导审批。(四)基本建设投资项目发生的设计费、勘探费、配套费、墙改费等各种前期费用,参照本规定第七条审批程序。第三章 原始凭证要求第十六条 报销各项费用必须提供真实、合法、有效的原始凭证。各类合同等报账凭证,必须凭原件报账。第十七条 原始凭证必须按规定填写,做到字迹清晰,书写规范,内容完整,原始凭证的金额不得涂改,大小写金额必须相符,若有其它项目更改需加盖出票单位的公章。第十八条从外单位取得的原始凭证,必须具有财政部门或税务部门加盖的监制章,盖有填制单位(部门
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