集团公司无形资产管理业务流程--内控.docx
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1、无形资产管理业务流程 一、业务目标 l 充分利用现有无形资产服务于生产经营活动,保证无形资产的有效利用; l 准确记录、核算无形资产价值,保证其在财务报表中恰当反映; l 无形资产管理业务符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求。 二、业务风险 l 无形资产长期闲置或低效使用,可能导致资源浪费,不利于企业经济效益与效率; l 无形资产记录、核算不准确,数据不真实,摊销不正确,可能导致财务报告信息不真实、不完整; l 无形资产管理不符合国家法律、法规和公司内部规章制度的规定,可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 三、 业务范围 该子流程主要描述了xx股份有限公司(以下简称“股份公司)”关于无
2、形资产管理的相关流程,主要包括无形资产的取得与计量(包括购买与开发)、无形资产的使用与保管(包括保密管理)、无形资产的摊销、无形资产的清查与价值评估、无形资产的处置等。本流程所述无形资产主要包括专利技术、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。 四、 业务流程描述 5 1 无形资产取得与计量 1.1 股份公司及二、三级子(分)公司的资产使用部门编制无形资产购买申请报告,内容包括无形资产的用途、拟购买无形资产技术状态、市场或技术效应、价格等,上报资产管理部门审核签字。 1.2 技术部门对资产管理部门转来的无形资产购买申请报告进行审核,会同资产管理部门编制无形资产可行性分析报告并上报分管业务副总
3、经理审核,内容包括:对拟购买无形资产技术性能、公司使用该无形资产的可能性、必要性等提出的建议或意见。 1.3 分管业务的副总经理对无形资产可行性分析报告及无形资产购买申请报告签署审核意见,并上报总经理审批签字;金额较大或较重要的,提交总经理办公会核准,形成书面批复。 1.4 资产管理部门在获准购买无形资产后,组织商务谈判,草拟购买合同。技术部门、财务部门、法务部门在合同审批单上对合同的具体条款提出意见和建议,经分管业务的副总经理审核签字后,报请总经理审批签字。资产管理部门根据批复编写无形资产转让合同,由公司总经理审核签字后,实施交易。 1.5 技术部门组织专家及技术人员,负责对所购买的无形资产
4、进行验收并编制无形资产验收报告,其内容包括产品性能是否达到到既定标准等。参与验收人员在无形资产验收报告上签字。 1.6 财务部门在取得技术部门的无形资产验收报告后,按照合同或发票标注的金额支付款项。资产管理部门办理资产交付使用业务,并登记无形资产台账。每季末由资产管理部门经理就无形资产台账登记的正确性进行审核签字。 1.7 无形资产购建所发生的费用按规定列入投资计划,并按实际成本计价。财务部门审核无形资产取得的原始单据(包括发票、无形资产验收报告等),按照xx股份公司会计制度规定进行账务处理,登记无形资产明细账,财务部经理审核凭证并签字。 1.8 公司自行研发的无形资产的取得业务,适用xx股份
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