015内部审核控制程序.doc
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1、中山市民众镇伟丰农场程序文件 文件编号:WF/QEHSP-15 版次:A/0 生效日期:20015年12月1日 页码:第 4页 共 5页内部审核控制程序1. 目的本程序为了确定质量环境安全管理体系要求是否符合ISO9001:2000/ ISO14001:2004/OHSAS18001:1999要求,是否得到有效实施和保持。2. 适用范围本程序适用于公司内部质量环境安全管理体系审核的管理。3. 职责3.1 总经办负责内部审核工作计划的制定和准备工作。3.2 管理者代表负责批准和组织实施内部审核。3.3 审核组长负责实施内部审核,以及纠正措施的验证。3.4 被审核部门的负责人负责不合格项的纠正措施
2、的实施。4. 工作程序4.1 审核方案4.1.1管理者代表在年初组织编制审核方案,审核方案以年度审核计划的形式编制,并由管理者代表批准实施。4.1.2审核方案的制定应考虑:所涉及的对象的重要性及其影响和以往审核的结果,一般情况下内部审核对公司质量环境安全管理体系所涉及的各部门或区域每年至少1次,其时间间隔不能超过12个月。4.1.3 审核方案的内容应包括: a策划和实施审核以及报告审核结果的职责和要求b审核准则、目的、范围、频次和方法c审核的部门、项目及时间安排;d审核组成员名单及分工;4.1.4 在以下几种情况,必要时应进行计划外的临时审核:a 发生重大质量环境安全事故;b 质量环境安全管理
3、体系大幅变更;c 相关方的要求。4.1.5计划外的临时审核由管理者代表临时组织。4.2 审核前的准备4.2.1 组建审核组:由管理者代表任命具有内部审核员资格的合适人选担任审核组长,由审核组长负责本次审核的具体组织工作。组建审核组时应考虑对审核员的选择和对审核的实施均应确保审核过程的客观性和公正性。4.2.2 审核组成员制定审核专用文件:a审核检查表;b审核实施计划; c不合格项分布表;4.2.3 在审核前,审核组成员制定“内部审核检查表”,交管理者代表确认,并编制“内部审核计划”,交管理者代表审批后下发到被审部门,4.2.4审核实施计划应提前一周向受审核部门发出。各审核员准备好审核所依据的文
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