关于公司报销费用管理制度(7篇).docx
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1、 关于公司报销费用管理制度(7篇) 公司报销及借款治理制度如何制定?应包含哪些内容? 为加强本公司分析核算,标准财务制度及出差的使用原则,提高资金的使用效率,保证出差人员在出差期间工作与生活的需要,本着“保证必需,勤俭节省”的指导思想,提高效率,掌握本钱,特制定本治理制度。 一、 职责 1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用掌握负责。 2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算掌握治理负责。 二、借款及报销原则 1、出差人员预借差旅费应保证专款专用,不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。 2、其他借款支出,实行单笔总经理审批。 借款审批权限 序列 业务审批人
2、 业务终审人 财务终审人 销售(含销管) 销售副总 总经理 财务经理 效劳(含售前、实施、效劳) 效劳副总 运营(含财务、人力行政、市场) 总经理 各业务部 业务部负责人 4、前款不清,后款不借。除未到期的保证金、押金外,如有未清帐借款,不得再进展下一笔借款,特别状况由总经理审批。 5、财务部定期对业务借款进展清理,未根据规定时间还款的,对借款人按借款金额10%罚款。 6、报销时限 (1)差旅费报销时限为出差返回后两周内,不得逾期。如逾期报销,则按逾期10元/天扣减出差费用。 (2)交通及移动通讯费按季度报销,次季度的首月,必需将该季度的费用报销完毕,逾期不予报销。如:6月报销46月交通费及3
3、5月通讯费。 (3)款待费及会议费等报销时限为此项业务完毕后两周内,不得逾期。并且报销时需相关业务负责总经理签字。 (4)全部报销单据,超过3个月期限,将不再予以报销,请务必准时报销。 三、 差旅费报销标准 1、 来回交通费 人员类别 飞机 火车 轮船 长途汽车 总经理 经济舱 实报 经济舱 实报 其他人员 特批 二等座、硬座、硬卧 特批 实报 (1) 一般员工可乘坐火车硬卧及硬座、长途汽车、轮船三等舱。出差人员白天乘车超过12小时或晚上乘坐火车的,可购置同席硬卧车票,乘坐火车超过13过小时可乘坐飞机,但特别状况下如需乘坐火车软卧、轮船二等舱,飞机(仅限于经济舱),须事先经总经理审批同意。 (
4、2) 公司已经统一为员工购置商业意外保险,因此不再担当个人购置的意外保险费用。 (3) 同一地区不同城市之间的往来,只能乘坐长途汽车或火车,严禁乘坐出租车,否则不予报销。 (4) 外地交通费20元/天,不到20元,据实报销;超标,按20元/天报销,天数计算同补助天数。 2、住宿费 (1)住宿费用为标准间费用,同时出差的同性人员需同住一个标间,报销时应注明,如住宿费由一人报销,则需要另一人签字证明。但假如客户供应住宿,则不予报销住宿费用。 (2)住宿费用报销标准:济南、青岛、烟台住宿标准150元/天;省内其他城市住宿标准100元/天;省外(如:北京、上海等)住宿标准200元/天。若住宿超标,则超
5、标金额自行担当。 (3)住宿发票必需真实并且带有当地税务或财政监制章(没有税务或财政监制章的住宿发票或收据无效)。无住宿费发票或发票与住宿地不符者,住宿费用自理,一律不予报销。 3、出差伙食补助 (1)出差伙食补助标准60元/天(试用期补助标准减半,30元/天),其中50元/天(试用期20元/天)的补助需自行找票。(此处补助标准60元/天,仅为举例用,各地出差补助标准,单独邮件发送) 票据要求:会议费、资料费、过路过桥费、汽油费、修理费、汽车、火车票、船票、机票(只限本公司员工)、图书费、印刷费、效劳费(只限于IT效劳业)、小额邮费,打车费、月票费、电话费(只限本公司员工)及定额电话费票据等,
6、长条交通票每次报销补贴时只限用一张,此类票据不准连号(发票连号包括同一本上的发票),不得使用款待及礼品发票。并且发票必需是当年发票。 (2)参与会议、培训以及伴随客户参观出差不享受出差补助。 4、票据标准要求 原始票据必需是符合税务规定的正规发票,票据完整,内容填写清楚有序,详细要求如下: (1)单位名称要填写“用友软件股份有限公司济南分公司”,机打发票单位名称手写无效,除非发票票面标示“除单位名称外手写无效”。 (2)金额的大小写要相符,字迹要清晰。 (3)日期填写完整,发票日期要与实际业务日期全都。 (4)开票方发票专用章或财务专用章(必需是全章)。 (5)发票工程必需与业务相符,内容填写
7、清楚有效; (6)财务部有查验票据真伪的义务及权利,有权拒绝假伪票的报销。 (7)因个人缘由丧失报销票据,不行用其他票据抵报,费用自行担当。 (8)外包付款取得发票为地税发票,如:实施、开发、效劳。营业税改增值税地区必需供应增值税专用发票。 5、报销单据填写标准 (1)报销单据选择:参照网上报销系统(网址:_),交通、通讯记入日常费用,其他费用全部记入工程费用中。(除交通、通讯暂缓报销外,其余费用暂采纳手工报销) (2)报销粘贴挨次:自上而下,自右而左,按票据类别,实际票据与出差补助票据分别粘贴。报销清单列示在最终一页。 (3)大写数字提示:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、
8、万、亿。 (4)报销单据必需用黑色钢笔或签字笔填写,不得使用圆珠笔,并且不得涂改、大小写金额填写全都、合计、部门、姓名、出差事由、日期、领款人均需填写、部门主管签字审核、补助填在其他格。 (5)如有替代发票状况,支出凭单上按自找发票填写报销内容,原始票据与替代票据分别粘贴,并在礼品、车费报销清单上列清真实业务状况。补贴请自行找票,所找发票不行是一本上票据或连号票据,否则将从报销单据上直接扣除此金额。 (6)出差补助每天按10元累计填写到“出差补助金额”中,其余填到“其他”列中。若无补助,则“天数”列不准填写。 (7)出差过程中发生的款待费等,应单独粘贴报销。 6、其他相关规定 (1)出差天数计
9、算:自开头出差之工作日起到回公司工作之日,连续计算天数后减一。 (2)出差过程中涉及礼品、交际费用原则上不予报销,如因业务需要确需发生此项费用,必需事先向尹总审批,并单独粘贴支出凭单报销。 (3)员工出差期间,因巡游或非因工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理。 (4)出差中途除因病、遭意外灾难或因实际需要由部门经理指示延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则公司不予报支差旅费,并视情节轻重对其进展通报批语、扣发工资、直至辞退等处理。 (5)各部门经理和财务部有权对虚报嫌疑的报销申请提出质疑并查验原始单据,经查属实,财务部有权拒绝报销本次发生的全部出差费用;假如屡次消失同类问题,财务部
10、有权直接扣除相关报销款,并报公司总经理,公司视情节轻重进展通报批判、扣发工资、直至辞退等处理。 (6)票据超过三个月期限,视为自动放弃报销,公司不再赐予报销。 (7)集团培训:先确认费用担当方。此费用如济南公司担当,则首先需_审批然后登陆如下网址:_填写申请(详细操作,请参照“机构(_)消费卡充值申请说明”文档),并经财务审批后,直接打印审批单自行去集团卡务中心办理入住或退卡手续即可。(卡务中心周六、周日不办公,消费卡用完后请自行到卡务中心退掉。) (8)支持费用:报销时一并供应被支持方财务总监及总经理签字确认的支持费用确认单,并执行济南公司标准。(由于传真件无法长期保存,请自行复印) 公司报
11、销费用治理制度【篇2】 一、目的 为加强对市场人员费用治理力度,确保市人员更好开展工作,有效节省用本钱,特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门。 三、出差治理 1、员工因公出差,必需填写出差报告和员工外勤单,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。 2、员工出差完毕三日内必需完成出差报告的出差总结局部。 四、差旅费 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,详细包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。 1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。 2、特别状况,经公司领导批准后,可选择飞机。 3、违反公司规定使用
12、交通工具,一律按火车票报销(超出局部由个人支付) 4、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特别状况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和缘由。 5、员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。 6、员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。 7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。 五、备用金治理 1、依据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度依据实际城要确定,由总经理签批。 2、备用金借支后应准时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特别状况不能按时冲帐,可
13、书面申请,经总经理签字同意前方可延期,但最长不行超一个月。 3、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。 六、报销治理 1、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。 2、费用报销单应严格按公司要求妥当贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。 3、单据报销规定填写和粘贴方法: 差旅费报销单 a、填写内容根据差旅费报销单单上的要求填写。 b、粘贴留意事项:将各类车标按面额的大小分类粘贴,并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。 费用报销单 a、填写内容按单上的要求填
14、写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费 等(不含差旅费)。 b、粘贴留意事项:原则上只报销发票,无发票,需事先向财务说明状况。或以其他票据充抵,但需要票据反面注明状况。 c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。 此制度适用于公司全体员工,本制度解释权归财务部。 公司报销费用治理制度【篇3】 一、总则 1、为了标准出差员工的差旅费治理,特制定本制度。 2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能来回的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。 二、报销标准 岗位职务 出差工资 住宿费 交通费 生活补助 电话补助 出差补贴 1 总经理 出勤工资 据实 据实 据实
15、100元/天 2 办公人员 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 3 施工领队 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 4 施工队员 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 5 25元/天 说明: 1、出差工资 按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。 2、出差住宿费 (1)住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出局部自理。客户单位供应住宿的,无住宿补助。 3、交通费: (1)乘坐火车,按硬卧(含硬卧)以下标准报销。 (2)出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特别状况下,经总经理
16、批准方可报销。 (3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。 (4)乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。 4、生活补助 客户单位供应生活的,无生活补助。客户单位不供应生活,按15元/天补助。 5、电话补助:领队按10元每天补助,一般施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需供应话费发票。 6、出差补贴:领队按40元/天补助,一般队员按25元/天补助。 7、伴随来宾出差的人员,假如在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。 8、行政、选购、办公人员出差: 按领队标准报销差旅费。 9、总经理出差:交通、住宿、生活、款待费实报实销,出差按1
17、00元/天补助。 三、差旅费报销程序 1、全部报销由返回日起10日内应报销完毕,超过报销期限,按所报金额10%罚款,如超过2个月未报销的公司将不予再报销。 2、出差人员如有上次预支费用未结清者,本次预支财务部不予办理。 3、施工及售后完成后,必需征得客户单位同意,由客户在工程效劳表上签字,与客户交接清晰,全部借用工具交还完毕前方可离开, 4、出差人员返回公司后,应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记,将当次出差工作内容与现场状况照实上报办公室,注销出差。办公室记录人员作书面登记,并与客户核实状况属实后,在工程效劳表上签字。 5、严禁先休假再报到、先报账再报到,对回公司不马上报到的员工,按旷工处
18、理。 6、员工返回公司后,凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。 7、整体报账程序:施工单位签收工程效劳验收表办公室登记签字销差、仓库验收入库财务室报账。 四、差旅费票据要求 1、报销原始凭证以正式发票为准,如遇有特别状况,只能收据代替的,应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码,以及开票人以备核查。 2、有来回车票以外的交通票据时,应列出行程详单,填写票据清单,对每一张交通票据做出说明。 3、发生零星选购,需取得正式发票,如遇有特别状况只能收据代替的,应在收据上盖供给单位公章和联系电话号码,以及开票人,以备核查。选购需要一人选购,一人验收,在票据上同时签名,并注明用途。工具及未用完物品,
19、出差完成时,由报销人负责带回公司仓库验收。 五、其他要求 1、工程效劳领队人员出差,要求保持电话畅通,出差前应自己交足电话费,确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通状况,取消当日电话费补助,并按次罚款10元/次。 2、报销应遵循实事求是,严禁弄虚作假,如有发觉,取消报销资格,并处以虚假报销额两倍罚款,直至辞退。 3、现场施工、售后、技术指导等现场效劳人员在工作时间内,必需着本公司工作服,工作鞋。 4、当天来回的短途出差视同出勤,郑州及其下辖县市以外的短途出差,可享受每天15元生活补助。 5、员工近地出差,应事先做好行程安排,在工作完成的状况下,应当日来回,不得无故逗留,一经发觉,取消其全
20、部津贴。 6、出差的行程路线须符合近路与经济原则,合理安排路线,不得绕行。违反规定的,其超出标准的金额,自行担当,并扣减多行走天数已计列的费用,且多行走的天数按旷工处理。 7、出差期间,若发生款待费,须事先征得总经理允许。报销时须单独填报,要求写明发生费用缘由,被款待对象及其联系电话和就餐金额。 8、出差途中,征得允许中途请假回家的员工,请假回家路费本人担当,请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工,当次出差来回路费全部由该员工本人担当。 9、全部票据,由经手的员工本人报销,他人不得代报。 10、出差期间,若需向客户单位借领工具物品,必需填写物品支领单,注明用途及结算方
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