15来料检验控制程序.docx
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1、* 修 订履历 *版本修订页次备注核准审核承办制订部门签名行政部日期1.0目的规定来料检验相关作业职责,确保外来物料满足公司品质要求。2.0适用范围本程序适用于所有外来物料(含客户提供及委外加工)的检验试验活动。3.0定义本程序出现的术语和定义均采用GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语和GB/T19001-2008 质量管理体系要求中的术语和定义。M. R. B由管理部、生产部、工程部及品质部(主管或其授权人)组成,负责不合格物料的处置 评估小组。4. 0职责权限4.1 仓库:负责来料接收、转移、不合格品的隔离与贮存及标识保持等作业。4.2 品质部:负责来料品质检验、判定、检验标
2、识及品质跟踪与改善。4.3 工程部:负责制订采购产品的技术标准和要求(包括图纸、封样确认等)。4.4 采购部:负责外购件物料的采购和相关不合格品来料的退货及联络工作。4.5 生产部:负责不合格品的评审意见参与。4.6 作业内容5. 1仓库初审、报检5. 1. 1供应商来料时,仓管员对其初步验收,具体依仓库管理控制程序办理。5. 1.2仓管员依据采购订单的内容对供应商物料进行核对无误后,开送检单交IQC检验来料。5. 2来料检验5.1 1 QC检验依据相关检验资料。包括:(1)产品B0M、图纸、样板、产品确认书、产品认证证书、零件报备资料等;(2)产品检验作业指导书、相关标准。5.2.2 抽样方
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- 15 来料 检验 控制程序
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