桩基工程施工质量保证措施.doc
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1、桩基工程施工质量保证措施1.1方针目标1.1.1质量方针:科学 公正 优质 高效1.1.2质量目标:工程质量合格率100%1.2工程质量保证体系1.2.1建立质量管理组织机构:经理部成立以项目经理、项目总工、现场技术负责、质检工程师为一体的质量管理小组。把创建优质工程作为管理的核心,对施工中的每道工序进行质量监督检查。1.2.2建立各项管理制度:为了确保本工程质量满足验收规范要求和达到公司质量、环境、职业健康和安全管理体系文件要求,建立建全各项质量管理制度,使质量管理工作制度化、程序化。1.2.3质量体系要素进行分解,落实到人,切实做好各负其责,层层把关,循环检查。按目部质量体系要素与质量职责
2、进行责任分配,见表7;按照PDCA工序管理进行过程质量控制,从而使工程达到设计要求和规范要求。1项目部质量体系要素与质量职责分配表 岗位职责要素内容项目经理项目副经理项目总工质检工程师施工员材料员钢筋组长钻孔组长灌注组长吊装组长施工人员质量方针职责和权限质量管理体系策划文件的控制采购顾客财产标识和可追溯性过程的监视和测量采购产品的验证与顾客有关的过程不合格品的控制、纠正和预防措施产品防护质量记录的控制内部审核人力资源顾客沟通数据分析注:代表决策;代表主管 ;代表主办;代表协办。旋挖钻机成孔钻孔灌注桩PDCA工序管理表 阶段工序质量管理点检查办法责任人P踏勘熟悉施工环境条件和要点现场确定项目经理
3、施工设计掌握设计文件和工地地质资料会审项目总工组建项目部人、财、物落实到位逐一检查项目经理D平整场地、放线、定位地面水平、标高、桩位准确测量项目总工埋设护筒位置准确、稳固、设引桩测量质检员设备安装钻机就位对中,垂直度、平整度尺量、罗盘测量质检员钻孔、移位深度、垂直度、沉渣层厚度测量质检员泥浆比重、粘度、失水量测量质检员钢筋笼制作焊接、笼直径、长度,主、箍筋间距尺量质检员下钢筋笼桩顶标高、保护层厚度、对中测量、查单质检员商品砼坍落度、配合比、砼标号测量、查单质检员灌注连续性、砼面、充盈系数测量质检员C材质检查钢材抗拉强度、外委质检员焊接检查试件抽样外委质检员试块试验抗压强度外委质检员验收验桩动载
4、、静载外委项目总工A原始资料整理、验收准确、整洁、齐全会审项目总工竣工总结施工全面分析、交接资料对照汇总项目经理1.2.4质量检查程序和质量控制完善质量检查程序,建立质检网络,在施工过程中,严格执行质量检查验收程序。钻孔桩工程施工质量保证体系图混凝土灌注组长质量员钢筋笼制作组长钻孔施工组长物料供应组长工程测量组长专业技术检查人专业施工负责人质量控制工程师复 检复 核 签 字专业施工负责人复 检复 核 签 字项 目 经 理项目总工程师中 检审 查 签 字监理工程师终检签字 质量控制:各级质检人员以施工规范和编制的施工方案为标准,对工艺流程的每道工序进行检查,严把质量关。钻孔灌注桩质量控制网络图1
5、0、其他经监理签证的资料三、捞碴孔底沉渣10cm五、混凝土灌注1、坍落度20mm2、导管密封压力1-1.2MPa3、初次灌导管距井底50cm4、初次埋深100 cm4、桩位复核,开工签证单8、各种材料合格证复检单6、钢筋笼制作质量检查表3、桩位放线图资料收集、整理9、混凝土配合比试验单7、混凝土灌注记录表5、成孔班报表2、图纸会审纪要,设计变更单位1、勘察报告桩基施工图造孔成桩四、钢筋笼制安:单位mm1、主筋间距偏差102、箍筋、螺旋筋203、钢筋笼直径104、长度偏差1005、保护层偏差20二、造孔1、桩径偏差-0.1d且-502、垂直度1%3、桩位偏差100mm技术交底一、设备安装1、必须
6、平正、稳固,施工中不发生倾斜、移动。2、施工4小时后复查调整。桩 位 放 样主要材料复检配合比试验主要材料出具合格证准 备 测 量 仪 器施工准备举行会议对全体人员交底底书面文字个别交底学习各种操作规程学习规范及质量标准学习工勘、设计资料1.3文件和资料的控制1.3.1文件制(修)订的条件:公司的组织结构、技术改造、设备更新等变化,现文件不能满足需要;上级文件或标准进行修订,公司现行文件与之不符; 经使用单位(部门或分公司及其部门)反映,文件的可操作性不强或与实际生产活动中行之有效的做法不相符;与公司其他体系文件相抵触。1.3.2文件制(修)订的提出与归口使用文件的单位负责文件制(修)订意见的
7、提出,涉及到管理手册和程序文件的由标准部负责统一修订,作业文件由各单位自行修订。1.3.3文件的批准发布修订的文件由有关领导批准后,标准部发布并收回原版本。1.3.4文件更改的分类:一般更改:指对原文件进行部分补充或完善;改版:指对原文件版面内容更改二分之一以上,或原文件的主要内容发生根本变化的更改。1.3.5文件更改的方法和步骤一般更改由原文件起草单位填写“文件修改审批表”,经管理者代表批准后,统一下发修改页,收回原页。改版由原文件起草单位填写“文件修改审批表”, 经管理者代表批准后,统一下发新版本,收回原文件。文件改版一般须经原文件审核人审核,若指定其他人审核,则必须获得审核所需依据的有关
8、资料。文件更改应进行编号登记,并编制文件更改一览表,更改后文件发至使用人时,文件接收人必须及时办理依旧换新手续,并对旧版本加盖“作废”标记,防止误用。1.3.6文件的日常管理文件和资料的日常管理由公司办公室负责。公司办公室应填写全公司的文件的收发记录。公司各部门、项目部、专业公司及下属部门应填写本单位的文件收发记录,分别填写“文件发放登记台帐”和“规程、规范、标准发放登记台帐”。文件分“受控”和“非受控”两状态,受控文件应加盖受控章,受控文件应有唯一性标识(受控号),填写在“受控” 章内,“受控”文件的发放范围由公司办公室确定。作废文件应停止使用,原文件使用单位应送交公司办公室统一处理。如需留
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