某集团公司财务资金支出审批作业指引经济财政_经济-财政.pdf
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1、最新资料推荐 资金支出审批作业指导 1目的 为规范资金支出审批流程,明确审批职责,保证公司资金安全、高效运转。2范围 适用于材集团股份有限公司资金支出审批权限管理及资金支出作业。3职责 3.1集团本部 3.1.1总裁:根据审批权限,负责资金支出的审批。3.1.2财务总监:根据审批权限,负责资金支出的审核及审批。3.1.3财务经理:根据审批权限,负责资金支出的审核及审批。3.1.4审核会计:负责资金支出单据的审核。3.1.5出纳员:根据已审批完毕的单据支付款项。3.1.6部门预算员:经办资金支付事宜,建立、登记资金与费用预算台账。3.2分、子公司 3.2.1经理:根据审批权限,负责本企业的资金支
2、出审批。3.2.2财务科长:根据审批权限,负责本企业的资金支出审核,建立、登记资金与费用 预算台账,行使审核会讣职责。323出纳员:根据已审批完毕的单据支付款项。4定义 4.1报销:是指各项支出的报销单据已取得、货物已验收合格入库、劳务已提供,填写 综合费用报销单或差旅费报销单,按规定的程序及审批权限支付的资金支出。4.2请款:是指填写请款单,按规定的程序及审批权限支付的各类预付款、帐内的 各类应付款及暂借款的资金支出。4.3内部资金调拨:是指集团财务本部与分公司、控股子公司之间及财务本部账户间的 资金调拨(含无结算帐户分公司支取备用金)。5内容 5.1管理原则 5.1.1按照“谁经办、谁请款
3、、谁受控资金预算”的原则,根据集分权手册的财权 进行分权,分级负责单据收集、跟踪、承报、建立资金台账、控制资金预算;址新资料推荐 5.1.2按照“谁使用、谁监督、谁受控费用预算”的原则,根据集分权手册的物权 进行分权,分级负责采购申请上报、实物验收、品质跟踪反馈、建立费用预算台账、控 制费用预算;5.1.3按照物权与财权两条线的原则,物权经会签部门/总经理/总监审核批准后的行为,资金支付时不再履行会签行为;特殊要求的除外。5.1.4内部资金管理按照“收支两条线”的原则,收入账户与付出账户分立。收入专户 存储于收入账户,定期(至多一周)上划资金至公司本部;支出账户根据资金月份预算 分解的资金周报
4、表下拨资金。5.2具体流程 5.2.1请款 5.2.1.1请款类别:各类预付款项、个人暂借款、账内应付、应交款、应付利息/工资。5.2.1.2请款范围:详见附件1请款、报销的范围及需提供的单据。5.2.1.3请款单据:由经办人填写请款单,所附单据详见附件1请款、报销的范围 及需提供的单据。5.2.1.4请款权限:详见附件2资金支出审批权限表。5.2.2请款程序:5.2.2.1各分、子公司在规定权限内请款,由经办人填写请款单,准备相关附件,转 经办部门负责人、财务科长、公司经理审核签字后,交出纳员付款,付款人、领款人在 请款单上签字;5.2.2.2财务本部的请款资金支出由经办人填写请款单,准备相
5、关附件,转经办部门 经理、相关总经理/总监审核签字后,交审核会计复核,按审批权限转财务经理、财务 总监、总裁/董事长审批后,出纳员按已审批完毕的单据支付款项,付款人、领款人在 请款单上签字;5.2.2.3各分、子公司超规定权限的请款由经办人填写请款单,准备相关附件,转财 务科长、公司经理、会签部门经理(如有)、相关总经理/总监签字后,交审核会计复核,按审批权限转财务经理、财务总监、总裁/董事长审批,出纳员按已审批完毕的单据支 付款项,付款人、领款人在适用于材集团股份有限公司资金支出审批权限管理及资金支出作业职责集团本部总裁根据审批权限负责资金支出的审批财务总监根据审批权限负责资金支出的审核及审
6、批财务经理根据审批权限负责资金支出的审核及审批审核会计负预算台账分子公司经理根据审批权限负责本企业的资金支出审批财务科长根据审批权限负责本企业的资金支出审核建立登记资金与费用预算台账行使审核会讣职责出纳员根据已审批完毕的单据支付款项定义报销是指各项支出的报销金支出请款是指填写请款单规定的程序及审批权限支付的各类预付款帐内的各类应付款及暂借款的资金支出内部资金调拨是指集团财务本部与分公司控股子公司之间及财务本部账户间的资金调拨含无结算帐户分公司支取备用金内容请款单上签字。522.4收购原料季节,收购资金请款每周只申请一次,需每周五请款并提交下周资金 使用计划,财务部资金主管根据审批后的请款单及收
7、购资金用量拨付资金,平日每 址新资料推荐 两天拨付一次,周末按三天用量拨付(周一拨周二、周三使用资金;周三拨周四、周五 使用资金;周五拨周六、周日、周一使用资金)。5.2.3财务审核要求 523.1所有签字人员均在请款单上签字,最终付款时由出纳员在请款单及原始凭 证上加盖“付讫”印章,结束请款程序;523.2审核会汁登记预算管理台账及单据接收记录及合同付款备査登记簿;523.3审核会计根据预算管理台账及单据接收记录审核资金、费用预算情况,以 确定不同终审权限。523.4审核会计每周需将台账与财务软件系统进行对帐,每月由预算核算组长审核月 份预算执行悄况,如有差异,及时上报。5.23.5各类预付
8、款最终结算时必须履行报销程序。5.2.3报销 5.2.3.1报销类别:票据齐全付款/挂账,已预付票据到付款(平账、余款结清、余款挂 账),个人暂借款报销抵账(平账、超支、节余)。523.2报销范围:详见附件1请款、报销的范围及需提供的单据。5.23.3报销单据:山经办人填写综合费用报销单、差旅费报销单,所附单据详见 附件1请款、报销的范围及需提供的单据。523.4报销权限:详见附件2资金支出审批权限表。523.5报销程序:与6.1.5请款程序相同。523.6财务要求:与6.1.6相同。但挂帐不付款等票据,由审核会计加盖“审讫”印章,结束报销程序。524内部资金调拨 5.2.4.1内部资金调拨范
9、围:各分公司及控股子公司之间、财务中心账户间。适用于材集团股份有限公司资金支出审批权限管理及资金支出作业职责集团本部总裁根据审批权限负责资金支出的审批财务总监根据审批权限负责资金支出的审核及审批财务经理根据审批权限负责资金支出的审核及审批审核会计负预算台账分子公司经理根据审批权限负责本企业的资金支出审批财务科长根据审批权限负责本企业的资金支出审核建立登记资金与费用预算台账行使审核会讣职责出纳员根据已审批完毕的单据支付款项定义报销是指各项支出的报销金支出请款是指填写请款单规定的程序及审批权限支付的各类预付款帐内的各类应付款及暂借款的资金支出内部资金调拨是指集团财务本部与分公司控股子公司之间及财务
10、本部账户间的资金调拨含无结算帐户分公司支取备用金内容5.2.4.2内部资金调拨单据:由资金管理员填写资金调拨审批单。5.2.4.3内部资金调拨权限:详见附件2资金支出审批权限表。5.2.4.4内部资金调拨程序:山资金管理员根据审批后的 资金月份预算表 分解的 资 金周报表填写资金调拨审批单,按审批权限转财务经理、财务总监、总裁/董事长 审批后,交出纳员办理资金调拨业务。5.2.4.5财务要求:各分、子公司财务科于每周五付款结束后上报下周资金使用资金 址新资料推荐 周报表,按审批权限审批,资金主管负责资金预算管理,依此核对其资金情况,必须 于下周一上午拨出资金。5.2.4.6结售汇业务需填写结售
11、汇审批表,200万元人民币以下的业务曲财务总监审 定;200万元人民币以上的业务曲总裁审定。5.2.4.7开具信用证需填写开具信用证审批表,有合同的业务山财务总监审定;无合 同的业务由总裁审定。5.2.5工作要求 5.2.5.1为加强费用与资金的预算管理,集团本部各部门必须责成专人进行请款与报销,通过建立、登记预算管理台账及单据接收记录对资金和费用预算进行控制和检讨。非专人不得办理报销请款与报销业务。5.2.5.2报销单据必须注明经办人和报销事山。各项报销费用必须分门别类进行粘贴,不得混合,除差旅费填写差旅费报销单夕卜,其它费用填写综合费用报销单。5.2.5.3要求经办人提交的票据必须是合法的
12、正规发票,不得“口条”报销;5.2.5.4因个人原因违章的罚款单据不予报销;5.2.5.5个人报销费用除特殊原因外,每日领款时间为15:00前。5.2.5.6个人暂借款必须在公务完成后3天内履行报销程序,不清账不得再借支。报销 时必须将余款全额交回,无法交清,在发放个人工资时扣除。5.2.5.7公司审批资金支付单据,必须在付款日前至少提前两天传递到财务部;金额50 万元以上的付款应提前三天传递到财务部。各审核人需每日定时审批,不得拖延刁难;特殊情况,无法签署,电话沟通事后主动补签,不补签者按照公司制度处理。5.2.5.S每月末,财务部将月末未结清的个人往来款项网上公示,以提醒各位请款经手 人结
13、款及适用于材集团股份有限公司资金支出审批权限管理及资金支出作业职责集团本部总裁根据审批权限负责资金支出的审批财务总监根据审批权限负责资金支出的审核及审批财务经理根据审批权限负责资金支出的审核及审批审核会计负预算台账分子公司经理根据审批权限负责本企业的资金支出审批财务科长根据审批权限负责本企业的资金支出审核建立登记资金与费用预算台账行使审核会讣职责出纳员根据已审批完毕的单据支付款项定义报销是指各项支出的报销金支出请款是指填写请款单规定的程序及审批权限支付的各类预付款帐内的各类应付款及暂借款的资金支出内部资金调拨是指集团财务本部与分公司控股子公司之间及财务本部账户间的资金调拨含无结算帐户分公司支取
14、备用金内容索要票据;交易接待费每季度在总裁办公会成员范圉内公示;享受出租车费的 人员和部门定额车费每月在网上公示。5.2.5.9未设经理的企业,主持工作的分(子)公司/部门副经理行使经理签字权。5.2.5.10各单位须严格按照本办法进行资金审批管理,不得越权行事;不得混淆请款程 序与报销程序,不得逃避审批层次;因审核不严、监控不力造成资金管理出现问题的,要追究相关人员的经济和法律责任。5.2.6归口管理划分 5.2.6.1分(子)公司经理、主持工作的分(子)公司副经理、财务人员、人资人员的 适用于材集团股份有限公司资金支出审批权限管理及资金支出作业职责集团本部总裁根据审批权限负责资金支出的审批
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