质量管理案例3.docx
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1、HL集团有限公司内部审核程序1目的对内部审核实施有效控制,以验证 质量管理体系运行的符合性、有效性和 适宜性。2范围合用于公司内部审核计划的制订及 实施过程的控制。3引用文件3. 1 HL/QP-401-2001文件控制程序3. 2 HL / QP-805-2001纠正和预防措 施及持续改进管理程序4术语/定义无5职责5. 1管理者代表全面负责内部审核工 作;5. 2品保部组织实施内部审核工作;5 . 3其他有关部门对内部审核工作进 行配合。6工作程序6 . 1审核频次本次内审共发现27项不合格项, 其中严重2项,普通20项,观察项5项 (见“不合格报告” )o分布的区域为8.审核综合评价8.
2、1 对体系文件的评价(1)体系文件基本符合IS09001标 准,国家法律法规的要求,但采购程 序,人力资源管理程序、过程控制 程序和操作规程汇编等文件中仍 存在不符合项,详见BK436-0001 “文 件审核报告”。(2)整套的体系文件较好地适应本厂 产品、过程特点和工厂实际,但是一些 控制环节,特别是企管处、办公室、财 务处等管理部门操作的规定滞后于企业 发展的需要,建议专门进行研究,见“文 件审核报告”。8.2 对体系运作的评价(1)厂领导都具有强烈的质量意识和 竞争意识,工作思路清晰。中层领导普 遍对本厂实施1S09000标准有正确的认 识态度,但个别部门仍不够重视。中层以下员工对体系文
3、件的熟悉程度有待提 高。(2)质量方针得到大力宣传和贯彻, 质量兴厂的观念深入人心。本厂6项质 量目标基本达到,各部门的分目标共72 项达标率为95%。体系自6月12日正式实施以来, 各部门均进行了文件培训,企管处组织 了一次考试和一次知识竞赛活动,对体 系推行起到了积极作用。5月20日-6月 30日设计处和工艺处牵头,各分厂配合, 完成为了所有产品设计文件和其他文件 的整理、修订,为体系有效实施打下了 良好的基础。(4)体系符合性评价主要存在的问题:a.现场管理尚需改进;b.计量设备的校准间隔的规定不科 学;(5)体系有效性评价5-7月零部件一次交验合格率上升3.8个百分点,成品一次交验合格
4、率上升 5.2个百分点,优等品率上升6 .1个百分 点,7月份产品外观、包装和交付质量有 所提高,并且信息处理速度加快,无客 户投诉。员工的精神风貌和按章办事的 自觉性有较大提高。这些方面都反映出 体系的实施较为有效,但尚存在以下问 题和需进一步改进的内容:a ,客户满意率测评方法有待完善,如 权重比例确定的科学性、测评对象的合 理性等;b .人文环境建设尚需提高档次;9 .审核结论质量管理体系较为有效,基本具备 申请第三方注册认证的条件。10 .纠正措施对于审核中发现的不合格项,由管 理者代表组织确认责任部门,各部门应 举一反三”地实施系统性的纠正措施, 消除不合格,并且应识别潜在的不合格,
5、 采取必要的预防措施。要求8月20日前 完成,8月25日前由审核员进行跟踪验 证,对于确有艰难的,应完成编制纠正 措施计划,报管理者代表批准。11 .审核报告分发厂领导、各部门、IS09000办,档 案室留存。12 .附件首次会和末次会签到表,审核计划、 文件审核报告、不合格项报告。课堂练习:结合下列练习,提出书面 的纠正措施建议。1 .审核员发现在成品仓库墙上挂的 成品仓库管理制度没有编号,发布 日期为1999年。而仓库管理员拿出的一 份成品仓库管理制度是2000年发布 的,文件编号为Q/CX-015-2000。2 .审核员在审核某工程公司08工 程时,没有找到101号建造物的基础检 验记录
6、。而按该公司施工程序,重要基 础浇灌前应作好混凝土检验记录。现场 检验员解释说,这几天工地的检验任务 特殊多,我要跑十几个地方,那天当我 赶到101号建造工地时,他们已经把基 础浇灌好了。而工地施工组长则说:“那 天混凝土车到了半个多小时也找不到检 验员,我们只好先浇灌了,不然混凝土 在车内时间太长,会变质的。”3 .在西餐厅,问询对于心脏病突发 的就餐宾客如何处理。二名服务员说: 即将报告主管。收银员说:通知医务室。 而餐饮部服务应急计划中规定:宾 客蓦地发病应即将扶起,就地轻轻平放 在地上,同时报告,呼120o如果可能是 心脏病突发,员工可查客人的外衣口袋, 看是否有客人携带的速效救心药品
7、,及 时喂服。人工呼吸,心脏按摩应由有经 验的员工做。并且酒店医务室已于2月 份撤销。4 . 2000年1月20日发布的2000 年年度管理评审报告第二节中讲到: “去年10月和今年2月组织了两次客户 调查,评价客户对本行服务质量的满意 度。发出征询表500份,回收446 份,按规定统计客户满意率100%, 达到质量目标提出的高于 98.5%的要 求。在管理部发现营业网点客户意见 登记表汇总情况中,在去年11、12月 和今年1月上旬三个月各有三条储户投 诉意见,一条公司客户投诉意见。5 . 2001年新产品WP-807型空调器 在样机试验后的设计评审报告(编号 SP98003号,2001年7月
8、15发布)中有 三项指标未满足设计输入要求(噪声过 大,制冷时间过长,耗电量过大),评审 结论为“修改设计,再作一台样机测试。” 但设计处未执行此结论就通知生产车间 按原样品试制图纸小批投产10台,这种 做法违反了设计评审的目的和结论。练习:标准条款对照本练习的目的是训练学员对各种情 况与标准条款对应的把握能力。针对在审核中发现的下列情况,分 别说明它们所对应的是IS09001标准中 哪个具体条款、为什么?它们是不符合项 吗?1 . 一位仓库保管员说,他不清晰公 司的质量方针内容是什么,他认为仓库 保管员只要按规定做好自己的本职工作 就行了。2 .管理者代表对审核员说:“我们 公司质量体系运行
9、一年来,没有发生过 什么需要进行质量策划的活动。虽然其 间开辟过4个新产品,但那是按照公司 设计控制程序进行的,不需要进行什么 质量策划”。3 .服装厂供应部主管介绍说,本厂 对所有服装面料的采购合同都进行了合 同评审,以保证从合格供方采购到价廉 物美的合格面料。4 .汽车创造厂设计创造成功的一种 新型的家用小轿车,经环保部门测定, 其废气排放未达到国家环保标准规定的 要求。5 .审核员在西江宾馆客房部,发现 了正在现场使用的第一版和第二版两种 不同版本的客房服务控制程序文件。6 .长江造纸厂供应部编制的合格供 方清单中没有将日常收购的废报纸原料 供应纳入其中。供应部长介绍说,这些 废报纸实际
10、上是向社会上的废品收购人 员收购的,我们不知道应该如何去评价。7 .新星丝绸服装厂对意大利客商来 料加工的真丝面料,专门制定了 “专区 专账”的保管规定,但是审核员在仓库 里看到批号为9803的真丝面料却是和 其他国产面料混放在一起的。仓库保管 员说,对意大利的来料,我们凭经验马 上就能区分出来的。8 .某轴承厂的轴承外圈是按批编 号,用流程卡标明并随产品流转的,但 在车间加工过程中,轴承外圈和流程卡往往被分离放置。9 .某类食品的保温灭菌工艺规定是 140持续一小时,审核员看到现场的 自动温度仪显示为120、操作工人解释 说,140高温耗电量太大,120高温 足以杀菌了。10 .某叉车厂在客
11、户上门提货时, 在未接到产品完整检测报告的情况下。 仅凭质检科的电话合格通知,就将一批 24台CP325叉车交付给了用户。11 .省第二建造公司052工程301 工地上的磅秤已经不太灵敏了,工地施 工员说,这台磅秤是在混凝土各种原料 称量时用的,只需要大致上准确就可以 了。12 .机床厂的三台因铸造时砂孔太 大而报废的C6150车床床身,因体积太 大,只好暂时放置在合格区。13 .市百货大楼文具柜台营业员小 王,把柜台上一本存放十个月本应削价 处理的大型集邮册,连同其他19本一起 原价卖给了市集邮协会,因为当时商场惟独这20本了,所以小王就未向顾客加 以说明。14 .第三印刷厂成品仓库的屋顶已
12、 经有3处渗水的印迹,仓库保管员说, 厂里已经有计划,保证在夏天台风季节 来临前修理好。15 .电视机总装调试后需进行老化 试验,电视机厂装配车间到老化试验室 之间200米的过道,地面已坑洼不平。16 .审核员在一堆焊接工件上拿起 一张产品流程卡看,发现上面 已经完 成的3道焊接工序都没有操作者和检验 员的签字,在旁的操作 工人很抱歉地 说:“因为手脏,所以到下班前一起签 字”。17 .南方电脑公司的内审计划中, 没有对总经理进行审核的安排。内审员 说,总经理认为内审只是他的管理手段, 不需要审核他自己。18 .市建造监理公司规定现场监理 人员需经专业培训后持证上 岗,因近 期工地监理任务骤增
13、,公司只好向省建管理者代表应在每年11月份 编制下一年度审核计划,经总裁批准后 组织实施。内部审核分集中式和滚动式 两种类型。公司根据年度审核计划每年 至少开展一次内部审核。编制计划时应考虑:a)年度内审应覆盖体系的所有要求 和相关部门;b)被审核区域的状况和在质量管理 体系运行中的重要性;c)以往审核的结果。6. 1. 2当有下列情况时,管理者代表 可确定是否追加审核:a)当公司的组织结构、相关职能发生 较大变化时;b)当产品发生质量问题所造成的直 接经济损失在10万元以上或者退货率超 出质量目标的15倍时;c)第二、第三方审核前。6. 2审核准备6. 2. 1成立审核组:集中式审核由管 理
14、者代表负责确定审核组长及其成员;筑公司暂借了三名施 工队长顶岗。他 们的监理专业培训要等到下半年再安 排。19.某发机电厂每年定期举办用户 技术培训班,深受用户好评,但尚未制 订该类技术培训的书面程序。案例分析:以下案例是四星级涉外饭店WX大酒店的内审情况。WX大酒店是一家四星级饭店,1999年6月6日开张营业。酒店主体建筑高28层,拥有各种套房、标准间、商 层,各式包厢36个,可同时容纳1500 余人就餐、娱乐,商务设施齐全。酒店 员工420余人,其中各类专业技术人员 120余人。务房460余间,5个餐厅分布在三个楼1 . 6月中旬,酒店决定6月22-23日进行一次内部审核。由管理者代表杨
15、飞英任审核组长,审核员多为各部门负 责人。根据计划安排审核组在现场审核 前,进行了文件审核,并分头编制核查 表,审核重点是检查体系实施的符合性。2 .管理部经理倪平带领审核一小 组来到设备部。设备部负责人小李热情 接待,并主动介绍本部门体系实施情况 和取得的绩效,审核员们被他生动的讲 解吸引,不知不觉已过了一个小时。这 时,管理者代表来电问询审核情况,倪 平猛然醒悟,赶紧引入审核主题。倪组长首先问询设备部的质量目标 和指标,小李回答道:“根据酒店下达的 文件,涉及设备部的有2项,一项是水 电费用下降5%,第二项是维修费用下降 6%。”并取出文件给审核组长,倪组长 查阅了这份年初发布的文件,小李
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