零部件走样管理规定(新)---文本资料.docx
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1、零部件走样管理规定1 .目的本文件规定了供方走样的流程,明确规范了样件和小批试装的鉴定项目和要求。以达到为批量供货 供应实物及性能依据的目的。2 .适用范围本程序适用于公司全部的零部件走样,适用于公司的新供应商进入、合格供方新增供应零部件、供 方工程变更、新模、修模,我司技术更改或状态切换,停用后启用前的走样等。3 .原则各相关人员应保持公允、公开、公正、实事求是的原则,对供方走样仔细负责,努力实现公司利益。4 .职责4.1 配套部负责对资源的收集,并作好各环节信息的整理,负责办理零部件走样申请表;负责监督检 查走样进度;负责将走样结果通知走样厂家。4. 2供应商的资格审查由技术副总负责,负责
2、签署是否批量选购 看法。4. 3成控负责对价格的评审。4.4技术开发部负责核定走样项目、核价,登记走样申请表,检查初样走样件;负责实施初样走样的全 部检验、试验、装机验证、性能测试、耐久强化等验证工作;负责对零部件试验的评价并封样确认。4. 5财务部负责对零部件走样收费的确认。4. 6品质部负责小批走样件的入厂检验,零部件初样合格后的封样和保管并上台账。是本程序的归口管 理部门,负责组织实施走样程序,并跟踪走样信息,并形成合格供方清单。5. 7物资部负责小批走样件的标识、收发。6. 8生产部门负责小批走样的装机性能验证、样件标识。7. 9公司分管副总经理负责质量终审。8. ,收费标准8.1 收
3、费标准见附图6工作流程6.1配套资源需求识别配套部依据公司的发展规划和生产支配的要求,多方收集信息,组织相关人员/部门在质量、价格、交 货期、服务等方面考察供应商后,评审确定为有效配套资源。配套部填写供应商基本状况调查表进 行审批。依据须要,审批合格后的供应商走样,并填写零部件初样走样申请表.6. 2以下状况必需进行走样:新供方进入。合格供方新增零部件(扩大布点)。合格供方零部件涉及重大工艺改进、材料变更、新模、修模的。供应商零部件停用后的启用。凡走样合格后超过半年未供货的。6. 3走样申请配套部、品质部、技术开发部依据资源配置、质量保证、新品开发的相关需求,提出扩大或引进供方的 申请,通知供
4、方填写零部件初样走样申请表,交配套部引入供方。6.4对于新引入供方,在送样前,需先对供方进行审查,由配套部填写供应商基本状况调查表并附 供应商基本状况调查表,供应商资格由技术副总审查。如不合格,终止走样。由品质部门主管、技 术部门主管、公司分管副总批示同意后,新入供方才可送样。体系内供方可不填写供应商基本状况调 查表。6. 5成控对价格进行评定。6.6技术开发部对收费标准进行评定,初样件由技术开发部进行试装和试验;按制定的收费标准进行核 价,走样供方依据技术部门所核的价格到财务部结算费用。6. 5财务负责收取费用和审核收款方式。以上程序合格后由配套部将零部件初样走样申请表和零部件交到技术开发部
5、。6. 6走样件装配、测试和验证样件走样装机验证的全过程由技术开发部人员负责组织实施。样件装机验证在试验室的专用走样试验机 上进行不在生产系统中进行。在走样件检验完毕后,挂好零部件走样标识牌,由技术开发部人员接着组 织实施装配、测试、包装验证,需强化的将零部件流转到测功试验室;试验室人员在供方送样后一周内 (对需进行牢靠性、耐久性试验的应在收到样机后20日内)出具鉴定报告,凡在规定时间不能完成者, 责任部门应出具相应报告交公司领导确认。样件送检原则上不超过三次,三次送样不合格,终止其送样 资格。完成规定的鉴定后,技术开发部人员将结果填写在零部件初样走样申请表上,经技术部门负责人批 准后,交品质
6、部负责人签署看法,然后报公司分管副总经理对走样结果进行审定,并签署最终看法以判 定此次走样是否合格以及是否可以进入小批;在分管副总经理签署看法后,品质部将零部件初样走样 申请表下发到各相关部门。样件合格后,配套部门负责将走样结果通知供方,为下一步工作做好打算。供应商小批配件到货时,应 在待检单上注明“小批走样”字样。6. 7小批走样6. 7.1品质部验证配套厂出厂检验报告,关重零部件的理化指标后,按正常程序检验,对未供应出厂检验 报告的厂家可拒绝检验。质检员按零部件检验作业指导书对零部件进行全面的检查(严禁只检 查部分规定项次)并作好具体的检验记录,将其检验结果报告给品质部负责人。6. 7物资
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