供应链管理流程管理制人力资源薪酬管理人力资源管理学资料.pdf
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1、 供应链管理流程管理制度 一、目的 为加强公司物资的采购管理,控制采购成本,满足公司内请购部门的需求,规范采购操作规程,以满足公司正常的运营,特制订本制度。二、适用范围 适用于因经营及办公需要采购的所有物料,包括固定资产、低值易耗品及办公用品,或大宗的采购。三、采购审批流程 1、采购申请 采购申请单:需求部门(销售/产品/研发等)提出,审批权限如下:需求部门相关人员,以采购申请单/邮件形式提交申请至需求部门领导审批确认,同步将审批的文件/邮件抄送给到:采购部、财务部、总经理 2、采购实施 采购部凭已审核的采购申请单/邮件,制作采购订单或采购合同(含报价),在完成采购订单的审批手续后,给供应商下
2、达采购计划,同时将采购合同送到财务部备案,审批权限如下;采购部门相关人员,将采购合同(含报价等)以邮件形式提交申请至需求部门领导审批确认,同步将审批的文件/邮件抄送给到:财务部、总经理 3、验收入库 采购部门相关人员及研发相关技术人员共同验收质量确认后,根据采购合同/订单相关通知仓库管理员安排入库,并签字确认。采购的物品是否到货由采购人员负责跟踪,对于供应商交付到公司及采购人员自行采购的物品,采购人员会同仓库管理员根据对应请购单或采购合同进行点收,核对物品的名称、规格型号、数量,经请购部门相关人员验收后入库同时需附经核准的请购单。入库单一式三联,其中记账联需每天提供给财务部。4、领用发货 需求
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