用友t3进销存操作操作规范计算机行业软件计算机行业软件.pdf
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1、 页脚内容 用友 T3 进销存操作流程 采购入库 一、发票与货物同时到达(货到票到)1、挂账处理 1.1 录入单据:采购管理-日常业务-采购入库-增加-保存-生成。1.2 生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,确定,生成发票。确定自动结算发票。1.3 生成凭证:应付账款-单据录入-录入供应商-确定,在当前单据明细表界面打开某条记录-审核,确认生成凭证,保存。借:物资采购 应交税金-应交增值税(进项)贷:应付账款-xxx 2、现款结算(如现金)2.1 录入单据:采购管理-日常业务-采购入库-
2、增加-保存-生成。2.2 生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率-确定。2.3 发票结算:采购管理-采购结算-手工结算-过滤-输入供应商、入库单号-确定-发票-选中记录-确认-入库-选中记录-确认-结算-确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。生成凭证:应付账款-单据录入-录入供应商、选中包含已现结发票-确认-双击选中记录-审核-确认生成凭证-保存。借:物资采购 应交税金-应交增值税(进项)贷:现金-人民币 二、当月货物已入库,发票未到(货到票未到)录入单据:采购管理-
3、日常业务-采购入库-增加-保存。三、发票下月到达 1、录入单据:采购管理-日常业务-专用发票-增加,在录入存货框中点右键拷贝入库单-录入供货单位-过滤-选中以前暂估的单据-确定-录入发票号码-保存采购发票。页脚内容 2、发票结算:采购管理-采购结算-手工结算-过滤-录入日期、供应商-确定-发票-选中要结算的记录-确定-入库-选中入库记录-结算。3、生成凭证:应付系统-单据录入-录入供应商-确定,在当前单据明细表界面打开某条记录-审核,确认生成凭证,保存。借:物资采购 应交税金-应交增值税-进项税额 贷:应付账款-单位应付账款-外部单位应付账款 采购退货 一、入库并结算 1、入库并挂账(需要对方
4、开具红字发票)1.1 录退货单:采购管理-日常业务-采购退货-增加-录入相关信息(数量为负数)-保存-生成。1.2 发票结算:在单据生成界面录入供应商-过滤-选中记录、自动结算,录入发票类型、税率-确定。1.3 生成凭证:应付账款-单据录入-录入供应商-确定-双击打开选中记录-审核-确认生成凭证-保存。借:物资采购 (红数)应交税金-应交增值税(进项)(红数)贷:应付账款-单位应付账款 (红数)2、入库并现结(如:人民币)2.1 录退货单:采购管理-日常业务-采购退货-增加-录入相关信息-保存。2.2 红字发票:在单据生成界面过滤出此采购退货单-选中此退货单-确定。2.3 现付:采购管理-日常
5、业务-红字发票(专用)-现付-录入现付金额(负数)-确定。2.4 发票结算:采购管理-手工结算-过滤-录入过滤信息-确定-入库-选中记录-发票-选中记录-结算-完成。2.5 记账并生成凭证:应付账款-单据录入-选中包括已现结发票-双击此单据-审核-确认生成凭证-录入现金流量项目-保存。借:物资采购 (红数)应交税金-应交增值税(进项)(红数)贷:现金 (红数)3、入库并暂估(当月入库暂估并退货,直接修改入库单)3.1 录退货单:采购管理-日常业务-采购退货-增加-录入相关信息(数量为负数)-保存。3.2 进行结算:采购管理-采购结算-自动结算-红蓝入库单结算-确定。二、入库但没有结算 保存生成
6、生成发票在单据生成窗口中录入供应商单据类型过滤出此供应商的单据选择要生成发票的单据录入起始发票号发票类型税率选中自动结算确定生成发票确定自动结算发票生成凭证应付账款单据录入录入供应商确定在当前单金录入单据采购管理日常业务采购入库增加保存生成生成发票在单据生成窗口中录入供应商单据类型过滤出此供应商的单据选择要生成发票的单据录入起始发票号发票类型税率确定发票结算采购管理采购结算手工结算过滤输入供应算方式金额生成凭证应付账款单据录入录入供应商选中包含已现结发票确认双击选中记录审核确认生成凭证保存借物资采购应交税金应交增值税进项贷现金人民币二当月货物已入库发票未到货到票未到录入单据采购管理日常业务采
7、页脚内容 修改入库单:采购管理-日常业务-入库单列表-录入入库单号、供应商-确定-打开指定的入库单-修改-保存即可。销售环节 一、销售成品 1、挂账处理 1.1 录发货单:销售管理-销售发货-发货单-增加-是-录入相关信息-保存-审核-是。1.2 生成发票:销售管理-销售开票-专用发票-增加-发货单号-录入客户显示-选中发货单号,选中发货单号,存货编码-保存-复核-是。(专用发票必须录入税号、账号、开户行、电话)。注:也可在销售开票中根据发货单生成发票中,批量生成发票。生成凭证:应收账款-单据录入-确定-双击记录-审核-确认生成凭证-保存。借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(
8、销项)2、现结处理 2.1 录发货单:销售管理-销售发货-发货单-增加-是-录入发货单信息-保存-审核-是-确定。2.2 生成发票:销售管理-销售开票-专用发票-增加-点发货单号-过滤出选择发货单窗口-录入客户信息-显示-选中发货单号,选中存货编码-保存 2.3 现结-在销售现结窗口录入结算方式、金额-确定-确定。2.4 生成凭证:应收账款-单据录入-选中已审核、包含已现结发票-确定-选中当前单据-双击打开-审核-确定生成凭证-是-保存。借:现金-人民币 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(销项)3、退货处理 3.1 销售发货:销售管理-销售发货-退货单-增加-录入业务内容-保存-审核。3
9、.2 销售开票:销售管理-销售开票-红字(专用)普通发票-增加-点发货单号-过滤出选择发货单窗口-录入客户信息-显示-选中发货单号,选保存生成生成发票在单据生成窗口中录入供应商单据类型过滤出此供应商的单据选择要生成发票的单据录入起始发票号发票类型税率选中自动结算确定生成发票确定自动结算发票生成凭证应付账款单据录入录入供应商确定在当前单金录入单据采购管理日常业务采购入库增加保存生成生成发票在单据生成窗口中录入供应商单据类型过滤出此供应商的单据选择要生成发票的单据录入起始发票号发票类型税率确定发票结算采购管理采购结算手工结算过滤输入供应算方式金额生成凭证应付账款单据录入录入供应商选中包含已现结发票
10、确认双击选中记录审核确认生成凭证保存借物资采购应交税金应交增值税进项贷现金人民币二当月货物已入库发票未到货到票未到录入单据采购管理日常业务采 页脚内容 中存货编码-保存。3.3 生成凭证:应收账款-单据录入-选中已审核、包含已现结发票-确定-选中当前单据-双击打开-审核-确定生成凭证-是-保存。生成凭证:借:应收账款 (红字)贷:主营业务收入 (红字)应交税金-应交增值税(销项)(红字)库存管理操作 一、成品入库 录入库单:库存管理-入库业务-产成品入库-“增加”-录入仓库、入库类别、部门-在表体内录入产成品名称、批号-在项目大类、名称中录入项目核算的名称(此项目与生产成本项目核算相关,牵扯到
11、生产成本结转)。二、出库业务 1、非生产领用(如“财务部领用”)录出库单:库存管理-出库业务-材料出库-增加-录入相关信息(注意:一定要录入出库类别,只录数量,不录单价)-保存-审核。注:存货核算模块期末处理前,库存管理、采购管理、销售管理这几个模块要先结账处理。2、生产部门领用 录出库单:库存管理-出库业务-材料出库-增加-录入相关信息(注意:一定要录入出库类别,只录数量,不录单价)-保存-审核。注:因为出库类别的类型关系到生成凭证的不同,所以,出库类别一定要选择正确。在上面生成凭证的第一条分录要选择相应的项目。删除或修改操作 1、删除凭证:存货核算-凭证-凭证列表,指定凭证-删除。2、恢复
12、记账:存货核算-处理-恢复单据记账-选中要恢复的单据-恢复。删除凭证:应付账款-统计分析-单据查询-凭证查询,输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)-确定,选中凭证-删除。3、弃审发票:应付账款-单据录入-在单据过滤条件框选中已审核-双击打开当前单据-弃审。4、取消结算:采购管理-结算列表-录入供应商过滤出采购结算表列表-保存生成生成发票在单据生成窗口中录入供应商单据类型过滤出此供应商的单据选择要生成发票的单据录入起始发票号发票类型税率选中自动结算确定生成发票确定自动结算发票生成凭证应付账款单据录入录入供应商确定在当前单金录入单据采购管理日常业务采购入库增加保存生成生成发票在单据生成窗
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