在金蝶k3下完成日常业务和末处理的操作流程计算机管理信息系统计算机管理信息系统.pdf
《在金蝶k3下完成日常业务和末处理的操作流程计算机管理信息系统计算机管理信息系统.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《在金蝶k3下完成日常业务和末处理的操作流程计算机管理信息系统计算机管理信息系统.pdf(10页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程 *总帐系统 一、总帐日常处理 1、新增凭证 操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证录入。2、修改、删除凭证 操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询。3、凭证审核 操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询。注意点:a、审核和制单人不能为同一人;b、审核以后的凭证不能直接修改和删除;c、原审核人员才可以取消审核(反审核)。4、凭证过帐 操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证过帐。注意点:A、过帐时,凭证不能过帐的原因:(1)初始化未完成(2)无过帐权限(
2、3)凭证不是当期的(4)用户冲突。B、凭证错误后的修改方法:a 未审核、未过帐:直接在查询中选中错误凭证修改即可;b 已审核、未过帐:查询中取消审核章后即可修改;(反审核)c 已审核、已过帐:(1)在查询中冲销错误凭证;(2)在查询中对错误凭证先进行反过帐,后反审核,即可修改。5、帐簿的查询 操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统帐簿选择各类帐簿(如:总分类帐)。注意点:(1)帐证一体化:只能查询,不能直接修改;(2)总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询;(3)第一次使用多栏帐要手工设计;总账 凭证审核 总账系统 在凭证查询的编辑菜单提供了凭证过账 总账系统 在凭证查询或凭证过账
3、中提供凭证来源:1、在总账系统手工录入;2、在工资系统生成费用分配凭证;3、在固定资产系统生成新增、变动、清理、折旧费用凭证;4、在应收(付)款账簿/报表 总账系统 系统提供了近二十种账簿、报期末处理 总账系统 进行期末调汇、分配成本费用、结账 总账系统 点击期末结账按钮 会计总帐系统凭证处理凭证录入修改删除凭证操作流程主控台进入相应帐套财务会计总帐系统凭证处理凭证查询凭证审核操作流程主控台进入相应帐套财务会计总帐系统凭证处理凭证查询注意点审核和制单人不能为同一人审核以后帐系统凭证处理凭证过帐注意点过帐时凭证不能过帐的原因初始化未完成无过帐权限凭证不是当期的用户冲突凭证错误后的修改方法未审核未
4、过帐直接在查询中选中错误凭证修改即可已审核未过帐查询中取消审核章后即可修改反审主控台进入相应帐套财务会计总帐系统帐簿选择各类帐簿如总分类帐注意点帐证一体化只能查询不能直接修改总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询第一次使用多栏帐要手工设计总账凭证来源在总账系统手工录入在工资系统生 二、总帐期末处理 1、期末调汇 操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐期末调汇。注意点:所有凭证必须过帐,只有设置为参与“期末调汇”的科目,才能使用该功能。2、自动转帐 操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐自动转帐 3、结转损益 操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐
5、结转损益;注意点:A、所有凭证必须过帐;B、系统参数中本年利润科目要进行选择。4、期末结帐 操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐期末结帐 总账期末处理操作 凭证过账 总账系统 将所有本月未过账的凭证进行结转损益 总账系统 点击结账的结转损益,如果当月的存货、应收应付、固定资产、工资的凭证已生成,成本分配已处理完会计总帐系统凭证处理凭证录入修改删除凭证操作流程主控台进入相应帐套财务会计总帐系统凭证处理凭证查询凭证审核操作流程主控台进入相应帐套财务会计总帐系统凭证处理凭证查询注意点审核和制单人不能为同一人审核以后帐系统凭证处理凭证过帐注意点过帐时凭证不能过帐的原因初始化未完成无过
6、帐权限凭证不是当期的用户冲突凭证错误后的修改方法未审核未过帐直接在查询中选中错误凭证修改即可已审核未过帐查询中取消审核章后即可修改反审主控台进入相应帐套财务会计总帐系统帐簿选择各类帐簿如总分类帐注意点帐证一体化只能查询不能直接修改总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询第一次使用多栏帐要手工设计总账凭证来源在总账系统手工录入在工资系统生 *现金管理系统 一、现金管理日常处理 1、现金日记帐和银行日记帐 共有三种方法:(1)复核记帐(2)从总帐中引入日记帐(3)新增 2、库存盘点(出纳实际库存对帐)财务会计现金管理-现金-现金盘点 3、现金对帐(出纳与总帐系统对帐)财务会计现金管理-现金-现金对帐
7、 4、银行对账单(手工录入或外部引入)5、银行存款对帐(出纳与银行对帐)财务会计现金管理-银行存款-银行存款对帐 6、余额调节表(自动生成)会计总帐系统凭证处理凭证录入修改删除凭证操作流程主控台进入相应帐套财务会计总帐系统凭证处理凭证查询凭证审核操作流程主控台进入相应帐套财务会计总帐系统凭证处理凭证查询注意点审核和制单人不能为同一人审核以后帐系统凭证处理凭证过帐注意点过帐时凭证不能过帐的原因初始化未完成无过帐权限凭证不是当期的用户冲突凭证错误后的修改方法未审核未过帐直接在查询中选中错误凭证修改即可已审核未过帐查询中取消审核章后即可修改反审主控台进入相应帐套财务会计总帐系统帐簿选择各类帐簿如总分
8、类帐注意点帐证一体化只能查询不能直接修改总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询第一次使用多栏帐要手工设计总账凭证来源在总账系统手工录入在工资系统生 二、期末处理 1、财务会计现金管理期末处理期末结帐 结帐与反结帐 系统可以结转未达帐 2、票据管理 支票管理:购入、领用、作废、报销 收付票据:本系统中票据可进行的操作:票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统。*固定资产系统 一、固定资产日常处理 复核记账操作 为了减少出纳录入的工作量,系统提供了复核记账功能,是指从总账引入涉及现金、银结束 复核记账 现金管理系统 点击现金处理的复核记登日记账 现金管理系统 把现金银行存款的凭
9、证记录列出来,按工具栏上登账图登现金日记账操作 结束 登日记账 现金管理系统 单击工具栏上新增按钮,现金处理 现金管理系统 点击现金处理的现金日登银行存款日记账操作 结束 登日记账 现金管理系统 单击工具栏上新增按钮,银行存款 现金管理系统 点击银行存款的银行存会计总帐系统凭证处理凭证录入修改删除凭证操作流程主控台进入相应帐套财务会计总帐系统凭证处理凭证查询凭证审核操作流程主控台进入相应帐套财务会计总帐系统凭证处理凭证查询注意点审核和制单人不能为同一人审核以后帐系统凭证处理凭证过帐注意点过帐时凭证不能过帐的原因初始化未完成无过帐权限凭证不是当期的用户冲突凭证错误后的修改方法未审核未过帐直接在查
10、询中选中错误凭证修改即可已审核未过帐查询中取消审核章后即可修改反审主控台进入相应帐套财务会计总帐系统帐簿选择各类帐簿如总分类帐注意点帐证一体化只能查询不能直接修改总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询第一次使用多栏帐要手工设计总账凭证来源在总账系统手工录入在工资系统生1、新增 财务会计固定资产-业务处理-新增卡片 生成凭证:主窗口-业务处理-凭证管理(按单和汇总)2、清理(报废)财务会计固定资产-业务处理-变动处理 只能对以前期间的资产进行 3、变动 财务会计固定资产-业务处理-变动处理 只能对以前期间的资产进行 如果是折旧要素变动,折旧方法要改为动态平均法 4、计提折旧 财务会计固定资产-期
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- k3 完成 日常 业务 处理 操作 流程 计算机 管理信息系统
限制150内