供应商评审方案人力资源质量管理人力资源质量管理.pdf
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1、公司供应商评审方案 1.负责对供应商交期、退货及让步放行数据的收集整理;2.负责协助品管部完成供应商评价及沟通、协调工作;3.负责对供应商公司资质情况及供应商质量保证能力进行调查。生产部:负责对供应商材料生产过程使用质量情况数据收集整理。调试检验部:负责对来料检验质量情况(合格率、让步放行次数)数据收集整理。四.內容:4.1 供应商资料的收集 4.1.1 采购部将收集好的供应商相关资料,记录于供应商资料卡内;4.1.2 采购部将供应商质量保证能力调查记录于供应商质量保证能力调查评审表 中。4.2 评价项目及定义:4.2.1 供应商资料卡:包含供应商企业性质,注册情况主营产品、人力资源、工艺文
2、件及体系认证情况;4.2.2 供应商质量保证能力调查:供应商生产设备状况、检验设备状况 4.2.3 评价标准中涉及的项目:a.进料合格率:进料检查合格批数/来料总批数X 100%b.生产过程使用不良率(按照百万分之计算):生产过程不良物料数量/使用物料的总 数X 1000000 c.客户反馈材料异常件数:客户反馈的不良机器经确认定为材料不良原因。d.让步放行次数:供应商送来的材料经品管部或生产组装发现不良,但经过特殊处理 后可使用的情况,每出现一次计算为让步放行一次。e.不良报告未回复件数:开具不良报告后为在要求时限内回复;注:出现以下任意一种情况,记质量异常处理不及时一次:a.供应商在接到我
3、公司通知后未按规定时间内(以实际情况而定)处理者;b.供应商在接到不良报告未能在规定时间内回复者;c.供应商提供有提供不良分析报告,单时分析的原因不清楚,改善对策无效,或实 际上改善行动未执行,造成异常再次发生;f.交期延迟:未按我公司规定时间、规定数量、规定运输方式交货而影响我公司正常 生产,出现一次,记为交期延迟一次。g.价格:同类材料的价格对比。4.3 评价标准:(a)来料合格率(b)生产线 不良率(C)客户 返回件数(d)让步放 行件数(e)不良报 告未回复(f)交期延 迟(g)价格 合格率 得分 PPM 值 得分 件 数 得分 件 数 得分 件 数 得分 次数 得分 等级 得分 99
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