内部控制手册--组织架构.doc
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1、1.2组织架构1.1 概述规定了XXX股份有限公司及其下属公司的组织机构设计与变更过程。旨在根据公司发展战略规划,优化使用公司生产与经营所需的人、财、物资源,协调各项经营管理活动之间的均衡,使公司有序、稳定地达到战略目标。1.2 适用范围适用于XXX股份有限公司及其下属公司。1.3 相关制度暂缺,建议补充相关制度。1.4 职责分工暂缺,建议补充相应的职责分工。1.5 流程图51.6 控制矩阵风险编号风险描述控制措施编号控制类型控制措施应用系统控制控制频率(随时/日/周/月/季/年)控制实施证据对应制度/管理办法应用系统控制所属模块系统控制措施1.2-PR1组织架构设计存在不合理的地方,部门分工
2、及岗位职责设置不合理,可能导致公司某些部门职责不清晰、岗位职能交叉、造成运行效率低下,在出现问题时出现责任不清、相互扯皮的现象1.2-C1预防性公司应按照五部委企业内部控制应用指引第1号组织架构设计的原则和要求,明确各部门职能分工,明确各岗位职责,确保决策、执行和监督相互分离,形成制衡;对于同一部门内部的不相容岗位,应实现有效分离年各部门岗位职责说明书1.2-PR2公司领导层及部门导授权范围不合理、授权范围与相关业务处理不想匹配,可能导致业务处理低效、无法达成业务目标1.2-C2预防性公司应建立和完善授权管理体系,根据授权程序,明确授权范围和应担负的职责,并随着公司业务规模的扩张以及组织结构和
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