企业档案管理内部控制制度模版.docx
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1、档案管理内部控制制度第一章总则第一条为贯彻实施中华人民共和国档案法,确保系统档案资料的完整,提高档案的科学化和规范化管理水平,特制定本制度。第二章管理要求与职责第二条办公室承担管理职责,公司总部档案室是统一管理公司档案的专职机构,由办公室指派档案管理员专门负责档案管理工作。第三条公司档案管理员负责检查、督促、指导相关部门按规定收集、整理归档文件,完成档案归档工作。第四条归档文件要真实、客观反映文件记录事项,层次分明,内容完整,形成目录,便于使用。第五条文件的书写和载体材料应能耐久保存,电子文档归档时,要将相应的纸质文件材料一并归档保存。第六条档案室对不完整、不准确、不系统、不能进行鉴定和验收的
2、文件材料不予接收。第七条存放档案要有专用柜、箱、架,按照年份和项目分类排列,便于查找。第八条每三年对库藏档案进行一次全面检查清理,做到账物相符。及时修补、复制破损或载体变质的档案。第九条定期对存放档案的环境进行检查,注意防盗、防火、防高温、防强光照射、防潮、防尘、防有害生物、防有害气体。档案室内不准堆放与档案管理无关的物品。第十条依据中华人民共和国档案法的规定,结合公司实际,确定公司各类档案保管期限原则上为永久保管。第十一条因档案移交、搬迁、遗失、作废等原因需注销库存档案时,由公司档案管理员提交报告,经档案归属部门主管领导和办公室主管领导审批后方可实施销毁。公司任何个人或部门非经允许不得销毁公
3、司档案资料。第三章档案查阅第十二条档案管理人员要积极协助查阅。原则上只限在档案室内调阅档案,特需携离档案室必须履行登记手续。第四章档案分类第十三条档案分类应视案件内容、部门组织、业务项目等因素,按文书档案、科技档案、专门档案、声像档案、实物档案进行分类。第十四条档案分类应力求切合实用。如果因案件较多,分类不够应用时须增设第二级“细类”。第五章文件检查第十五条检查文件的文本及附件是否完整,如有短缺,应立即追查归入。第十六条文件如经过抽查,应有档案所属部门主管领导确认。第十七条文件的处理手续必须完备,如有遗漏,应立即退回经办部门补办。第十八条与本卷无关的文件或不应随案归档的文件,应立即退回经办部门
4、。第十九条有价证券或其他贵重物品,应退回经办部门,经办部门送指定保管部门签收后,将文件归档处理。第六章文件整理第二十条中文直写文件以右方装订为原则,中文横写或外文文件则以左方装订为原则。第二十一条右方装订文件及其附件均应对准右上角,左方装订则对准左上角、理齐钉牢。第二十二条文件如有皱褶、破损、参差不齐等情形,应先补整、裁切、折叠,使其整齐划一。第七章档案整理第二十三条归档文件,应依目次号顺序以档案盒方式装于相关类别的档案盒内,并视实际需要使用“见出纸”注明目次号码,以便翻阅。第二十四条档案盒的背脊应标明档夹内所含案件的分类编号及名称,以便查档。第八章归档管理第二十五条凡是反映公司企业开发、生产
5、经营、企业管理及工程等活动,具有利用价值的文件资料均属归档范围。第二十六条凡属归档范围的文件资料,均由公司集中统一管理,任何个人不得擅自留存。第二十七条归档的文件资料,原则上必须是原件,原件用于报批不能归档或相关企业须保留的,办公室保存复印件。第二十八条凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档;以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。第二十九条业务活动中的有关请示报告及上级领导批复,属付款性质的,由财务处保存原件;属人事问题的,由办公室保存原件;属工程项目的,由工程部保存原件。其他重要报告,在企业资料归档范围内的,连同有关资料由经办人整理后移交档案室。归档范围外的请示报告由各部
6、门自行保管。第三十条由公司对外签订的经济合同,应保留两份原件,由办公室统一保存原件。第三十一条公司级的收文、发文等文书资料均由办公室归档。第三十二条其它体系认证要求保存的书面记录、文件。第三十三条电子文件归档内容包括但不限于以下:(1)公司及各部门活动形成的工作计划、总结、报告、年度目标管理考核实施方案和考核评比结果。(2)公司制定的各种规章制度、准则、章程和各项管理制度等文件。(3)公司大事记,反映重要活动事件的剪报、声像材料、奖励证书等电子文档。(4)上级领导工作时的重要指示、讲话、贺词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等材料。(5)公司组织召开的工作会议、会议的文件以及各种声像文件。(6
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