2021年煤矿安全生产标准化评分表.pdf
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1、2021年煤矿安全生产标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、工作机制(10分)职责分工1.建立安全风险分级管控工作责任体系,矿长全面负责,分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作4查资料与现场。未建立责任体系不得分,随机抽查,矿领导1人不清晰职责扣1分2.有负责安全风险分级管控工作的管理部门2查资料。未明确管理部门不得分制度建设建立安全风险分级管控工作制度,明确安全风险的辨识范围、方法与安全风险的辨识、评估、管控工作流程4查资料。未建立制度不得分,辨识范围、方法或者工作流程1处不明确扣2分二、安全风险辨识评估(40分)年度辨识评估每年底矿长组织各分管负责人与有关业务科室
2、、区队进行年度安全风险辨识,重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统,露天燥矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识;及时编制年度安全风险辨识评估报告,建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单,并制定相应的管控措施;将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点,并指导与完善下一年度生产计划、灾害预防与处理计划、应急救援预案10查资料。未开展辨识或者辨识组织者不符合要求不得分,辨识内容(危险因素不存在的除外)缺1项 扣2分,评估报告、风险清单、管控措施缺1项 扣2分,辨识成果未表达缺1项 扣1分专项辨识评估新水平、新 采(盘)区、新工作面设
3、计前,开 展1次专项辨识:1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行;2.重点辨识地质条件与重大灾害因素等方面存在的安全风险;3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施;4.辨识评估结果用于完善设计方案,指导生产工艺选择、生产系统布理、设备选型、劳动组织确定等8查资料与现场。未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求扣2分,辨识内容缺1项 扣2分,风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中表达缺1项 扣1分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分生产系统、生产工艺、要紧设施设备、重大灾害因素(露天煤矿爆破参数、边坡参数)等发生重大变化时,开展1次专项辨识:1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进
4、行;2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素与设施设备运行等方面存在的安全风险;3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;4.辨识评估结果用于指导重新编制或者修订完善作业规程、操作规程8查资料与现场。未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求扣2分,辨识内容缺1项 扣2分,风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中表达缺1项 扣1分启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前,新技术、新材料试验或者推广应用前,连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前,开 展1次专项辨识:1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单 位(区队)进行;2.重点辨识作业环境、工程技术、设
5、备设施、现场操作等方面存在的安全风险:3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;4.辨识评估结果作为编制安全技术措施根据8查资料与现场。未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求扣2分,辨识内容缺1项 扣2分,风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中表达缺1项 扣1分本矿发生死亡事故或者涉险事故、出现重大事故隐患或者所在省份发生重特大事故后,开展1次针对性的专项辨识;1.专项辨识由矿长组织分管负责人与业务科室进行;2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区;3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等
6、技术文件6查资料与现场。未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求扣2分,辨识内容缺1项 扣2分,风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中表达缺1项 扣1分三、安全风险管控(35分)管控措施1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施,有具体工作方案,人员、技术、资金有保障5杳资料。组织者不符合要求、未制定方案不得分,人员、技术、资金不明确、不到位1项扣1分2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限4查资料与现场。未设定人数上限不得分,超1人扣0.5分得分合计:项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分定期检查1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况与管控效果进行一次检查分析,针对管控过程中出现的问
7、题调整完善管控措施,并结合年度与专项安全风险辨识评估结果,布置月度安全风险管控重点,明确责任分工8查资料。未组织分析评估不得分,分析评估周期不符合要求,每缺1次扣3分,管控措施不做相应调整或者月度管控重点不明确1处扣2分,责任不明确1处扣1分2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检杳分析,检查管控措施落实情况,改进完善管控措施8查资料。未组织分析评估不得分,分析评估周期不符合要求,每缺1次扣3分,管控措施不做相应调整1处 扣2分现场检查按 照 煤矿领导带班下井及安全监督检查规定,执行煤矿领导带班制度,跟踪重大安全风险管控措施落实情况,发现问题及时整改6查资料与现
8、场。未执行领导带班制度不得分,未跟踪管控措施落实情况或者发现问题未及时整改1处扣2分公告警小在井口(露天煤矿交接班室)或者存在重大安全风险区域的显著位置.,公告存在的重大安全风险、管控责任人与要紧管控措施4查现场。未公示不得分,公告内容与位置不符合要求1处扣1分四、保障措施(15分)信息管理使用信息化管理手段,实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理4查现场。未实现信息化管理不得分,功能每缺1项扣1分教育培训1.入 井(坑)人员与地面关键岗位人员安全培训内容包含年度与专项安全风险辨识评估结果、与本岗位有关的重大安全风险管控措施6查资料。培训内容不符合要求1处 扣1分2.每
9、年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术5查资料与现场。未组织学习不得分,现场询问有关学习人员,1人未参加学习扣1分煤矿事故隐患排查治理标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分-、工作机制(10分)职责分工1.有负责事故隐患排查治理管理工作的部门2查资料。无管理部门不得分2.建立事故隐患排查治理工作责任体系,明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作,各业务科室、生产组织单位(区队)、班组、岗位人员职责明确4查资料与现场。责任未分工或者不明确不得分,矿领导不清晰职责1人扣2分、部门负责人不清晰职责1人扣0.5分分级管理对排查出的事故
10、隐患进行分级,并按照事故隐患等级明确相应层级的单位(部门)、人员负责治理、督办、验收4杳资料与现场。未对事故隐患进行分级扣2分,责任单位与人员不明确1项扣1分二、事故隐患排查(30分)基础工作编制事故隐患年度排杳计划,并严格落实执行4查资料与现场。未编制排查计划或者未落实执行不得分周期范围1.矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位(区队)开展一次覆盖生产各系统与各岗位的事故隐患排查,排查前制定工作方案,明确排杳时间、方式、范围、内容与参加人员6查资料与现场。未组织排查不得分,组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分,未制定工作方案扣1分、方案内容缺1项扣0.5分2
11、.矿各分管负责人每旬组织有关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查6查资料与现场。分管负责人未组织排查不得分,组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分3.生产期间,每天安排管理、技术与安检人员进行巡查,对作业区域开展事故隐患排查5查资料与现场。未安排不得分,人员、范围、频次不符合要求1项扣1分4.岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患4查资料与现场.未进行排查不得分登记上报1.建立事故隐患排查台账,逐项登记排查出的事故隐患3查资料。未建立台账不得分,登 记 不 全 缺 1项扣0.5分2.排查发现重大事故隐患后,及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告,并建立重大事故隐患信息档案2查资料。不符合
12、要求不得分三、事故隐患治理(25分)分级治理1.事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求2查资料与现场。不符合要求不得分2.重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案,并组织实施;治理方案按规定及时上报6查资料与现场。组织者不符合要求或者未按方案组织实施不得分,治理方案未及时上报扣 2 分3.不能立即治理完成的事故隐患,由治理责任单位(部门)要紧责任人按照治理方案组织实施4查资料与现场。组织者不符合要求或者未按方案组织实施不得分4.能够立即治理完成的事故隐患,当班采取措施,及时治理消除,并做好记录5查资料与现场。当班未采取措施或者未及时治理不得分,不做记录扣 3 分,记录不全1处
13、扣0.5分安全措施1.事故隐患治理有安全技术措施,并落实到位4查资料与现场。没有措施、措施不落实不得分2.对治理过程危险性较大的事故隐患,治理过程中现场有专人指挥,并设置警示标识;安检员现场监督4查资料与现场。现场没有专人指挥不得分、未设置警示标 识扣1分、没 有 安 检 员 监 督 扣 1分四、监督管理(20分)治理督办1.事故隐患治理督办的责任单位(部门)与责任人员明确;2.对未按规定完成治理的事故隐患,由上一层级单位(部门)与人员实施督办;3.挂牌督办的重大事故隐患,治理责任单位(部门)及时记录治理情况与工作进展,并按规定上报7查资料。督办责任不明确、不 落 实 1 次 扣 2分,未实行
14、提级督办1次扣2 分,未及时记录或者上报1 次扣2 分得分合计:验收销号1.煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后,由验收责 任 单 位(部门)负责验收,验收合格后予以销号4查资料与现场。未进行验收不得分,验收单位不符合要求扣2分,验收不合格即销号的不得分2.负有煤矿安全监管职责的部门与煤矿安全监察机构检杳发现的事故隐患,完成治理后,书面报告发现部门或 者 其 委 托 部 门(单位)4查资料与现场。未按规定报告不得分公示监督1.每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况:2.及 时 在 井 口(露天煤矿交接班室)或者其他显著位置公示重大事故隐患的地点、要紧内容、治理时限、责任人、停产停工范围;
15、3.建立事故隐患举报奖励制度,公布事故隐患举报电话,同意从业人员与社会监督5查资料与现场。未定期通报、未及时公告扣2分,通报与公告内容每缺1项 扣1分,未设立举报电话扣2分,接到举报未核查或者核实后未进行奖励扣2分五、保障措施(15分)信息管理使用信息化管理手段,实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理3查资料与现场。未采取信息化手段不得分,管理 内 容 缺1项 扣1分改进完善矿长每月组织召开事故隐患治理会议,对通常事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报,分析事故隐患产生的原因,提出加强事故隐患排查治理的措施,并编制月度事故隐患统计分析报告3查资料。未召开会议
16、定期通报、未编制报告不得分,报告内容不符合要 求 扣2分资金保障建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理工作资金有保障3查资料与现场。未建立并执行制度不得分,资金无保障扣2分专项培训每年至少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项培训3查资料。未按要求开展培训不得分考核管理1.建立日常检查制度,对事故隐患排查治理工作实施情况开展经常性检查;2.检查结果纳入工作绩效考核3查资料一。未建立制度、未执行制度不得分,检查结果未运用扣1分煤矿通风标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、通风系统(100分)系统管理1.全矿井、-翼或者者一个水平通风系统改变时,编制通风
17、设计及安全技术措施,经企业技术负责人审批:巷道贯穿前应当制定贯穿专项措施,经矿总工程师审批;井下爆炸物品库、充电碉室、采区变电所、实现采区变电所功能的中央变电所有独立的通风系统2 0查资料与现场。改变通风系统(巷道贯穿)无审批措施的扣1 0 分,其 他 1处不符合要求扣 5 分2.井下没有违反 煤矿安全规程规定的犷散通风、采空区通风与利用局部通风机通风的采煤工作面;关于同意布置的串联通风,制定安全技术措施,其中开拓新水平与准备新采区的开掘巷道的回风引入生产水平的进风中的安全技术措施,经企业技术负责人审批,其他串联通风的安全技术措施,经矿总工程师审批2 0查现场与资料。不符合要求1 处扣1 0
18、分3.采区专用回风巷不用于运输、安设电气设备,突出区不行人;专用回风巷道维修时制定专项措施,经矿总工程师审批5查现场与资料。不符合要求1 处扣2 分4.装有要紧通风机的回风井口的防爆门符合规定,每 6个月检查维修1 次;每季度至少检查1 次反风设施;制定年度全矿性反风技术方案,按规定审批,实施有总结报告,并达到反风效果1 0查资料与现场。未进行反风演习扣5 分,其他1 处不符合要求扣2 分配置1.新安装的要紧通风机投入使用前,进行1 次通风机性能测定与试运转工作,投入使用后每5年至少进行1 次性能测定;矿井通风阻力测定符合 煤矿安全规程规定1 0查资料。通风机性能或者者通风阻力未测定的不得分,
19、其他1 处不符合要求扣1 分2.矿井每年进行1 次通风能力核定;每 1 0 天至少进行1次井下全面测风,井下各碉室与巷道的供风量满足计算所需风量1 0查资料与现场。未进行通风能力核定不得分,其 他 1处不符合要求扣 5 分3.矿井有效风量率不低于8 5%;矿井外部漏风率每年至少测定1 次,外部漏风率在无提升设备时不得超过5%,有提升设备时不得超过1 5%1 0查资料。未测定扣5分,有效风量率每低、外部漏风率每高1个百分点扣1 分4.采煤工作面进、回风巷实际断面不小于设计断面的2/3;其他通风巷道实际断面不小于设计断面的4/5;矿井通风系统的阻力符合A Q 1 0 2 8 规定;矿井内各地点风速
20、符 合 煤矿安全规程规定1 0查现场与资料。巷道断面 1 处(长度按5 m 计)不符或者者阻力超规定扣2分:风速不符合要求1 处扣5 分5.矿井要紧通风机安设监测系统,能够实时准确监测风机运行状态、风量、风压等参数5查现场。未安监测系统的不得分,其他1 处不符合要求扣1 分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分二、局部通风(1。0分)装备措施1.掘进通风方式符合 煤矿安全规程规定,使用局部通风机供风的掘进巷道应安设同等能力的备用局部通风机,实现自动切换。局部通风机的安装、使用符合 煤矿安全规程规定,实行挂牌管理,不发生循环风;不出现无计划停风,有计划停风前制定专项通风安全技术措施35查现场与
21、资料。1处发生循环风不得分;无计划停风1 次扣10分;其 他 1 处不符合要求扣 2 分2.局部通风机设备齐全,装有消音器(低噪声局部通风机与除尘风机除外),吸风口有风罩与整流器,高压部位有衬垫:局部通风机及其启动装置安设在进风巷道中,地点距回风口大于10m,且 10m范围内巷道支护完好,无淋水、积水、淤泥与杂物;局部通风机离巷道底板高度不小于0.3m15查现场。不符合要求1处扣2 分风筒敷设1.风筒末端到工作面的距离与自动切换的交叉风筒接头的规格、安设标准符合作业规程规定10查现场与资料。不符合要求1 处扣5 分2.使用抗静电、阻燃风筒,实行编号管理。风筒接头严密,无破口(末端20m除外),
22、无反接头;软质风筒接头反压边,硬质风筒接头加垫、螺钉紧固15查现场。使用非抗静电、非阻燃风筒不得分;其他1处不符合要求扣0.5 分3.风筒吊挂平、直、稳,软质风筒逢环必挂,硬质风筒每节至少吊挂2 处;风筒不被摩擦、挤压15查现场。不符合要求1处扣0.5 分4.风筒拐弯处用弯头或者者骨架风筒缓慢拐弯,不拐死弯;异径风筒接头使用过渡节,无花接10查现场。不符合要求1处扣1 分三、通风设施(1。0分)设施管理1.及时构筑通风设施(指永久密闭、风门、风窗与风桥),设施墙(桥)体使用不燃性材料构筑,其厚度不小于0.5m(防突风门、风窗墙体不小于0.8m),严密不漏风15查现场。应建未建或者者构筑不及时不
23、得分;其 他 1 处不符合要求扣 10分2.密闭、风门、风窗墙体周边按规定掏槽,墙体与煤岩接实,四周有很多于0.1m的裙边,周边及围岩不漏风;墙面平整、无裂缝、重缝与空缝,并进行勾缝或者者抹面或者者喷浆,抹面的墙面In/内凸凹深度不大于10m m7查现场。不符合要求1处扣5 分3.设施5m范围内支护完好,无片帮、漏顶、杂物、积水与淤泥4查现场。1 处不符合要求不得分4.设施统一编号,每道设施有规格统一的施工说明及检查保护记录牌4查现场。1 处不符合要求不得分密闭1.密闭位置距全风压巷道口不大于5m,设有规格统一的瓦斯检查牌板与警标,距巷道口大于2m的设置栅栏;密闭前无瓦斯积聚。所有导电体在密闭
24、处断开(在用的管路采取绝缘措施处理除外)10查现场。不符合要求1处扣5 分2.密闭内有水时设有反水池或者者反水管,采空区密闭设有观测孔、措施孔,且孔口设置阀门或者者带有水封10查现场。不符合要求1处扣5 分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分结构风门风窗1.每组风门很多于2道,其间距不小于5m(通车风门间距不小于1列车长度),要紧进、回风巷之间的联络巷设具有反向功能的风门,其数量很多于2道;通车风门按规定设置与管理,并有保护风门及人员的安全措施10查现场。不符合要求1处扣5分2.风门能自动关闭,并连锁,使2道风门不能同时打开;门框包边沿口,有衬垫,四周接触严密,门扇平整不漏风;风窗有可调控
25、装置,调节可靠10查现场。不符合要求1处扣5分3.风门、风窗水沟处设有反水池或者者挡风帘,轨道巷通车风门设有底槛,电缆、管路孔堵严,风筒穿过风门(风窗)墙体时,在墙上安装与胶质风筒直径匹配的硬质风筒10查现场。不符合要求1处 扣5分风桥1.风桥两端接口严密,四周为实帮、实底,用混凝土浇灌填实:桥面规整不漏风10查现场。不符合要求1处扣5分2.风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5,呈流线型,坡度小于30;风桥上、下不安设风门、调节风窗等10查现场。不符合要求1处扣5分四、瓦斯管理(1。0分)鉴定及措施1.按 煤矿安全规程规定进行煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定与矿井瓦斯等级鉴定及瓦斯涌出量测定1
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