企业风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设隐患排查治理档案.docx
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1、企业风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设隐患排查治理档案一般隐患登记及整改销号审批单隐患编号:NO责任单位整改责任人隐患名称地点发现时间整改完成时间隐患情况整改情况单位分管领导意见重大安全生产隐患登记及整改销号审批表隐患编号:NO单位名称单位负责人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐患概况(包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡 人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失)主要治理方案(包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施)整改情况单位分管领导意见单位主要负责人意见监管部门意见2-9隐患排查清单序号排查时间隐患排查类别排查负责人隐患排查范围排查情况备注一般
2、隐患重大隐患2-10事故隐患分类汇总表单位:类另!I:年 月日序号发现时间隐患名称隐患地址隐患基本情 况整改目标要 求整改责任单 位及责任人整改督办单 位及责任人整改完成情 况整改完成时 间2-11企业隐患排查治理建设档案目录1、隐患排查管理制度2、隐患排查表3、隐患排查计划4、隐患排查记录5、隐患排查治理通知单6、隐患排查治理记录7、隐患排查治理公示8、一般隐患登记及整改销号审批样表9、重大安全生产隐患登记及整改销号审批表10、隐患排查清单11、事故隐患分类汇总表隐患排查管理制度(各企业根据企业实际自行制定,一定要与风险分级内容相结合)排查时间排查范围排查 负责 人姓名排查 参与 人员姓名职
3、务部门/车间序 号排查 项目排查 内容排查标准/依据排查结果备注“是一划J、“否”一注明问题年隐患排查计划序号隐患排查类别排查目的排查要求排查内容排查频次排查负责人备注备注隐患排查记录检查日期: 年 月 日检查类别组织检查人记录人受查单位或部位参加人员签 名检查情况及存在问题处 理措施 及意见被查单位负责人签字:年 月 日检查负责人签字:年 月 日注:1、检查类别包括自查、互查、上级检查等;2、存在问题达到事故隐患级别的要填入“事故隐患登记表二隐患排查治理通知单(XX)安责改字XX第XX号(部门):安环部(盖章):整改部门负责人(签字):本通知书一式两份,一份交整改部门,一份交安环部备案保存隐患排查治理记录检查区域检查类型检查时间检查人员检查记录序号检查区域发现问题责任部门处置措施时间要求隐患排查治理公示表有限公司(月份)隐患排查治理公示牌序号单位名称隐患内容所在区域整改要求责任人完成时间
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