区审计局的年度工作总结范文.docx
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1、 区审计局的年度工作总结范文 (一)狠抓内审工程落实,工程工作有序推动 2023年,分会能过各种途径,运用多种方式,积极支持、推动各会员单位的日上内审业务工作,在区各级部门、单位内审人员积极努力下,2023年内审工程此项工作和有序推动,并取得了较快地进展,至11月中旬已累计完成审计工程187个,查出损失铺张810万元,增加效益3988万元,提出审计建议被接受125条。同时分会下属会员单位和内审人员积极争先创优,取得了新佳绩,如宁波韵升控投集团股份有限公司内审部经理马东红被省审计厅评为全省内审职业带头人、各会员单位还充分调动审计人员积极性,科学严密按排审计工程,取得了工程数量和质量的双优。 (二
2、)壮大内审分会队伍规模,积极进展新会员 2023年内审分会积极主动向区属各行行政事业单位及企业宣传内审工作的重要性,并向有条件入会的有关单位积极供应入会的根底资料及信息。今年新进展了XX市第六医院、XX市建工集团为内审会员单位,使我区会员单位得到了扩大,补充了新奇血液。 (三)充分发挥分会职能作用,提升会员单位社会效益和经济效益 今年内审分会注意发挥内审的职能作用,用各种形式促进各会员单位的信息沟通,提升内审理念和实务水平,从而提高内审工作效率,会员单位内审重点从以前的强制性审计监视到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险,从被动地发觉和评价单位存在的高风险掌握区域,到主动地预防和掌握高风险的消
3、失,并建立各种风险掌握机制,加上充分运用现代科学技术手段进展舞弊猜测,我区内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。 分会还针对XX区民营企业众多,但各企业治理水平参差不齐,内部治理构造“土洋结合”这一特点,利用这些公司现代企业治理机制较完备,内部掌握制度较完善的特长,充分发挥重点企业公司的引领作用,如召集区属重点公司会员单位如开研讨会互动沟通形式,针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业本钱风险的不行控因素,通过本钱审计、内部指导方式寻求对策,成效比拟显著,取得了较好的经济效益,并将这些阅历以信息沟通方式公布内审信息平台,得到了各企业内审人员的好评。同时
4、各行政事业会员单位也充分发挥内审的监视职能,如区教育局内审室在局党委、纪委领导下,积极履行内审职能,科学合理按排,对区属教育糸统中、小学及公办幼儿园13名校、园进步行了经济责任审计,审计金额2亿多,提出审计建议40多条,对促进我区教育经费和资源科学利用作出了积极奉献。再如区农经局积极加强对村级股份经济合作社的审计监视,科学合理有序地按排社会中介机构对XX区村级股份经济合作社财务状况进展定期审计,从而确保村级集体资产的安全、增值,取得了较好的社会效益,XX区村级股份经济合作社财务审计工作走在了XX市的前列。 (四)努力提高内审人员素养,积极组织并鼓舞内审人员参与各类培训和考试 今年分会根据市内审
5、协会的要求,对已取得内审资格证书的人员,组织了后续教育培训,对未取得岗位资料证书的人员,则鼓舞他们积极参与市会组织的考前培训和资格考试,全年共有三十几人次参与了各类内审培训。分会同时还鼓舞广阔内审人员参与cia资格考试,由于宣传到位,广阔内审人员对cia资格考试有了深入地了解,准时到市内审协会报名,五人参与cia报名。 (五)注意内审理论沟通,能过开展工程评比考核,论文课题撰写促进内审工程质量提高 为进一步提高内部审计工作质量,上半年我们组织了XX区2023年度内审工程评比,同时还组织了各会员单位撰写内审课题论文,通过上述活动,一批程序标准、工作严谨、成效突出的优秀内审工程受到了表彰,宁波韵升
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