糖业公司纠正措施控制程序.docx
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1、纠正措施控制程序1目的消除不符合的原因,防止重复发生不符合。2范围适用于管理体系覆盖范围的下列情况之一:a)纠正无效,相同的不符合重复发生,有必要消除其原因;或不符合性质严重,必须 消除其原因;b)程序、方案、措施失控,严重偏离策划的安排;c)重大产品质量安全事故和产品批次性不合格或出现不可接受的安全风险。本公司月度工作计划中安排的纠正措施,在月度总结分析中验证,不适用本程序要求的 专项记录。3职责管理者代表归口管理纠正措施。各职能系统总监批准本系统内部纠正措施。相关责任部门、单位按程序实施纠正措施。4程序4.1 不符合的识别和处置1.1 .1各部门、单位、岗位识别质量安全管理中出现的过程不符
2、合和产品不合格,予以纠正, 以达到规定的要求,并使损失最小化。1.2 . 2各部门、单位、岗位监视环境和职业健康安全管理体系的运行过程,发现异常和失控, 将其信息报告直接管理者。应有效处理不符合的扩展。4. 2纠正措施需求的评审出现本程序2明示的过程不符合和产品不合格时,应报告系统总监。由其召集相关部门 评审并确定采取纠正措施的需求。包括:a)不符合的性质和受影响的范围及风险;b)不符合产生的原因;c)本公司提供资源消除不符合原因的能力;d)制定和采取纠正措施适当的部门/人员。e)完成时间、验证系统总监确认应当采取的纠正措施后并开出纠正措施实施记录,送达责任处理部门。4. 3纠正措施的制定责任
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