糖业公司辅料试验管理程序.docx
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辅料试验管理程序L0流程图2. 0相关规定1. 1样品1.1.1 采购部更换厂家评定新供应商时首先提供合格的资质,交质管部备案1.1.2 提供样品,并附供应商的检验报告,到达后由采购部写出检验申请,由化验中 心领导批准后检验。2. 2检验3. 2.1化验员按国家标准或相关标准进行检验,检验结果符合要求后开具证明反馈采 购部,采购部转交研发中心试验/生产车间试验。23研发中心4. 3.1研发中心/生产车间接到试验通知后,不符合要求的直接反馈采购部。5. 3. 2按照生产操作规程进行试验。试验批次不低于三次。生产车间、研发中心试验结束后出具试验报告,反馈采购部,采购部根据试验结果组织评估。2.4 车间中试2.4.1 经过评估可以使用,由采购部写出中试申请,生产车间进行连续三批的中试,化验中心跟踪验证使用效果,最后由化验中心形成结论(与前期辅料比较),由车间负责 人、化验中心签字后方交给采购部。2.5 采购车间中试合格后,采购部组织生产车间、化验中心、质管部、技术部评估,合格的纳 入合格供应商,采购时按辅料采购管理程序执行。
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