廉政风险防控自查报告 篇7.docx
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1、廉政风险防控自查报告篇7根据关于进一步加强廉政风险防控工作的通知精神, 我局高度重视,召开领导班子专题会议,对廉政风险防控机 制建设和落实情况作出安排,要求逐条对照检查开展自查活 动,加强廉政风险防控机制建设。现将有关情况报告如下:一、健全完善廉政风险防控机制情况一是加强领导。为确保廉政风险防控机制建设工作顺利 推进,我局成立领导小组,切实做到任务到位、责任到位、 措施到位、工作到位,为专项行动的顺利开展营造了良好的 氛围。二是梳理岗位职责。遵循“对岗不对人”的原则,坚 持以岗位为主体、以职责为主线,采取议岗议责议权,重申 局领导、各岗位职责和权限。按照规范权力运行的有关规定, 进一步明确了班
2、子成员、各岗位职责和相应权限,将职责进 行梳理,分解个人及各个岗位,并明确责任人。三是排风险 定防控。各经办人员根据工作职能和工作特点,认真开展查 找风险点活动。通过自查、走访企业和服务对象、召开座谈 会、设置意见箱等办法,对容易滋生腐败行为的关键环节逐 项梳理,查实找准风险点。通过认真排查,排查廉政风险点, 针对廉政风险点,围绕突出问题、制度漏洞等,从内部管理、 业务规范、评价考核和监督检查等方面认真分析研究,建立 健全了防控措施,制定防控措施。主要领导、分管领导作为 本单位廉政风险防范管理第一责任人,对本层面范围内的风 险管理负总责,实行分级防控。对涉及全局的重点业务、重 大开支、重要决策
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