《采购管理程序》——13采购管理程序资料文档.docx
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1、采购管理程序1.0目的为对公司采购活动的全过程进行控制,规范合格供方的选择、评定、控制活 动,确保所采购的产品符合规定要求,特制定本程序。2.0合用范围 2. 1对向本公司提供主要原辅材料的供方进行选择、评定以及对合格供方的控制;2. 2公司生产和服务提供过程所需产品的采购活动的控制(包括验证);2. 3本公司生产中所发生的外包过程的监控。3.0职责2.1 技术部负责提供采购活动中所需的有关技术资料及技术支持。2.2 采购部负责组织对合格供方的选择、评估、控制及采购计划的编制,并确保 在合格供方中实施采购活动。3. 3采购部负责委外加工或者服务的供方选择、监控。3.1 品质部负责对采购产品和外
2、包质量进行验证,并参预对供方的评估及控制。4.0程序3.2 采购输入在产品实现策划活动时,技术部向采购部和生产部提供公司主导产品的物 料明细表及技术条件或者验收标准。4. 2供方调查采购部根据公司提供产品的技术规范及质量要求,在国内外同行业厂家或者 主 要原材料生产厂家中,选择至少两个具有良好信誉及质量保证的厂家, 作为候选供方,并发出供应商基本资料表。调查内容应包括:供方基本 情况;生产能力;检验和质量保证能力;交付能力等。4. 3供方评审 4. 3. 1采购部会同品质部对合格供方反馈的调查表予以评审(必要时要求供方提交样件;执行生产件批准程序或者对供方进行现场审核)。对供方的调查、初选评定
3、及综合考核的条件为:生产范围、生产能力、检测手段、质量保证能力、 交付能力等满足所采购产品质量要求的综合能力。4. 3. 2具有IS09001:20X义或者IS0/IATF16949:20X义等质量体系认证证书的 单位,可直接作为其证书覆盖范围内产品的合格供方。4. 3.3审核时由参预者做出评估意见后填写供方评审表,采购部汇总资料后 报总经理审批。4. 4合格供方批准总经理对入选供方的资格予以审批。每种主要原材料至少应确定两个合格 供方(特殊原因除外)。4. 4. 2对顾客指定的供货单位,公司除直接实施相关采购外,可采用供货业绩统 计方式来评定,具有良好业绩的单位,可经总经理批准直接进入公司的
4、合 格供方名录。4. 4.3经批准的合格供方应形成合格供方名录并发至生产采购、质量、技术 等相关部门。对重要材料的合格供方的批准实施PPAP时执行生产件批准管理程序。4. 4. 5合格供方PPAP提交等级4. 5合格供方控制4. 5. 1在日常的进货/外包产品检验中发现批量不合格或者严重不合格项目时, 由品质部书面通知采购部,由采购部负责向合格供方发出供应商质量 问题通知,提出纠正和预防措施要求并限期改进。采购部根据品质部提供的进货检验报告,由(内外)顾客抱怨产生的退货 报告,交付的时效表现情况,每季度作供应商质量业绩汇总表。4. 5. 3采购部根据供方业绩统计结果,对供方进行业绩评定。对供货
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