学校的财务工作汇报材料.docx
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1、学校财务工作汇报材料学校财务工作汇报材料第一部份财务收支情况一、收入预算执行情况XX年,我校预算收入L57亿元,实际收入2.72亿元,完成年度预算的172.52%。其中:财政拨款L1亿元、上级补助收入278万元、事业收入125亿元、其他收入3368万元。收入总量较上年增加7957万元,增幅41.43%。收入增长的主要原因:一是财政拨款增幅较大。拨款总量 达1.1亿元,比上年增加5252万元,增长90.40%。包括:(1) 基建经费拨款3639.56万元,包括学校新建图书馆专项津贴400万元和二附院财政专项津贴本年形成支出3239.56万元 ;(2)国家奖学金、助学金拨款396.60万元;xx年
2、省部共建 专项经费1100万元指标结转本年度。二是事业收入 增加1753万元,其中:教育事业收入比上年增加325万元, 达L01亿元;科研事业收入2347万元,比上年增加1428万元, 增长155.47%o三是上级津贴收入增加278万元,主要是职 工增资款。二、经费支出执行情况xx年,我校预算支出L73亿元,实际支出323亿元,完成年度预算的186.71%。支出总量较上年增加1.4亿元,增幅77.13%o支出结构为:人员经费支出8788万元、公用经费支出 2.35亿元。(一)人员经费支出情况XX年度,我校人员经费支出8788万元,较上年增加1967 万元,增长28.84%。支出明细为:1、工资
3、福利支出4844万元,较上年增加1025万元,增长 26.85%O支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。支出增加主要原因是xx年兑 现在职人员工改工资,基本工资和津补贴支出累计增加786 万元,工作汇报学校财务工作汇报材料。此外,本年度 学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险,增加社保 支出45万元。2、对个人和家庭的津贴支出3419万元,比上年增加942万元,增长3L39%。支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、 生活津贴、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。支 出增加主要原因:一是兑现离退休人员工改工资和离休干部 阳光津贴,离退休人员支出增加114万元
4、;二是发放国家奖 学金、助学金和经济艰难学生生活补贴397万元;三是因工 改调资后增加了住房公积金的缴费基数,增加支出83万元;四 是医疗费用支出继续上升;五是因学费收入增加,提取的学 生奖学金和艰难津贴总额相应增加oxx年,学校发放住房补贴596万元,包括住房公积金 458.66万元、提租补贴132.34万元。本年度,我校医疗经费支出592万元,比上年增加90万元,其中:公费医疗支出259万元,医疗津贴支出124万元,上 解社保部门医疗保险支出209万元。当年医疗经费拨款288.90万元,医疗费用超支303万元,均由学校预算外资金支付,体现了学校对教职工和离退休人员的高度关心,为全校 职工的
5、健康提供了资金保障。xx年,我校在职职工年平均收入为41946元,比上年增加 3633元。离休干部年平均收入为56568元,比上年增加15978元,主要是实行阳光津贴,每人每月增加收入1000元;退休 职工年平均收入34786元,比上年增加3435元。职工收入 稳步上升,充分体现了学校积极落实国家政策,保证教职工 和离退休人员政策性经费的及时兑现和发放。(二)公用经费支出情况xx年,我校公用经费总支出2.35亿元,比上年增加1.21亿元,增长105.98%。支出明细为:1、商品和服务支出4600万元,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(维护) 费、培训费、款待
6、费、专用材料、劳务费、工会经费、福利 费等项目支出。其中:水电费798.73万元(包括校本部642.28万元和南校区156.45万元),较上年减少32.57万元,降幅3.9%,但支出总量仍较大。劳务费262.14万元,比上年减 少25.5万元,支出水平持续下降。交通费144.52万元,差旅费249.17万元,维修(维护)费587.61万元,培训费101.53万元,款待费118.47万元,实验专用材料542.30万 元,工会经费44.10万元,福利费385.77万元。学校财务工作汇报材料财务处在校党委的正确领导下,依靠全体同志共同努力,以求真务实的工作作风,为 学校的建设和发展提供了优质的服务,
7、较好地完成为了各项 工作任务,在平庸的工作中取得了一定的成绩,现就 年度 财务处工作简要总结如下:一、合理安排收支预算,严格预算管理单位预算是事业单位完成各项工作任务,实现事业计划的 重要保证,也是单位财务工作的基本依据。因此,认真做好 我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作,根 据学校的发展实际,既要总结分析上年度预算执行情况,找 出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度国家有关 政策对预算的影响,还要广泛征求各部门意见,并多次向学 校领导汇报,在现有条件下,在国家政策允许范围内,挖掘 潜力,多渠道积极筹措资金,本着以收定支,量入为出,保 证重点,兼顾普通的原则,使预算更加切合
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