【】服装公司财务管理制度.docx
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1、服装公司财务管理制度第一章总则第二章货币资金管理第一节现金第二节银行存款第三节其他货货币资第三章费用报销管理第一节差旅费第二节业务招待费第三节工伤药费第四节其他费用 第四章销售管理 第一节销售合同 第二节出货第三节收款第五章采购管理第一节采购订单第二节收料第三节付款第六章外加工管理第一节发出材料第二节收回材料第三节支付加工费第七章存货管理第一节原材料第二节辅助材料第三节低值易耗品第四节盘点及盈亏处理第八章成本核算 第九章工资核算 第十章资产管理第十一章财务报表及分析报告 第十二章罚则第十三章附则第126条罚款指对个人进行现金扣款,罚款区分人员级别,普通员工级的违规 罚款金额在05。元(不含50
2、元),主管级的违规罚款金额在50100元(不含 100元),经理级以上人员,罚款金额在100200元(含200元),罚款将直接 从违规人员的工资中扣除第127条 对于累计违规5次(不含5次)且不听从劝改的,公司对其提请辞退, 辞退通知时间不应少于15天第128条,对于累计违规10次(含10次)且无诲改表现的,公司对其予以开 除,被开除的人员扣发最后一整月的工资,开除应提前三日通知其本人,其本人 有向公司进行申辩的权力第129条 对于公司主管级以上人员介绍进入公司工作的员工,在累次违规达到 辞退或开除标准,但障于人情关系不能做相应处罚的,此介绍人应代为写检讨书, 检讨书应在会议上由介绍人自行宣读
3、,同时检讨书应公布于公司公告栏不少于一 日第130条 对于公司股东的亲属在公司任职且累次违规达到辞退或开除标准的, 股东应在会议上代为作出口头检讨,并应责成其亲属严格执行公司的相关制度及 规定第131条 对本罚则制定的批评或罚款措施,由财务部负责监督执行,批评或罚 款处理意见书由财务部做出经总经理批准后生效第十三章附则第132条本制度由财务制定,并根据实际情况进行修改、增加或删除,财务部 负责本制度的解释第133本制度经总经理签字批准后执行第一章总则第1条 为建立并逐步完善公司的财务体系,全面准确地反应公司的经营成果, 全面监督公司各项财产的使用及流转,以维护公司股东的权益,特制定本制度 第2
4、条公司财务部直接受控于公司董事会(股东)并对其负责,财务部依据公 司章程制定本财务管理制度,并根据实际情况及需要修订本制度第3条 公司各部门应积极配合财务部工作及促进本制度的实行,相关人员应当 按照本制度的精神及规定严格执行公司所制度的各项财务制度,其他各部门所制 定的规章制度除不得与国家法律法规相抵触外,还不得违返公司章程及本财务制 度的相关规定第一章货币资金管理第一节现金管理第4条 公司应当按照国家现金管理的有关规定合理使用现金第5条 本公司现金使用范围包括:支付工资、日常费用报销、员工个人借款、 预借差旅费、支付小额购料款、公司备用现金等及其他必须以现金支付的支出 第6条出纳应当严格按照
5、现金付款程序支付现金,即报销/申请付款必须由申请 人填写报销单/付款申请单,经相关部门主管或经理批准并由财务进行审核后, 出纳方可支付现金第7条 报销单/借款单金额在500元(不含500元)以下的,由部门经理批准、 财务审核后,出纳可予支付现金,金额在500元及以上的,由部门主管/经理批 准、财务审核、总经理审批后,出纳方可支付现金第8条出纳收到现金应填写现金收款单,并有交款人签名,对于所收现金数额 较大的,应即时送存银行,避免做支现金及风除第9条出纳应在现金收、付款单上详细注明款项来源或用途,以便于财务作账 第10条出纳应对所收、付的现金及时登记现金流水账,当天下班前结出账面 现金余额并与实
6、际库存现金核对第11条出纳应定期(7天)将收、付现金单据送交财务部,并定期与财务部对 账,不符时应即时查明原因,做处相应处理第12条 对于出纳保管的库存现金发生长短款时,应即时查明原因,并做出书 面报告经总经理批准后交由财务部进行相应账务处理第二节银行存款管理第13条公司办理货款支付及回收销货款,原则上均应通过银行转账方式进行, 其他收、付款金额较大的款项支付也应通过银行转账进行第14条 通过转账付款的,付款人填写付款申请单,由财务审核、总经理批准 后,方可收出纳办理付款第15条出纳应定期(7天)将收、付银行存款单据送交至财务部,财务部应当 定期与银行对账单进行核对第16条出现银行存款账面数与
7、银行对账单不符时,必需查明原因,直至核对 正确为止 第三节 其他货币资金管理 第17条公司因业务需要使用或收到其他形式的货币资金,如支票、银行本票 等,应进行项登记管理,并将复印件送交财务部入账第18条 对于收到的其他货币资金,出纳应即时办理银行入账手续,以免超期第10条对其他货币资金的收付,比照银行存款管理的规定执行第三章费用报销管理第一节差旅费报销第20条 差旅费指公司业务人员、管理人员、技术人员等因公外出(本地或外 地)所发生的交通费、住宿费、餐费、出差补贴等费用第21条出差旅人员应本着合理、必要、节简的原则支付各项费用第22条 公司员工划分为经理级、主管级、普通级三大类,出差人员根据各
8、自 相应级别与出差地,按相关规定的限额内报销出差费用第23条 为鼓励出差人员节省差旅费,享有某一级别待遇的出差人员如果实际 采用了下一级别出差人员待遇标准花费费用,公司可以将两级待遇差额部分的 50%补偿给出差人员第24条出差人员外出,预计所需费用在300元以上的,可向公司预借差旅费, 借款人填写借款单由经理批准后送至财务审核。其中借款金额在500元(含500 元)以上的,还需由总经理审批,经审核/审批后出纳方可支付现金第25条 预借差旅费在出差人员报销时冲抵报销款,报销时实行多退少补的原 则第26条 普通人员、主管级人员的报销单分别由部门主管、经理批准,再交由 财务审核后方可至出纳处领款,经
9、理级人员的报销单先由财务审核后送交总经理 批准,再到出纳处领款第27条 对于超过差旅费用规定的标准而需要报销的,报销单必须先交总经理 特别批准,后由财务审核,再至出纳处报销领款第28条 差旅费费用控制标准由公司根据人员级别+出差地+补贴+其他制定,具 体详细标准另行专门制定第二节业务招待费报销第29条业务招待费指公司业务人员陪同、招待客户用餐、住宿、交通、送礼 等所花费用,包括在本地与外地招待客户所花生的各项费用第30条 业务陪同人员应本着必要、适当、合理、节简的原则,招待好公司的 客户及其派出的代表第31条公司将客户分为A、B、C三大类,A类客户为订单业务量大,又有可 能发展为长期稳定合作关
10、系的大客户,B类客户为订单量较多,合作关系相对稳 定的客户,C类客户为其他普通客户第32条 业务招待费根据客户类别及人数控制费用上限标准,业务陪同人员应 根据客户情况适当按捺陪同人数,业务招待费费用控制标准由公司另行专门制定 第33条 业务招待人员根据需要可向公司预借招待款,所借现金在500元以下(不含500元)的,借款单由业务经理批准财务审核后,至出纳处领款,所借金额在500元以上的,需再经总经理审批方可至出纳处领款第34条 费用报销人员填写报销单经业务经理批准、财务审核后,方可至出纳 处报销领款,对于业务招待费超过标准上限的,财务人员在报销单中注明超标金额第35条 业务费报销金额超过费用标
11、准时,报销人员必须将报销单交由总经理 审批,未经审批的,出纳根据报销总额扣除财务注明超标金额后的余额支付报销 款第36条业务人员出差至外地,同时有发生招待客户费用情况时,业务招待费 根据公司标准结合异地物价情况适当调整报销上限,报销人员应当将自身差旅费 与异地业务招待费分别填差旅费报销单及业务招待费销单进行分项报销第三节工伤医药费报销第37条工伤医药费是指公司员工在工作过程中或其他因公出现工伤事故时发 生的费用,包括医药费、医疗费、工伤补偿费等第38条员工发生一般性的工伤事故,可凭正规医院出具的诊疗书及发票填写 费用报销单,经部门主管批准、财务审核后到出纳处报销领款第39条 公司员工发生重大工
12、伤事故急需用款时,部门主管可经总经理口头批 准后直接至出纳处借款,事后借款人应即时补填借款单并交由总经理补签批准, 再由财务审核后交由出纳留底及入账第40条重大工伤事故当事人的借款及费用报销根据情况可由部门主管负责代 为办理,报销单均需由财务审核后交由总经理批准,再至出纳处领款或冲预借款 第41条员工工伤事故的工伤补偿费由当事人自行提出申请,经总经理批准、 财务审核后方可至出纳处领款第四节其他费用的报销第42条其他费用的报销指除差旅费、业务招待费、工伤医药费以外的日常营 业费用的报销第43条其他费用的报销由报销人填写报销单经总门主管批准后送交财务部, 财务根据公司相关规定审核报销项目,有相关规
13、定的,经财务审核后可直接至出 纳处领款,无相关规定的,需由总经理审批后方可至出纳处领款第四章产品销售管理第一节销售合同第44条公司业务员与客户签订订单,均需以公司的名义与客户签订书面销售 合同第45条 业务员签订合同后应即时将合同复本送交至财务部,合同被取消时 应即时告知财务部第46条 公司合同专用印章应由专人保管,所有销售合同应当经总经理审批后 才能加盖合同专用章,未经审批的合同,由此产生的合同责任由签单人自行承担, 如果合同有加盖印章的,印章保管人承担连带责任第二节销售出货第47条 业务部根据产品完工情况拟定发货通知单,通知单交由总经理审批后 分送至财务部及仓库第48条仓库根据发货通知单填
14、写发货单,仓库主管应对货物出库及装车进行 监督并负责第49条财务部对仓库开具的发货单进行审核,并根据审核过的发货单开具销 售发票第50条 已发出的货物如因质量等问题客户要求退货的,应取得本公司业务部 的同意,仓库根据业务部的退货通知书办理产品的退库手续,未经本公司同意, 客户退回的产品仓库暂只做代管商品处理第51条成品仓仓管人员应严格按照发货通知单及相关程序组织发货,并即时 填写发货单,发货单应当即时送交财务部第52条 仓管应在产品出库时起8小时内按照规定格式要求填写发货单,24小 时内将发货单送交至财务部,退货单应自办理退货入库手续时起48小时内将退 货单送交至财务部第三节收取货款第53条
15、财务部根据仓库的发货单及销售合同单价计算确定应收账款的金额第54条财务部根据出纳提供的收款凭证即时核销客户的应收账款,如为收取 客户的订金,应先做预收货款入账,待尾款收齐时再予以冲销第55条财务部定期制作客户对账单送交业务部,由业务部负责直接与客户进 行对账第56条财务部应定期检查应收账款的回款情况,对于未及时收回货款的客户, 应通知业务部进行催收,仍无法收回货款的,应当即时告知部经理以便进行相应 处理第57业务部或财务部应告知客户本公司收款的详细账号,客户应当将货款汇入 本公司指定的账号,客户汇款后应当以传真或电话方式即时告知本公司财务部 第58条因退货、合同违约等情况发生退款、赔付违约金时
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