西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县人民政府办公室部门决算.docx
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1、附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县人民政府办公室部门决算类科目 编码类款项栏次123456合计29,908, 761. 1617,919, 179. 4611,989, 581. 70行政运行10, 730, 794. 1810, 730, 794. 180. 00一般行政管理事务11,542,276. 900. 0011,542,276. 90信访事务173, 123. 900. 00173, 123. 90其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出1,762,087. 101,760, 587. 101,500. 00行政运行2, 357, 790. 182, 3
2、57, 790. 180. 00一般行政管理事务1,500. 000. 001,500. 00专项统计业务34, 490. 000. 0034, 490. 00行政运行221,213. 00221,213. 000. 00i般行政管理事务69, 500. 000. 0069, 500. 00民族工作专项125, 706. 850. 00125, 706. 85未归口管理的行政单位离退休129, 698. 00129, 698. 000. 00机关事业单位基本养老保险缴 费支出1, 113, 112. 001, 113, 112. 000. 00行政单位医疗508, 040. 00508, 04
3、0. 000. 00公务员医疗补助193, 374. 00193, 374. 000. 00购房补贴163, 200. 00163, 200. 000. 00行政运行741,371.00741,371.000. 00安全监管41,484. 050. 0041,484. 05注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表公开部门j金额单位:元收入书出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算努合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款档 次1栏 次234-、般公共预算财政拨款128, 354, 183. 00、 般公共服务支出2926. 546. 1
4、30. 16二、政府性某金预算财政槛款2二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出325五、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保隙和就业支出361,242,810. 009九、医疗卫生与计划生育支出37701,414.0010士、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013十二、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215卜五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出47163. 200. 0020二十、灾害防治及应急管理&出4
5、8780. 855. 0521二十一、其他支出4922一十一、债务还木支出5023一十二、债务付息支山51本年收入合计2428. 354. 183. 00本年支出合计5229, 434. 409.21年初财政拨款结转和结余252.276.908.86年末财政拨款结转和结余531. 195.810. 82一、一-般公共预竟财政拨款262. 276, 908. 8654二、政府性基金预算财政拨款2755总计28总计56注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01T表般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门:金额单位:元项目本年
6、支出合计基本支出项目支出功能分类科目 编码科目名称类款项栏次123合计29,434, 409.2117,444, 827. 5111,989, 581. 70行政运行10,262,442. 2310, 262, 442. 230. 00般行政管理事务11,542,276. 900. 0011,542,276. 90信访事务173, 123. 900. 00173, 123.90其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,758, 087. 101,756, 587. 101,500. 00行政运行2, 357, 790. 182, 357, 790. 180. 00一般行政管理事务1, 500.
7、 000. 001, 500. 00专项统计业务34, 490. 000. 0034, 490. 00行政运行221,213. 00221,213. 000. 00一般行政管理事务69, 500. 000. 0069, 500. 00民族工作专项125, 706. 850. 00125, 706. 85未归口管理的行政单位离退休129, 698. 00129,698. 000. 00机关事业单位基本养老保险缴费支出1, 113, 112. 001, 113, 112. 000. 00行政单位医疗508, 040. 00508, 040. 000. 00公务员医疗补助193,374.00193,
8、 374. 000. 00购房补贴163, 200. 00163,200. 000. 00行政运行739, 371.00739, 371.000. 00安全监管41,484. 050. 0041,484. 05注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位:元公开部门:经济分科目名称决算数经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数QmT咨词刹古山1八 AftR 1A7 (QH9南见和叫乂寺中医 7QC 1 in R1Qin砧木神古中iQft ar? nnqh 1 n tt木丁涔a Qzift 19Q nnQH9ni五小
9、曲7QQ R79 Q9Qinni电层建特物曲硅QCIfY)渔时:从国上Q QC7 R9R nn0909白1印1郡Q9 W9H nnq i nn9五八铅幺曲哲iqq wi7 nn矽仝i i 97n nnQn90Q也而割QinnQ也用沿攵帕罟a 9dn nnQHinA仙仔弘时甥17Q QHA nn9090,1壬特助Qinnc;甘片中部的襁;4QC1C7幺击柄T然QH9HR汕AQ RI 力(Uq i nnK士地族缢an i na如点待扶木关务倪聆明i iiq 119 nnn9nfi由楣11ft dQA Q7Qinn7档自网数乃的在两罟BT薪i no日口山,田全硼那0907山R中独GQ 1Q9 9Qq
10、 i nnw物1砧横攵ani inKU 丁苴未厚乂手涅舲剑莎qna ndn nnQn9nHv雇渺QQ; 9R nnq i nna4 Hh2k佬QH1 1 1小攵品庆“林目力编册iqq Q7zi nnQHQna忖八|,咎斗田方)QinmQni书山讣冬田.咯螭r*7n iaa n八QH91 1苦讹莎/inn .i 9AQI Hl 1hh卜阳岩物如吉曲2k但QH 1 1 Q住岸小知仝QH91 9困小!卜尔,格、西田Qini 9抗件力、但14团共郡QN) IQ摊松,珀、莎ii7 794 nnq i n i q小攵田本曲智an i qq甘柚T落主刹古山cru iQ7 nnam 1 A知仔出qg on n
11、na i n i q甘楠心涌T目曲黑QHQ曲小A即宓后的泳小QQ1 RRQ nnQH9 1 R仑2曲QI A9 1守枷Xn眩石I.H.肠19arm京林期i9Q AQft nnQH91 A他罚1渺aq cnn nnQin”-F3%弥南航四QHQH9;旦林由QO9 1 7小女坦法物97 9qc nnQinaa廿4山宿丸枇山QCQCQ汨H 口 ”4、弗QN) 1 tt在出卡才蛆那Q19去卜企11/勿、日七amru江榆仝dd Ozin nnQH994加;牯曲留秘Q1 9H1洛未生注XQHQHC;zfciklHiGA7 QIR nnQO99R匕小楸蚪西Q 1 OAQM 曲切后甘心叫卜宿QmnK翅r、;文
12、粉099A力.:冬沙i n.i ann nnQ 1 90x4器田丘毗qnQ07乐片州泳时QG997丞耳II,M西QI 90R川0 21、岫QCQCQ肝,绥全H99QT冬熟粉919 9iq nnQ 1 9QQ甘柚vd企/,%kMQCQCQ汐扁仝QH99QiMI勃QI QAf il- A/SU酒 苴QCQ 1 n小A大5,小百泳1心:QN)Q 1小以田加泞行赊珀莎A 1 /Ittl QGQ 1 QH9京H: 1/ 聆耳仝泳IHiQCQQQ7J H:仙小A知力麻的林出吉6QIY)QQ甘仙本;南沙田Q9i aiq nnQ1 QAQ泳充令国计仝悍陪其公QH9zin都心乃K(4 hn曲田2QQ甘川1古!“
13、QfY,QQ甘他高R 知H2幺古中QQH zilM 97QQQCK膨UQH7儒幺ll自以秒FH古!1!QQQC7闰宓啦俗莎RR古山QC7n 1国rfa陆会自QQQCQTd-良向昨普珀1W 如1知理小枇QH7H9国川、儒名人1自QQQQQ甘柏古中QH7AQ闺山伯久福先甥田QC 7cl国川、信攵安有沙田A吊怒帮人在小田怒胡人;主注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08T表。般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表2019年度预算数2019年度决算数合计因公 出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公 出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接待
14、费小计公务用车 购置费公务用车运 行费小计公务用车 购置费公务用车运行费123456789101112690, 000. 00480, 000. 00480, 000. 00210, 000. 0068,717. 3641,481.3641,481.3627,236.00公开部门:金额单位:元注:2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表公开部门:金额单位:元项目年初结转和本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科 目编码科目名称结余小计基本支出项目支出类款项栏次
15、123456合计注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计29,170,216.97元,支出总计 29,908,761. 16元。与上年相比,收、支总计各减少.78 元和.44元,下降28.4 %和25%,主要原因是本年度政府机 关核算单位减少,原西吉县编办、西吉县民宗局、西吉县安监局 分别独立核算或转入其他部门核算。二、收入决算情况说明2019年度收入合计29,170,216. 97元,其中:财政拨款 收入28,354,183.00元,占97. 2%;上级补助收入元
16、,占 0%;事业收入Q元,占Q%;经营收入Q元,占。猊 附属单 位上缴收入9元,占0%;其他收入810 033. 97元,占2. 8%。三、支出决算情况说明2019年度支出合计29,908,761. 16元,其中:基本支出 17,919,179. 46元,占皿;项目支出 11,989, 581. 70元, 占义%;上缴上级支出2元,占0%;经营支出元,占”; 对附属单位补助支出元,占Q%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计28,354,183. 00元,支出总 计29,434,409.21元。与上年相比,财政拨款收、支总计各 减少.00元.89元,下降26. 4%
17、和22.7%,主要原因是本年度目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府机关核算单位减少,原西吉县编办、西吉县民宗局、西吉县 安监局分别独立核算或转入其他部门核算。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出29,434,409.21 元,占本年支出合计
18、的丝%。与上年相比,一般公共预算财 政拨款支出减少.89元,下降22. 7出主要原因是本年度政府 机关核算单位减少,原西吉县编办、西吉县民宗局、西吉县安监 局分别独立核算或转入其他部门核算。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出29,434,409.21 元,主要用于以下方面:其中:一般公共服务(类)支出 26,546,130. 16元,占90%;社会保障和就业(类)支出 1,242,810. 00元,占 型;卫生健康(类)支出701,414. 00 元,占区4%;住房保障(类)支出163,200. 00元,占0. 5%, 灾害防治及应急管理支出780
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