资产管理情况自查报告范文(8篇).docx
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1、资产管理情况自查报告范文(8篇)资产管理情况自查报告范文(精选8篇)资产管理情况自查报告范文篇1为进一步规范和加强我局固定资产管理,夯实财务管理基础 工作,健全管理机制、保障国有资产的完整和安全,彻底摸清家 底,最大程度发挥固定资产的效益,20_年12月10日至12月31 日,根据县财政局要求,我局精心组织了全局固定资产自查工作, 现就在自查过程中出现的问题及其产生原因做如下汇报。一、固定资产的确认根据财政局现行固定资产及低值易耗品管理制度,目前我局 对价值2019元及以上,如电脑设备、打印机、相机、机器、机械、 工具、生活办公用具等物品,以及上级配发、自行购买的各类警 用装备类物品分别进行了
2、定义以及明确的划分规定。二、自查的主要做法(一)领导重视,组织得力。我局领导高度重视本次自查工作, 把自查工作作为2019年第四季度的重点工作之一。警务保障室总 体负责,各部门负责人配合固定资产自查小组,负责对全局固定 资产的自查工作组织实施,相关职能科、室、所、队进行了明确 分工。位各项财经活动都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无 设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的 行为。一、通过深入自查,我单位财务管理均按照国家有关财经法 规执行,收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算, 未侵占、截留国家和单位收入,下属各办公室没有单独帐户,未 设任何形式的“小金库”。
3、二、制定了财务制度,从制度上保障财务管理的规范性、严 谨性和有效性。三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁,按照有 关票据登记制度设置票据登记薄;同时设立专(兼)职人员负责 票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财 务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资 金支出,没有以任何形式进行私存私放。五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有 关规定,加强会计监督,尽量从源头防止违法、违纪现象的发生。 如会计人员不兼职出纳、财产物资保管员,不记录银行存款和现 金日记帐;出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债
4、权 债务帐目的登记工作;支票管理人员不掌管财务印鉴,财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。资产管理情况自查报告范文篇6为进一步规范和加强我局固定资产管理,巩固财务管理基础 工作,完善管理机制,确保国有资产的完整性和安全性,彻底查 清家庭背景,实现固定资产效益最大化,根据县财政局要求,20 年12月10日至12月31日,我局认真组织了固定资产整体自查。 现在,我们正在做自检过程中的问题及其原因一、固定资产确认根据财政局现行的固定资产和低值易耗品管理制度,目前我 局已对价值20元及以上的项目进行了界定和明确,如计算机设 备、打印机、照相机、机器、机械、工具、生活办公用具、上级下 发采
5、购的各类警用装备项目等。二、自我检查的主要做法(一)领导重视,组织有效。我局领导高度重视这项自查工作, 并将其作为20年第四季度的重点工作之一。公安办全面负责, 各部门负责人配合固定资产自查小组组织实施全局固定资产自查, 相关职能部门、处室、研究所、小组分工明确。(二)分工明确,职责明确。自查分为准备、自查、总结、验收 四个阶段。准备阶段的主要工作是成立固定资产自检小组,确定 自检的范围和职责。(三)循序渐进,合理安排。这次自查的重点工作落在自查阶 段和总结阶段。自检阶段的主要工作是自检小组对全管理处的固 定资产和低值易耗品进行自检和盘点,落实资产的存放地点和状 态,如实填写固定资产自检制度。
6、对自查中发现的需要报废、报 损或放在其他地方的固定资产,要查明原因,提出处理建议。在 汇总阶段,再次核对确认有争议的项目,确认后填写明细“固定 资产盘点报告表”,查看工作组的“固定资产盘点报告表”进行 互审确认,并将自查工作总结提交自查工作领导小组审核。三、自查的主要结果我局领导和各部门可以高度重视自查工作,主要领导亲自抓 这项工作的落实。经过这次自查,主要成果如下:一是全面落实了固定资产实物 管理、低值易耗品和上级下发采购的各类警用装备物品的基本信 息,特别是针对部分实物信息与资产移交数据不一致的情况,我 局在现场实物盘点的基础上,对相关信息进行了补充和修订。二 是进一步完善财务固定资产卡和
7、使用部门使用账户的信息登记, 做到账实相符、账卡相符、账实相符。三是认定一批报废固定资 产和各类警用装备。经过这次自查,总结后上报财政局报废。四、资产管理的下一步(一)完善制度。今后,我局将根据固定资产管理的新要求,制定适合我局、便于操作的固定资产管理办法。(二)职责明确。进一步明确固定资产管理各职能部门的职责 权限,建立统一要求、分级管理、各尽所能、各负其责的新机制。(3)加强管理。固定资产管理被视为固定资产财务管理、使用 和管理部门的一项重要日常工作,并不断努力规范程序,确保良 好的准入,完善账户、凭证和卡片,加强会计核算,确保资金账 户和实物账户的一致性。(4)严格检查。各部门每年应对所
8、管理的固定资产进行一次自 查,并对违规行为进行报告。(五)抓好落实。注重日常管理和系统实施。固定资产管理部 在加强日常管理的同时,特别重视对各项制度执行情况的监督检 查,做好协调衔接,督促各部门落实,努力把管理处固定资产管 理提高到一个新的水平。资产管理情况自查报告范文篇7久宁市行政事业单位国有资产调查清理工作联席会议办公室: 根据济纪发10号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为 重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将 有关情况报告如下:一、组织领导 按照联席办发关于对市直行政事业单位国有资产进行专项调查清理的实施方案通知的要求,为顺利开展、按时完成本单 位的自查工作,
9、我校成立了以校长为组长,分副校长为副组长, 各处室相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组, 下设临时办公室,组织相关人员对我校的国有资产拥有、使用、 管理情况进行了全面的清理、盘点。二、工作起止时间我校于20月13日至20_年5月25日期间对本单位各类 固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。并将自查 结果自25日起在本单位公示栏、门户网站进行公示,接受广大群 众的监督检查。三、检查主要内容1、单位基本情况;2、单位领导情况;2、土地、房屋、车辆等国有资产的占有使用情况;3、各种设备、图书文物的占有使用情况;4、债权、债务等账务情况;资产的盘盈、盘亏;已报废、损毁、 盘亏资产
10、长期未清理问题;5、账外资产问题;6、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;7、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;8、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责 任问题;9、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题;10、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;11、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;12、其他。四、自查工作结果经自查,我校在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执 行,资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符,未发现有上 述问题。五、完善规章制度我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产 管理方面,依据有关政策法规,建立健全各项管理制度。资产管理情况自
11、查报告范文篇8根据吉基发10号文件精神和具体工作部署要求,我单位高度 重视此项工作,成立了领导小组,认真组织自查自纠。现将有关 情况报告如下:一.组织和领导按照关于市级行政事业单位国有资产专项调查清理实施方 案的通知要求,为顺利开展并按时完成本单位自查工作,我校成立了以校长为组长,副校长为副组长的国有资产管理专项检查 自查领导小组,并以各办公室相关人员为组员,并成立了临时办 公室组织相关人员对我校国有资产的所有权、使用和管理进行全 面清理和清查。二、工作的起止时间我校于20年3月13日至20_年5月25日对我校各类固 定资产的所有权、管理和使用情况进行了自查自纠。自查结果从 25日起在本单位的
12、宣传栏和门户网站公示,接受群众监督检查。三、检查主要内容1 .单位基本情况;单位领导;2 .占用和使用土地、房屋、车辆等国有资产;3 .占有和使用各种设备、书籍和文物;4 .债权债务等账目;资产盘盈盘亏;报废、损坏和不足的资 产长期不可收回;5 .账外资产;6 .未经批准采购政府采购目录中的货物的;7 .难以收回国外贷款和投资,造成潜在损失;8、对外担保和设立经济实体、企业不到位承担连带责任的问 题;9 .资产转移未及时办理转移手续的;10 .未经批准出租、出借、出售固定资产的问题;11 .有偿使用资产收入应支付未付的财务账款;12.其他。四、自检结果经过自查,我校在国有资产管理方面严格遵守国
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