应对风险和机遇的措施程序文件风险和机遇的应对控制程序(质量和环境).docx
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1、应对风险和机遇的措施程叙文件风险和机遇的 应对控制程序(质量和环境)XXXXX有限公司风险和机遇的应对控制程序1目的为建立风险和机遇的应对措施,明确包括风险应对 措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求,建立全面 的风险和机遇管理措施和内部控制的建设,增强抗风险能力,并 为在质量环境管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的 有效性提供操作指导。2范围本程序合用于在公司质量环境管理体系活动中应对 风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据。3职责3.1总经理室:负责风险管理所需资源的提供,包括人 员资格、必要的培训、信息获取等,负责公司的SWOT分析并确 定公司的战略方向。3.2 品管部
2、:负责建立风险和机遇应对控制程序,并进行维 护。负责按本文所要求的周期组织实施风险和机遇的评审,落实 跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的 有效性,并编写风险和机遇评估分析报告,负责本部门的风 险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督。3.3 各部门:负责本部门的风险和机遇评估,并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。C.偶尔发生;d.有时发生;e.时常发生;通过对上述的不确定因素进行评价风险发生的频度,风险的 发生频率的评价以其可能发生的频率进行量化确认作为风险的发 生频率的评价准则:发生频度定义等级极少发生发生概率00.001% 1很少发生0.001%发生
3、概率).1%2偶尔发生0.1%发生概率3% 3有时发生1%发生概率010% 4时常发生发生概率N10% 5发生频 度判定过程中,当一个或者多个因素在判定过程中其发生频度 不一致时,应遵循从严原则进行判定,即当多个因素中仅其中一 个或者部份因素其发生较为频繁时,依据发生频率较高的因素作 为风险发生度进行判定。根据上表内容确定风险的严重度后, 将严重等级数字填入风险和机遇评估表中。3.4 .3风险的可接受准则风险可接受准则是通过计算得出的风 险系数来判定风险是否可接受,通过对风险的严重度和风险的发 生频率评价后,通过计算风险系数确定是否对风险采取措施。风 险系数的计算如下公式:风险系数:风险严重度
4、等级*风险频度等级使用风险系数作 为参考值,下表为风险风险系数的范围及当风险系数达到一定值 时应对风险采取的措施:风险系数 风险等级及应采取的措施 风险等级 风险措施15-25高风险应即将采取措施规避或者降低风险5-15 一般 风险需采取措施降低风险1-5低风险风险较低,接受风险在进行风险分析和风险应 对过程中,应保持风险措施的方案和实施结果的跟进记录,风险 分析和风险应对措施的详细内容应记录在风险和机遇评估分析 表中,记录的保持依据记录控制程序文执行,便于后续的 查阅和跟进。5.4 风险应对各实施部门应对所识别的风险进行评估,根据 评估的结果对风险采取措施,从而达到降低或者消除风险的目的,
5、风险的应对方式应根据实际情况进行筛选,当潜在的风险可有效 的采取规避措施进行规避风险时,应制定风险规避方案,确认风 险规避措施并予以执行,直至部份消除或者彻底消除风险。制定 风 险应对的额措施时必须将相关措施贯彻到公司日常运行程序中, 且部门的管理活动不应与公司层面如SWOT分析活动对应的措施 冲突。对风险所采取的措施应考虑尽可能的消除风险,在无法消除 或者暂无有效的方法或者采取销除风险的方法的成本高出风险存 在时造成损失时,再选择采取降低风险或者风险接受的风险应对方法。5.5 .风险和机遇评审的策划风险和机遇评审应每年度至少 实施一次评审,以验证其有效性。当浮现以下情况是,应当适当 增加风险
6、和风险评审的次数:a.与质量环境管理体系有关的法律、法规、标准及其他要求 有变化时;b.组织机构、产品范围、资源配置发生重大调整时;c.发生重大品质事故或者相关方投诉连续发生时;d.第三方认证审核前或者其他认为有管理评审需要时;e.其他情况需要时。6引用文:6.1记录控制程序SST-QEP-02 7记录表单:7.1 <风险和机遇评估表FM-QA-0807.2 营销部:负责采集产品售后的风险信息及本部门的风险识 别,负责制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。7.3 供应链管理部:负责识别来自供方的要求或者期望,并识 别其中的风险或者机遇,负责制定相应的措施以规避或者降低风 险并落实执
7、行。4定义4.1风险:在一定环境下和一定限期内客观存在的、 影响企业目标实现的各种不确定性事。7.4 机遇:对企业有正面影响的条和事,包括某些突发事等。7.5 风险评估:在风险事发生之前或者之后(但还没有结束), 该事给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工 作。即,风险评估就是量化测评某一事或者事物带来的影响或者 损失的可能程度。7.6 风险规避:风险规避是风险应对的一种方法,是指通过有 计划的变更来消除风险或者风险发生的条,保护目标免受风险的影 响。风险规避并不意味着彻底消除风险,我们所要规避的是风险 可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率,这主要是 采取事先控制措施;二
8、是要降低损失程度,这主要包括事先控 制、 事后补救两个方面。7.7 风险降低:通过采取措施以达到降低风险的效果。普通情 况下,若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险,应将采取措 施的记录进行保留或者写入文进行归档,以便后期重复发生时作 为改善的依据。7.8 风险接受:是指企业承担风险造成的损失。风险接受普通 合用于那些造成损失较小、重复性较高的风险、最适合于自留的 风险事。7.9 内部风险:企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环 境因素风险、财务风险、管理风险、经营风险、应急事等。7.10 部风险:由外部影响因素导致的风险,例如政策风险、 市场需求风险和业务风险、相关方风险等。7.11 险严
9、重度:风险发生后其所产生的影响的严重程度。7.12 风险发生频度:风险浮现的频率或者概率。7.13 风险系数:风险系数用于评定是否对已识别的风险采取 措施,风险系数二风险严重度x风险发生频度。7.14 SWOT: S (strengths)是优势、W(weaknesses)是劣势,O(opportunities)是机会、T(threats)是威胁。5程序流 程相关部门使用表单备注跟踪验证 至结案YES内外部信息采集 记录保存方案修订NG 部门风险和机遇识别 风险和机遇管控风险和机遇评估部 门风险和机遇识部门现状评估风险和机遇识别管控 董事会议召集方案(经营规划)建立合作洽谈需求采集 趋势判定确
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