医药连锁公司库存商品盘点制度盘点操作与差异处理规定-医药仓储.docx
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1、库存商品盘点制度全文目录第一章:盘点操作规定1一、总则1二、盘点对象及范围1三、盘点责任主体1四、盘点周期1五、盘点人员分工2六、盘点前豫备工作2七、盘点流程 3八、盘点要求4九、盘点资料保存与确认4十、对盘点过程的不定期检查4第二章:盘点结果及差异处理程序4第三章:盘点工作的处罚规定 5一、处罚范围 5二、处罚规定5第一章:盘点操作规定一、总则为加强库存商品的管理,明确相关人员的保管责任,避开公司的资产受到损失,保证库 存商品的真实、正确、有效,保证帐实相符,特制订本制度。二、盘点对象及范围盘点对象为重庆市万家燕医药有限公司,重庆市诚勉商贸有限公司,重庆市联诚医药有 限公司,重庆市联诚连锁有
2、限公司门店(以上单位统计万家燕集团,下同)存放商品;范围 包括西药、中药(主要是指贵系和饮片)等各公司经营商品,赠品、未配送商品。三、盘点责任主体公司财务管理中心是所有商品数据的最终确认者,负责对整个集团公司商品盘点数据进 行最终核定,还可以按需要对库存商品不定期组织抽盘;各公司是所有商品实物保管的最终 责任主体,负责组织与指导库存商品的定期盘点工作。对库存商品的丢失、毁损,各公司总 经理是各公司的第一责任人并负直接管理责任;门店店长是门店商品管理和盘点的第一责任 人,门店存放商品由门店店组长代为保管,对商品的丢失、毁损负直接责任。四 盘点周期1 .例行盘点A、重庆市万家燕医药有限公司、重庆市
3、诚勉商贸有限公司、重庆市联诚医药有限公司 每月25日为固定盘点日,例行盘点不仅是商品管理的需要,同时也是仓库开展自检自查的 过程。25日发货结束后开始盘点,逢法定节假日另行通知,原则上为每月最后一周的周六 盘点。B、重庆市联诚连锁有限公司各门店每两月一次(非凡门店每月一次),盘点前一月由 公司财务管理中心做盘点计划表,盘点日期可由门店店长在上月10日前优先商议选择,一 经确定,不得变更。公司财务管理中心合理安排监盘人员。C、所有例行盘点均需安排监盘人员。监盘人员一经确定,无非凡理由,一律不得自行 不予参加监盘。2 .其他事项暂时盘点1)门店店长、物流主任、仓库主管、仓管员等与物流相关人员离职或
4、者工作调动时应组 织盘点。2)按需要对各门店重点商品的抽盘。3)公司领导认为需要盘点时的盘点。五、 盘点人员分工1参加人员1)物流配送中心:物流主任、 仓库主管、仓库保管员、仓库发货员、仓库复核员2)门店:门店店长、门店组长、营业员、收银员3)监盘人员:原则上由以下人员组成:公司财务管理中心全体人员、所有主管以上管理人 员、各门店店长、其它暂时指派的员工等。2人员职责及分工1)领导小组:领导小组由财务总监、分公司总经理、物流主任、财务部经理组成,负责对 盘存的总指挥与协调。2)各盘点单位管理人员A、督查员:公司财务管理中心可派出督察员至某盘点单位检查盘点工作,可以是公司 督查员,也可以是领导小
5、组暂时指定人员作为督查员。B、盘点负责人:负责现场盘点工作的指挥、协调、督导及异常事项向领导小组的通报; 物流中心由物流主任担任,门店由监盘人担任。3)各具体盘点实施小组(各盘点小组至少必须由三人以上组成):A、盘点人:负责有顺序的进行盘点并记录B、监盘人:负责复核、监督盘点人盘点与记录的一致;负责检查录入结果的正确C、录入人:负责本次盘点结果的录入;物流配送中心由副主任或者仓库主管担任,门 店由门店收银员或者店长指定的人员担任。六、 盘点前豫备工作1 .在盘点前一周内做好各管理货位未做或者调整陈列后的架位,以便正确,快速的找到商 品。各仓库保管员、门店店员将商品按品类、品牌、型号整洁摆放;必
6、须对本管理货位 的所有商品进行清查,并将其放到相应的货架上,不能留出死角,保证商品架位的惟一 性。2 .物流中心主任或者门店店长检查所有出入库单据,检查本管理货位电脑系统中外调调入 入库单据,外调调出出库单据,损溢单据(其他出库单据),积分兑换单据,商品折 零单 据。另库房必须检查是否还有入库到公司的门店还没有出库的单据,且库房在 盘点过 程中,门店不能使用公共账号。监盘人员对数据进行确认。3 .代管、残次商品(残次商品的电脑、手工保管帐必须建立)均单独堆放,与正常库存商品 分开;4 .盘点开始后住手所有商品的进出库动作;门店盘点前应住手电脑销售,上传销售数据并 做好日清。假如盘点过程中有电脑
7、销售的,在盘点未结束前不能日清。5 .盘点负责人安排好人员协助盘点、搬运工作;6 .打印盘点表:在监盘人员的监督下,打印出盘点表,并将库存数裁剪下来,把惟独商品 信息的表格交给各盘点人员进行数量清点。七、 盘点流程(一)盘点1 .盘点按品类进行组织盘点;员工拿到盘点表后必须按实物摆放顺序盘,不能按盘点表盘。2 .盘点时分区,分架位,从上往下,从左到右,看货抄单,看货时注重商品编号,名称, 规格,单位,厂家,批号,效期。3 .初盘完成后签字确认,并交监盘人员核实并签字,对有差异商品进行复盘。4 .复盘时,同一区域由不同的人员进行复盘并签字,并交由监盘人员进行二次复核。5 .监盘人员对差异商品进行
8、抽盘复核。(二)录入数据复核后在时空软件中进行数据录入,有多个批号的商品,把数量录入到最近批号,其 他批号录入零。(三)盘点对账完成录入操作后,存盘。在单据查询中心一存货管理查询一盘点历史查询页面中进行 对账,发现输入错误,及时进行正确的输入。确认无误,盘点对账完成。(四)生成盈亏对账结束后,生成盘点盈亏和当前库存余额,实盘库存金额-账面库存金额0,则盘盈, 实盘库存金额账面库存金额0,则盘亏。(五)制作盘点表盘点结束后,在时空系统打印出盘存报表(后列附表1)作为整个盘点表的封面, 盘存报表必须在盘点结束时就即将打印,各签字确认的盘点表作为盘存报表的附件; 监查员、总盘人、盘点人、记录人、监盘
9、人分别在盘存报表上签字确认; (六)盘亏确认盘点负责人将盘存报表及其附件交回公司财务管理中心,财务部人员对盘存报表进行确认;按照审批程序执行报损、报溢流程,作帐务调整。(七)盘存考核盘点结束后,盘点负责人同时填写(部门/门店)盘存考核汇总表(该表在时空系统中打印)(见附表4),并交门店店长或者物流中心主任签字确认后,交回财务治 理中心。未交回该表的对盘点负责人处以50元/次罚款。八、 盘点要求1 .盘点时按照商品实物地理位置逐一清点,按顺序见货盘点,不许跳跃式盘点,严禁故意 少盘、故意漏盘、抄盘、有物不盘,减少人为的盘点差错;2 .所有数据均以实物盘点数为准,严禁未经过实盘就以帐面数代替商品的
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