仓库管理制度A0(执行版).docx
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1、仓库管理制度文件编号:W-NW-001版 本:A/0发文号:编写:陈桂芬审核:批准:佛山市南海金之刚新材料有限公司1、目的:保证进、出公司的全部物资和产品,能满足公司产品生产和顾客的要求进行 管理和限制。2、适用范围:适用于公司原料、物料仓库和成品仓库的管理。3、仓库的日常管理工作3.1 仓库管理员职责:依据“产品防护限制程序QP-012和仓库管理制度要求负 责仓库物资的管理。3.2 仓库管理员必需合理设置各类物资的明细账簿和台账。做好各类原材物料的 日常核查工作,必需对各类库存物资定期(每年6月和12月)进行检查盘点,并做 到账、物、卡三者一样。必需定期(每月数据截止日)对每种原材物料的库存
2、数进行 核对。3.3 仓库管理员必需严格按仓库MISJNV管理系统和仓库管理规程进行日常操 作,仓库管理员对当日发生的每一笔业务完成后必需刚好录入仓库MISJNV管理系 统,做到日清日结,确保仓库MISNV管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。 刚好登记原材物料卡并与仓库MISJNV管理系统中的数据进行核对,确保两者的一 样性。原料仓库与物料仓库分别在各自的MISNV管理系统录入。3.4 物资入仓时如遇收到增值税专用发票的应以不含税价作为入仓金额计算;遇 收到一般发票的应以一般发票标注的金额作为入仓金额。同时要留意审查发票的正确 性和有效性。1.1 5仓库管理员在月末结账前要与车间及相关部门
3、做好物料进出的连接工作,各 相关部门的计算口径应保持一样,以保障成本核算的正确性。3.6 必需正确刚好报送规定的各类报表,收发存报表、材料耗用汇总表、三个月 以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月30日前上报财务及相关部门,并确 保其正确无误。3.7 库存物资清查盘点中发觉问题和差异,应刚好查明缘由,并进行相应处理。 如属短缺、需报废处理的(按3.9执行),必需经领导审核批准后才可进行处理,否 则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、 变质或损坏等),应刚好的用书面的形式向有关部门汇报。3.8 物品进仓必需凭供应人员编制的、经审核后的选购 单及由技术部编写
4、 的验收标准进行核对,验证合格后,填写收料单方可进仓。收料单需附有购货发 票或供方送货单。如短暂没有发票的要估价填写进仓单,仓库管理员细致验收,逐一 核对物品进仓。3.9 原材料的转让审批手续3.9.1 由于业务关系须要和调整积压处理物品调出转让,由需方或个人写出理 由缘由,经供应部核对报总经理,批准后由内务部开发票转让,仓库依据发票名称、 规格、数量发货。3.9.2 专项工程的各种物料,备件应由该工程负责人,负责做好支配,经主管 领导审批后领用(包括自制设备及安装设备)。3.9.3 托付加工材料及配件需在公司外加工的,支配审批手续完成后,先由经手人领出物料发外加工, 加工后送回仓库,再由运用
5、者领出访用。3.9.4 在公司加工自制的,先由加工部门领用,加工后按工件所耗用材料填 写用料单,将用料单同工件一齐退回仓库,由运用者办理领用。发外加工工件(如模具),完工后一律要办进仓手续,然后再领用。3.10 残损物品报万手续原料、物料由于购进或堆放亏损或某些物品存放时间长腐烂,易碎品打烂,每 月由仓库填报残损报亏表,写出理由上报一式三份,经总经理或总经理助理核实签名, 一份交内务部、一份交财务、一份仓库自存。有关仓库的账册、报表、格式要求,由 财务部协同制订,能够与财务及统计的要求一样。3.11 闲置物品报废的审批程序原料、物料由于存放时间过长或生产结构变更而不适用的闲置物品,其报废审 批
6、程序为:综合管理部定期发出清理报废闲置物品的通知-各部门/车间按通知要求 列出闲置物品清单一主管领导签名确认后送总经理办公室一由总经办统一交内务部、 技术部、品管部、财务部审核一各职能部门审核确认后,呈交总经理审批f综合管理 部依据公司看法统一处理闲置物品。3.12 仓库管理员应对产品做好防火、防腐蚀、防污染、防潮、防超期及损坏等工 作。3.13 仓库现场管理必需严格依据IS09001标准要求和定置管理的要求做好各项工 作。3.14 物料管理及领用制度(物料仓库)4.1 原材物料必需由选购 人员经手办理进仓手续。生产需用的原料、材料和帮助材料、低值易耗物料及工具物品,依据生产支 配须要,供应部
7、依据仓库存量而组织选购,再由选购人员办理进仓手续(由于特 殊缘由供应部不能购买的物品,也要供应部人员办理进仓)O4.2 支配领用物料、燃料、材料、机件、配件等的审批手续。4.2.1 车间、班组支配下月生产、修理工作时,要充分计算所需耗用的原、燃、 材、物料、配件等,并于当月底28日(原材料、燃料23日)前编制次月班组物料 支配申报审领表一式三份。4.2.2 2班组运用的物品,由班长填写支配表并签名,交车间主任初步审核签 名。车间运用的原料、燃料由车间主任填写支配表并签名。423全部班组物料支配申报审领表交内务部汇总,呈交主管领导审批。 审批后,一份交回车间或班组,一份交供应部作为编写、审核选购
8、 单依据, 一份交仓库核对库存量后,作为发料依据。4.2.4 供应部依据支配表的物料总数,对比仓库存量确定选购量。4.2.5 内务部和研发中心科研预料不到而又急用或者临时生产急迫须要的,而 支配表没有填写的,必需填写临时支配申请表一份。由运用的部门、班组、车间 填写并由部门主管或车间主任加具看法,报主管领导审批,如领导外出,由办公室主 任审批,再到仓库领用。如仓库无此物料应将临时支配申请表刚好转交供应部办 理相关手续购买。426仓库每月编制各车间、班组物料领用状况表(包括物料去向、金额)上 报财务、内务部,并报总经理审查。4.3 物料的发放依据和工具设卡记录4.3.1 物料仓依据内务部批转下来
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- 仓库 管理制度 A0 执行
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