项目管理制度(2.0).docx
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1、项目管理制度一、项目招标、投标管理二、项目物资采购、领用管理三、项目变更控制实施管理方法四、施工现场管理五、项目竣工验收和结算管理六、项目资金管理和审批方法七、项目用大型设备及大宗材料采购管理八、项目例会制度九、工艺图纸领用管理七、项目用大型设备及大宗材料采购管理1、采购工作分工合作原则及各部门分工细则:分工合作的原则:任何一项物资的采购应是公司部门与部门之间通力协作、相互配合、共 同努力的结果。各相关单位必须遵循以下原则:(1)为项目目标服务的原则。(2)贯彻标准先行、技术先行、统筹兼顾的原则。(3)加强和重视对企业资质审查的原则。2、各部门工作分工细则:在技术总监的主持下,各职能部门讨论制
2、定项目各项物资采购的质量要求、成本标准、功 能要求、甲供范围等。(1)项目办负责提供所需材料、设备的采购计划清单;负责组织相关部门对设备、材料 进行到场接货、质量技术达标验收与过程监控工作。(2)生产、技术部负责产品标准编制和技术文件的制定,并审核和完善项目办提供的采 购计划各项技术参数,参与材料设备的验收工作。(3)采购部负责实施采购计划,提供在项目成本控制、产品标准制定、技术应用分析等 信息方面的咨询、服务工作;负责对材料、设备等供应商进行资质审核、考察、业务洽谈;负 责甲供材料设备的合同签订、供应、参与验收以及协调售后等工作。(4)集团项目监督小组负责对采购计划的数量等进行复核,根据材料
3、设备采购计划审核 相应的采供合同。(二)采购计划1、项目办在完成工艺设计后,负责整理材料设备采购清单(见附表四)草稿,由技术 总监组织项目办各组人员、采购、安环部和公司相关领导讨论,确定相关材料设备品名、规格 型号、数量、技术参数及功能要求的说明、供货日期等,最终确定材料设备采购清单提交集团 项目监督小组审核,报董事长审批。2、审批完成后交采购部进行市场调查。(三)米购方案1、采购部根据采购清单要求进行市场询价,对供应商进行调查,初步形成市场调查报告。2、集团项目监督小组对市场调查报告进行讨论审核并形成采购方案初稿。3、集团项目监督小组组织生产、技术、设备、安环部对采购方案进行评审,评审通过后
4、 报董事长审批。(四)、采购实施采购部根据项目进度要求,负责落实与供方进一步商务洽谈签订合同,确保按要求交货。(五)、验收材料设备采购到位后,项目办组织生产、技术、设备、安环等相关部门进行验收,采购部 参与,验收合格才能入库,不合格的则由采购部负责与供应商沟通处理,项目办可不予接收。浙江鼎龙集团项目材料设备采购清单工程名称:米购材料设备名称:计划单价:计划总价:采购数量:规格型号:技术参数:性能要求:图纸依据:验收标准:现场安装的技术要求:质量要求:付款要求:进场时间及批次要求:项目办签字:时间:采购部签字:时间:技术总监签字:时间:集团项目监督小组审核意见:签字:时间:董事长审批:签字:时间
5、:项目例会制度1、为推进项目有序进行,有效完成各项计划任务,加强各小组之间的工作协调,使工作 有条不紊地按计划执行,提高工作效率与管理水平,及时发现工作过程中出现的问题,纠正工 作中的偏差,实现有效管理。定期对工作任务和日常管理进行检查。2、参加人员:公司相关高层领导及项目办各成员;3、例会时间:每周一下午13点30分开始;4、地点:浙江鼎龙科技有限公司二楼会议室;5、会议程序:(1)各小组汇报项目周/月计划完成情况,在工作中遇到的问题、建议以及需要协调配 合事项;(2) 项目办主任、副主任对本周工作完成情况进行点评,并对下周工作进行布置。(3) 公司参会高层领导讲话。6、各参会人员准时出席会
6、议,没有特殊情况不得缺席,不得迟到、早退。不能参加例会 者,应当事先请假,并提前将一周的工作情况(工作总结、工作计划)以书面的形式交给直接 上级。7、每次会议有项目办副主任主持,资料员负责记录,会后有资料员整理成会议纪要抄送 项目办成员及公司相关高层领导。根据会议要求进行工作落实、工作核查,保证事事有落实, 事事有反馈。九、工艺、图纸领用及项目档案管理1、工艺、图纸及项目有资料组安排专人(资料员)负责管理。2、项目档案包含各类工艺、图纸,各类项目用表单、设备及各类材料的合格证及厂家资 质,还因包含项目的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表。3、项目办须建立资料台帐,并将各类
7、资料编号,每月28日前盘存归档。4、根据工作进度需要领用工艺、图纸或相关资料,由各专业工程师(小组)填写申请单, 经项目办主任(或副主任)签字后向资料组申领;施工单位经项目办主任同意后领用。5、申领单填写必须详细写明领用资料名称、编号、用途、数量等。6、工艺、图纸借用不能超过15天,如需继续使用,应办理续借手续。7、项目办必须建立工艺、图纸领用台账。一、项目招标、投标管理目的:为了规范招标行为,保证项目工程质量,由集团监督小组统一领导和管理项目招标 工作。1、招标(投标)范围:方案设计、施工图设计、工程施工(建筑、安装工程)、设备采购。2、招标(投标)方式:招标方式分为二种,一是公开招标;二是
8、多家议标。公开招标须 按编标、投标、开标、询标、评标程序操作,价格通常是一次性包干。多家议标是采用背靠背 议标方式。参加投标的单位原则上不得少于三家。3、招标程序(1)提出招标申请。(2)确定招标方案,编制招标文件和标底。(3)对各投标单位进行资质预审、考察,并确定投标单位。(4)向投标单位发放招标文件,同时收取投标押金。(5)组织投标单位踏勘现场,介绍情况,并答复投标单位提出的问题。(6)接受投标单位在规定时间内按要求编制的投标书,转送公司投标领导小组。(7)组织开标、询标、议标、评标、确定中标单位,由公司招标领导小组发放中标通知 书。(8)公司与中标单位签订经济合同。(9)未中标单位退还工
9、程项目图纸等有关材料,招标单位退回押金。4、根据招标结果确定施工单位,并确定监理单位,报董事长审核批准,大型项目报董事 会批准,签定施工合同。二、项目物资采购、领用管理1、项目物资采购采购原则:确保物资质量,价格合理,减少仓库结存,利于公司资金流转。(1)采购部门根据项目办提供物资采购清单按公司采购管理制度进行市场调查,及 时组织货源保证物资准时到位。(2)对一些非标设备、重要物资,由项目办同采购部门共同进行市场调查,确定价格和 供货商。(3)物资第一次采购须至少三家比货,不仅要对比供应商,还需对比物资具体生产厂商、 生产地点等详细信息,选择性价比最高的供应商。后续采购在市场价基础上进行议价,
10、最好选 择同一供应商,降低采购成本。(4)采购合同制定时须将付款方式、物资生产商、规格型号、多退少补原则写入合同。(5)付款方式预付款控制在3。以下,到货后控制总付款额在50%以下(非标、定做物 资除外),余款在项目结束后,对物资进行清点,多余物资退还供应商,对购入物资量进行结 算,并约定在结算完成后13月内付清余款。(6)项目物资采购(包括设备)必须有采购员填写入库单,按规定办理入库手续。(参见 辅助材料管理制度)(7)物资采购申报后,因相关部门超过2个工作日未完成签字确认手续,视为同意,其 它部门可进行后续跟进工作。(8)设备组、机电仪组应及时对各自负责的进厂设备、材料及电器、仪表进行实物
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