广告公司行政管理制度文档.docx
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1、XX广告公司行政管理制度一、考勤管理规范(一)考勤1、员工必须按照公司作息时间规定按时上下班,到公司上下班必须 亲自打卡,延长工作加打离开时间,否则视为无延长工作。2、当日未打卡员工必须提前告知部门负责人及行政部,在第二天之 内处理(说明原因,并填写好未打卡说明,部门负责人签字后交总经 理签字),否则按旷工处理。3、外出:员工因公外出,须直接向部门负责人报告。员工上班后中 途因私事外出,须向部门负责人请事假并经批准后方可外出,以上 情况均需在行政部登记本上填写去向表,否则作旷工处理。部门负 责人以上职务因私事外出,须向总经理报告去向。(二)迟到早退:1、根据XX市交通状况,每月允许员工有1次1
2、0分钟的情况出现, 不予经济处罚。2、迟到或早退30分钟内第一次处罚10元,两次以上加倍处罚,超 出1次1倍,2次2倍以此类推。3、迟到或早退超过30分钟但不到60分钟范围内,按旷工半天处十四、公司印章管理规范(一)根据公司不同业务的工作需要,公司印章有不同的使用范 围。为保证公司的合法权益不受损害,杜绝失误发生,特规定如下 印章使用办法。(二)印章刻制按公司业务需要由部门提出申请,公司领导批准 后,由总经理统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续, 填写印章管理登记表,备案并留好印章样图。(三)公司公章原则上由总经理统一管理或总经理委托副总经理管 理,财务章由财务统一管理。(四)印章的使
3、用:1、每枚印章使用前要由经办人填写印章使用审批单,由总经理 进行审核并批准后使用。2、公司印章原则不允许携带外出,如确系特殊需要须经部门经理 提出书面借用申请,并经总经理批准签字后方可借走,借用时须填 写印章借用申请表,原则上借出的印章当天归还,不得延误。印 章外借期间的使用由部门负责人全权负责。(五)责任1、印章使用责任人(签字人)对印章负有经济、行政、法律责 任。监印人员对违反规定的签印有权拒绝用章,印章保管人员不得 私自动用印章。若非法使用印章,一经查出根据事件的严重程序给 予严厉的行政处分或追究其经济、法律责任。2、若印章在使用、保管过程中不慎遗失,则追究责任人相应的行 政、经济责任
4、,给予严厉的处分,并赔偿所发生的一切费用。十五、公司证照管理规范(一)公司证照由总经理指定财务统一管理。(二)证照包括:营业执照、法人代码证、法定代表人身份证、税 务登记证等。(三)证照的使用包括借用、复印等。(四)证照使用必须填写证照使用申请单。(五)证照借用程序:借用人申请一部门负责人复核一总经理核准一办理借用手续一归还 借用完毕后,应在时限内归还证照保理人。(六)证照复印程序:借用人申请一部门负责人复核一办理借用手续一归还(七)如证照复印件未使用,应立即退还证照保管人。(A)如需使用原件,则须总经理核准。(九)证照复印件必须注明“再复印无效字样”。(十)证照保管人必须做出登记,认真填写证
5、照使用登记表。(十一)公司工商执照、机构代码证、员工社保手续的年检、变更 等事宜由行政部负责办理;税务登记证、统计证的年检、变更等事 宜由财务部负责办理。十六、公司物资管理规范:(一)本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1、消耗品:铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记 本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、 圆珠笔、钉书钉等。2、管理消耗品:打(复)Epi纸、大喷布、写真布、展架等。3、管理品:剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒 等。(二)办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人 使用保管用品,如圆珠笔、签字笔、直尺等。
6、“部门领用”系部门共 同使用用品,如打孔机、大型钉书机等。(三)消耗品及管理消耗品每月25日申请一次,管理品每季度末的十日内申请一次,原则上不再另行申请。(四)行政部可向文具批发商采购,其必需品、采购不易或耗用量 大者,应酌量存库。(五)固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏,公司将根据具体原 因追究当事人相关物品净残值予以赔偿。对于重大责任者,除追究 经济责任外,还将视情节给予相应的行政处罚,甚至追究法律责 任。十七、公司固定资产管理规范:(一)原则上公司固定资产由行政部会同财务部沟通管理。(二)行政部主要负责资产进出统计、定期资产盘点、钥匙管理、 资产编号、员工资产领用登记等;(三)财务部负责
7、固定资产上下帐、账本的建立及资产盘点审核。(四)凡公司购买任何物品均先交到行政部登记,再由行政部统一 分配到部门;资产出库必须经总经理批准;经手人填写出库单总经 理签字确认后物品才可离开公司;(五)员工个人领用公司资产到行政部申请,领用时必须当面清点 并在资产领用单上标注物品使用现状,双方签字确认后员工方能使 用,如中途由员工认为损坏则原价赔偿,自然损耗想行政部报备, 核实后填写损耗单。十八、出差管理规范:(一)差旅费申请:公司员工因出差办理公务者,由部门主管提书面申请,申请内容包 括出差事由、去向、预计天数、预计差旅费明细等。总经理批示后 根据情况领取备用金。(二)报销制度:员工出差的膳食、
8、住宿、交通费、杂费等原则上 实报实销;但必须出具发票;如吃饭、杂费等未能提供必须写出未 提供发票说明总经理签字认可后方能报销十九、员工日常工作流程:(一)8: 30按时到工作岗位并进行打卡签到。(二)8: 308: 35听激励歌曲(三)8:359:00每日公司全体员工例会,告知所有同事当天工作 计划及是否需要其他同事配合工作,由主管领导进行工作分配。(设 计部打开电脑并登陆公司3个QQ,制作部如有工作安排则打开机器 预热)(四)9:009:15各部门召开小会安排本部门工作,如需其他部门 协作的工作(如设计,策划,送货,安装,收款等)由主管经理收 集信息后整理向上级领导汇报或自行与其他部门经理协
9、商配合。(五)9: 1512: 00有计划的开展工作。(六)12: 0013: 30休息时间,大家也可聚在一起对工作中的问题做适当交流和提些建议,观看部门培训类视频和书籍。(七)13: 3017: 15回到岗位安排好下午的工作。(八)17:15-17: 30组织召开各部门小会议对当天工作进行总结,处理未完成事宜。(九)17:3018:00组织全体员工开下午会。(+)18: 00-整理各自办公区域物品(关闭电脑、打印机、复 印机、灯、电源,清理工作中留下的杂物,把椅子放到桌面下),当 天值日同事开始打扫卫生。(十一)以上工作流程为固定模式,其他部门内部流程自行规定。媒体广告计划申请表申请单位:申
10、请人:联系人:申请时间:电话/传真:e-mail :媒体名称广告内容刊出时间广告版位媒体费用报价折扣率总金额媒体状况媒体名称主要客户群体主要发行地区发行周期发行量审核费用总预算:具体补贴金额:业务部经理审核:XXX负担额度: 代理商负担额度: 具体审核意见:策划部经理审核:总经理批准:备X XL媒体广告包括在月度总预算内C2、策划部经理在审核后,5个工作日内将此表传回。3、此表视为媒体广告计划批准书。备注:1.代理商须加强区域推广与宣传的计划性。提出申请前须知会当地业务部经理,得 到确认后再填写有关申请表格。2.正常情况下请于计划发布日起提前15天申报,不得先发布后申请核销,否则一律 不予核销
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