01-【汇编制度】4-公司行政管理制度.docx
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1、公司行政管理制度编制单位:行政部编制时间:(6)档案移交由部门自定责任人保管的档案不移交,但每年要接受档案室一年一至两次的档案 检查;按年度归档的档案,在每个自然年结束后1个月内,由各部门立卷归档,移交档 案室;负责保管档案的职员离职或调离工作岗位时,应将有关档案资料按要求整组卷后, 与档案室负责人、部门经理一同进行档案移交,移交给本部门经理或接岗人;档案移交时,移交人填制移交清单一式三份,交接双方按清单核对交接,并在移 交清单上签字;移交清单由移交人、接交人、档案室各执一份。三、责任1、损坏、丢失公司档案的;2、擅自提供、销毁公司档案的;3、涂改、伪造档案的;4、违反第三条制度,不按制度归档
2、或不按期移交档案的;5、档案管理人员玩忽职守,造成公司档案损失的。违反档案管理制度的,公司将据人事管理制度,视情节轻重,给予处罚。保密管理规定一、保密范公司全体员工均应树立保密意识,严格保守公司秘密。二、保密原则公司全体员工应遵守以下原则:不该说的,绝对不说;不该问的,绝对不问;不该 看的,绝对不看;不该听的,绝对不听;不该记录的,绝对不记录。三、保密内容与方法1、文件的保密环节包括其制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁等。2、保密文件划分为三级,第一级为绝密,第二级为机密,第三级为秘密。(1)绝密公司有针对性的竞争策略和计划;交易商有关资料;尚未公布的工资福利和人事调整方案;其他绝
3、密内容。(2)机密公司发展规划;公司事故调查报告;公司领导的人事档案;尚未公布的公司机构改革方案;员工个人的薪金;其他机密内容。(3)秘密没有明确规定可以传达的公司办公会议内容;不宜对外单位公开的内部规章;尚未公布的人事处罚决定;其他秘密内容。3、保密文件的复制(1)保密文件的复制由董事长或主管副董事长批准;(2)复制保密文件,应派人在复制现场监督;(3)保密文件的复制情况应予登记。4、保密文件的发出、传递、签收、保管(1)发出保密文件应履行审批手续,审批权限同保密文件的复制一致;(2)行政部经理负责绝密文件的传递工作,其他保密文件的传递工作由秘书负责;(3)保密文件的接收人,应在接收记录簿上
4、签收。接收人应对保密文件妥善保管,不 得随意在办公桌上堆放,不得携带回家或公共场所;(4)经批准由个人保存的记有秘密内容的记录本等应防止遗失。离职时,应清理交回 公司。(5)绝密文件由行政部经理直接保管,其他文件由行政部(档案室)保管。5、保密文件的查询和借阅,要严格履行审批制度,权限同保密文件的复制一致;6、保密文件的解密和销毁(1)保密文件的解密有两种形式,一是因正式公布而解;二是经鉴定已丧失秘密特征 而解密;(2)因公布而解密的,由保管人确认;(3)经鉴定解密的,鉴定由保管人提出;(4)经鉴定已丧失保存价值的秘密文件应销毁;(5)解密与销毁应报董事长批准(6)销毁保密文件,应有两个监销人
5、,并制作销毁记录。四、处罚违反本规定的,公司将据人事管理制度,视情节轻重,对责任人予以处罚。一、图书、资料购买程序1、技术类、财务类图书、资料由工程师或财务人员提出申请,经所在部门经 理、行政部经理审批后,该部门自行购买。2、其他类型图书、资料由职员向行政部提出建议,行政部审批后,由提出建 议的职员自行购买或由行政部统一购买。3、购买图书、资料经手人应事先查阅行政部书目,防止重复购买。二、图书、资料保管与借阅1、图书、资料购置后,由经手人到行政部进行统一编号登记,由行政部管理。2、行政部对所有图书、资料做文本和电子版记录,定期向全体职员发送最新书目, 以便职员借阅。3、职员到行政部办理借阅手续
6、,行政部对借阅期限及图书资料完好度进行记录;有 借阅冲突时,由借阅职员或图书管理负责人协调。4、借阅图书的职员应在借阅期限内归还,原则上以两周为限。办理归还手续时,行 政部对图书损坏度进行记录。5、图书借阅期间受到损坏或丢失,借阅职员应根据情节予以赔偿。一、定义固定资产指单位价值在2000元以上 使用期限在1年以上的房屋、设备、交通工具、 计算机及网络设备、家用电器、家具等。1、实行申报审批制度:使用部门将所需固定资产的购置书面报告报送公司领导审批,书 面报告的内容包括:固定资产名称、型号、数量、产地、品牌、价格标准、购置目的、 质量要求等。审批后报财务部。2、采购固定资产时,由行政部按批准后
7、的采购计划购置固定资产。电脑网络设备等专业 技术性强,价格弹性大的固定资产的购置,应由技术部与行政部共同负责选货、洽谈签 收及验收等事宜。经办人员凭购货发票、固定资产登记卡到财务部申请付款或报帐。三、固定资产日常管理1、行政部是固定资产的归口管理部门,应设专人负责固定资产的登记、调配和监管工作。 分公司、办事处等派出机构的固定资产,由分公司、办事处负责人负责。2、固定资产的登记记录。除由财务负责管理固定资产总帐、明细帐外,行政部固定资产 管理员要按各固定资产设置固定资产登记卡。固定资产登记卡要详细记录固定资产购置 使用、年终盘点、清理维修、报废、售让等情况以及各项固定资产的管理责任人。3、固定
8、资产的出租、报废、售让等,由行政部出具书面报告,公司领导审批,交财务部 门作帐务处理。4、固定资产的使用人和管理责任人,应做好日常保养和维护工作,对固定资产非正常损 失和遗失,应追究责任人的相应责任。固定资产的使用人和管理员离职或调离工作岗位, 应由行政部负责进行固定资产进行清点、监管移交,并做相应的记录。固定资产的使用 人有义务、责任对资产进行保养维护,对丢失损坏负直接责任,资产出现问题,及时向 行政部门汇报。公司职员要爱护公共财务及设施。职员个人使用的各种固定资产和各类公用物品,如计算机、桌椅、柜、等,使用者必须登记,并精心使用和保管。5、年终,由财务部门、行政部会同有关管理责任人对本公司
9、固定资产作全面清理盘点, 确保帐帐、帐卡、帐实相符。对盘盈盘亏的固定资产要做书面报告,查明发生的原因、 责任,提出处理建议,报公司领导批准。财务部门根据固定资产盘点表及其他文件作相 应帐务处理。四、定资产的维修和报废1、固定资产的使用部门和使用人,应严格按照使用说明操作,因使用人操作不当等非正常原因造成固定资产损坏,应追究责任人责任。2、固定资产出现破损和故障应报行政部,由行政部报公司领导同意,组织修理,并 对维修情况作出记录。3、行政部会同相关部门对已无法使用的固定资产进行鉴定,对无使用价值的资产进 行报废处理。待报废的固定资产由使用部门写出书面报告,说明原因,经财务部审核、 行政部经理批准
10、后,可办理报废手续。无法继续使用的固定资产,由行政部出具书面报 告,经财务部审查,领导批准作报废处理。一、办公用品分类办公用品分为消耗品、管制消耗品及管制品三类,分别如下:消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶水、大头针、回形针、口取纸、复写纸、便条纸、信 纸、圆珠笔、钉书钉等;管制消耗品:签字笔、白板笔、笔记本、修正液、直尺等;管制品:剪刀、钉书器、计算器、印泥、名片等。二、预算报批1、行政部根据公司办公用品需求的实际情况,制定年度办公用品预算,经财务部审 核后,报董事长批准,由行政经理根据批准的预算采购办公用品。2、每月28日前由各部门提出办公用品领用计划,交行政部统一采购,次月5日前发 放。但请领
11、管制性文具不以上述时间为限。3、每人每月办公用品领用不得超过30元。三、办公用品的请购1、当消耗品接近最低库存限额,即接近办公用品库存最低限额时,由保管人员填写办公用品采购申请单,由 签字,交采购人员采购。2、当管制品需要购买时,由使用人填写办公用品采购申请单,由 签字,交行政部门采购人员采购。3、当公共用品(如复印机零部件、装订机等)需要购买时,由行政部填写办公用 品采购申请单,由 签字,交采购人员采购。四、办公用品的采购1、采购人员本着货比三家,物美价廉的原则进行采购。2、采购完毕的办公用品需填写办公用品入库单(一式两联),同保管人员进行交 接。3、采购人员负责编写大件办公用品的编号(单价
12、 元以上)。4、采购人员每次采购后填写电子版采购清单,每月汇总交行政部负责人审查。五、办公用品的保存1、物品在仓库内按材料主次、出入频繁程度进行合理排放,不得混杂堆放,并按先 进先出原则发放。2、物品在仓库内做好防水、防潮、防火措施。3、每月20日定期盘点库存并填写库存盘点表。 六、办公用品的领用1、个人领取办公用品,应填写办公用品领用单并由 签字。保管人员应以办公用品领用单发放办公用品,若为圆珠笔、胶水等以旧换新者,可直接换取,无 需主管签字。2、保管人员应另办理办公用品个人领料登记卡,使每个人领用的办公用品一目 了然。无具体使用人的,使用部门的部门领导为使用人;无具体使用部门的,则行政部
13、为使用人。3、各种原因离开公司的职员,应在行政部监督下将剩余的办公用品退回,并填写离 职人员办公用品退回清单。机动车辆、驾驶员管理制度为加强车辆管理,确保各部门用车及时,安全提高工作效率及服务质量,严格控制 费用,特对公司机动车辆及驾驶人员的管理做出以下规定:车辆管理一、机动车辆的管理和调度1、日常调度由行政部经理负责。遇特殊情况时由行政部统一调度。2、公司配给专人使用的车辆,使用人因出差、探亲及事假(三天以上),需将车辆 停回公司,到行政部办理交车手续。3、机动车辆年检、保险等手续由行政部负责办理。驾驶员须按时将车及证件交行政 部,以保证车辆按时年检。4、各部门需用车离开本市办事,要提前一天
14、(紧急公务除外)填写出车单并由 部门经理签字,行政部经理派车。5、公司机动车辆,未经董事长同总不得擅自外借或调换。否则,车辆发生任何意外, 一切责任自负。6、各部门使用机动车辆因违反交通规则,被扣证、扣车,由驾驶员本人尽快将车、 证取回,罚款自行承担。7、汽油票应由经办人、部门经理、行政部经理签字后方可报帐。8、机动车辆被盗窃,驾驶员应立即通知行政部。因行驶证一起被窃造成保险公司免 赔10%的损失额,应从驾驶员工资中扣除,扣除额为损失额的10%o9、司机每次出车前应填写出车单,用车人每次用车前查看当时里程数,用车完 毕,按实际用车里程数给司机签字。司机每次出车后将填写完的出车单交行政部审 核、
15、保存。二、机动车辆的保养、年检、保险1、保养年检、办理保险工作由行政管理员完成,驾驶者发现问题及时通知行政部。2、机动车辆因操作不当致使机械的损坏而造成的损失,由驾驶者承担。3、行政部建立车辆及驾驶员档案和定期保养维修登记薄。三、机动车辆的维修1、审批:车辆发生事故,立即通知行政部现场检查。确需修理的,行政部提出意见, 交董事长审批方可执行。2、报定价:到多家维修厂了解、商谈、确定维修价格。3、报销:修理发票(附修理明细表、审批表)经经办人、行政部经理、财务部经理 签字方可报销。4、未经审批,私自将车辆送往修理厂修理,费用自行承担(长途车除外、但应补办 手续)。四、机动车辆交通事故的处理1、公
16、司车辆发生交通事故,肇事者应保护好现场,通知行政部,行政部应及时赶到 出事现场,并通知交警队、保险公司及有关部门前往现场处理,肇事司机应协助行政部 处理交通事故。2、未通知行政部、交警队前往肇事现场处理的交通事故,一切费用由肇事者自行承 担。3、发生交通事故,保险公司赔付后的损失额(包括事故处理费用),从肇事者工资 中扣除,扣除额为交警队事故裁决责任所承担比例减掉保险公司的赔付额。4、交通事故处理完毕后,由行政部将事故处理结果书面呈报。驾驶员的管理一、驾驶员调度2、驾驶员由行政部统一管理、调度。3、驾驶员未经领导同意,私自开车外出,发现一次,扣其当月工资的10%。造成交 通事故的,一切责任自负
17、。二、驾驶员守则1、驾驶员必须熟悉车辆性能情况,并保证车内配套设施完好;车内工具、配件由驾 驶员自行保管,如有损坏和丢失由驾驶员赔偿。2、严禁无证行车、酒后行车和私自出车,由此而造成的一切后果均由驾驶员自行负目录一、职业道德4二、礼貌仪表4三、工作秩序4四、安全保密4一、收文6二、发文6三、传真6档案管理制度8一、职责8二、管理内容与方法8三、责任10保密管理规定11一、保密范围11二、保密原则11三、保密内容与方法11四、处罚12图书、资料管理制度13一、图书、资料购买程序13二、图书、资料保管与借阅13固定资产管理制度14一、定义14二、固定资产购置14三、固定资产日常管理14四、固定资产
18、的维修和报废15办公用品管理制度16一、办公用品分类16二、预算报批16三、办公用品的请购16四、办公用品的采购16五、办公用品的保存17六、办公用品的领用17机动车辆、驾驶员管理制度18一、机动车辆的管理和调度18二、机动车辆的保养、年检、保险18三、机动车辆的维修19四、机动车辆交通事故的处理19一、驾驶员调度19责,公司概不承担任何经济和刑事责任,且每次违规出车,罚款100元,从驾驶员当月 工资中扣除。保洁工作管理制度一、目的:为保持干净、整洁的办公环境,明确保洁人员的工作内容及职责,特制定本规范。二、工作时间:保洁人员每日8: 30分清扫完毕。四、保洁区域及标准:1、办公区保洁项目:擦
19、拭办公桌桌面、电话、电脑、办公椅、整理桌面散放文件、地面吸尘、 收垃圾。要求:1) 8: 30分之前必须完成。2)应先清洁董事长办公区及部门经理区。3)须 用干净毛巾(干湿两条)。4)暂空闲的办公桌椅。周期:每日固定一次,其余时间巡回保洁。保洁标准:无垃圾、无碎屑、无污迹、无死角。3、公用区域保洁项目:会议室(门、会议桌、椅、衣架、白板)、走廊、整理打印、复印区,整 理供水处。要求:要求:1) 8: 30分之前必须完成2)须用干净毛巾(干湿两条)。4)暂空闲 的办公桌椅。周期:同办公区标准:无异味、桌椅摆放整齐、无尘土、无碎屑。4、其它1)、及时清理离职职员的废弃物品、保证桌面整洁。2)、根据
20、来客情况,随时整理会议室。3)、巡视各个部位的卫生情况,发现问题及时处理。4)、除生活垃圾及办公垃圾外不得擅自处理公司物品。5)、每两年清洁一次地毯。印鉴管理制度第一条范围本制度规定了公司印鉴管理的内容和形式。本制度适用于公司的公章(向主管机构登记的公司印章及特定业务专用的公司印章、 部门章、业务专用章及董事长、董事长和财务人员名章等印章)的管理和控制。第二条职责一、公司行政部是公司印鉴管理的归口管理部门,负责对本制度的执行进行监督管理。二、监印人员负责印鉴的保管、盖用和换(补)发等工作。第三条 管理内容与方法一、监印人员1、各种印章均须有专人负责监印。公司公章、特定业务专用的公章、董事长名章
21、及董事 长名章的监印人员由本公司董事长指定任用;各部门印章及经理名章由各部门经理指定 监印人员。2、财务专用章的保管、监印还必须符合会计规范要求。财务章仅用于各种款项的收支, 在开户银行印鉴卡上备案的印鉴不得由出纳一人管理。对加盖印鉴的文件要保留原件或 复印件并与印鉴使用登记表一起保管。3、监印人员不在时,应由指定代理人监印,代理人亦按上述制度任用。二、印鉴的核定及制发1、公司的印鉴、董事长名章均由行政部统一核定、制发。2、各部门公章、部门经理名章、特定业务主管名章经董事长核定后,由行政部统一制发。三、印鉴的换发、补发1、印鉴印文磨损申请换发时,由监印人员填具换发印鉴申请表,并且拓具印模,标
22、明制发日期,按印鉴的核定及制发制度送请主管领导(即负责核定人员,下同)核 定后,由制发部门换发。2、印鉴毁损或遗失时,监印人员除向该印鉴登记机构报备并依法公告作废外,应填具补发印鉴申请,标明原印鉴的种类、内容、字体、制发日期、毁损或遗失经过及失 职人员的议处,并依印鉴的核定及制发制度送行政部核定后补发。补发印鉴的印文 字体应有异于原印,以兹区别。四、印鉴的缴毁1、公司或各部门废弃、撤销或遗失寻获的印鉴,应由监印人员于一周内送印鉴制发部门 (行政部)呈请核定,并予以检查、登记,将其撤销。未经主管领导批准,上述印鉴不 得继续使用。2、印鉴制发部门收到的应缴销印鉴,酌情予以保存或截角注销。五、印鉴盖
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