公司年度经营计划参考模板范本.docx
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1、2023年度经营计划书编制:审核:批准:编制时间:2022年12月31日三、主要经营策略(-)市场策略要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选 择。因此,公司将2022年确定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场和专卖店,发展客户争取订单,对此 应将采取措施:1 .全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓励公司管理人 员参与营销工作。2 .国内和国外销售部必须整合各项资源,在2022年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客户和国 内经销商的开发、签约工作。3 .海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进
2、口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世 界总量的57%,并以“发展中东客户,继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。4 .国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展渠道经销商(计戈IJ 30家,力争50家), 应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。(二)产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。2022年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即:在确保品质的基础上,在设计开发、选材和价格上, 始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低单张座椅产品利润,提升总 体销量,实现利润总量最大化。为此,应采取下列措施:1 .国际销售应调整主打产品,
3、从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡,以做现代礼堂、影院及公共场所座 椅为主。2 .国内市场的产品策略按产品系列推进:1)针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品,应“加强开发、推陈出新、完善细节”,为满足二、三级市 场,适度扩充HJ排椅系列。2)针对课桌椅、等候椅产品,推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进的策略,以行业中等价 位推广产品。3 .生产部应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划,采取必要的 行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。(三)品牌与招商策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近十八年的经营,“鸿基座椅”已经成为行业的优势品牌,具有
4、较强的号召力;在市场上和消费群 中具有良好的美誉度。因此,2022年,公司必须集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用网络、专卖 店、直销、展会等通路,集中力量向海外市场和中国区市场推广“鸿基座椅”品牌。为此,相应措施如下:1 .国际销售部应以“鸿基座椅”为主打品牌,以展会、网络等通路为手段,以海外采购商和经销商为目标 大力开展招商活动。2 .国内销售部应在中国区市场主推“鸿基座椅”品牌,采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等 手段,面向家具业、影院业、体育场馆、会堂、礼堂和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。四、实现目标的保障措施(一)生产资源保障1 .公司新增投资100万元,增加生
5、产设备,扩大生产场地或(参股、收购、外发),确保产品生产年度 销售实现营业额1.1亿,冲刺目标1.21亿元和各项营销策略的实现。2 .生产部作为二线部门,理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生 产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计开发、物料采购、产品生产和 品质控制等各项生产管理活动。3 .按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标,采取适 宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。4 .生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产部各级主管的关键所在,必须列入各部门主管的首要 议
6、事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、 提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低, 使主营业务的座椅材料成本控制在45%以内。(二)人力资源保障“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障一、二线部门的后勤供给,构建体系、理顺管 理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源部2022年的三大任务。为此,必须从以下四个方面做 好人力资源管理工作:1 .加快人才引进:以2022年人力配置标准计划为基础,加快新增人员中的关键职位的引进和流失人 力的补充,确保一、二线用人需求;建立人员淘汰和人
7、才储备机制和计划,在2022年5月31日前将应淘 汰人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。2 .加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工和加盟商进行系统的培训,提升员工 和合作伙伴的职业和经营素质。3 .建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪 资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。4 .建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由常务副总经理牵头, 以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2022年2月1日起, 总经理对公司经营团队实施考核;
8、至迟于2022年4月1日起,各部门对中层干部(部门)和基层干部(作 业组)施行考核;绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。(三)综合管理保障市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧,必然在技术壁垒上体现,客户必将更加关注体系认证等技术性 措施;公司将2022年定义成为未来35年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司 核心竞争力的一个核心。1 .由常务副总经理主导,集合内外资源,自2022年3月1日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体 质活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺 畅的、高效的管理体系。管理体系的建构,必
9、须以“理顺脉络、提升效率为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结 合,为必要时的体系认证打好基础。2 .按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实 检讨等工作。(四)财务资源保障2022年,公司将为一线部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线 倾斜。与此同时,财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度:1 .逐步下放费用审批:在2011年已经下放部分权限的基础上,财务部按“编制责任人”的思路,将各类费 用的初审权下放给各业务部门副总(经理),以便形成权责对等机制;财务部在费用流向的合理性等方面 加强监测。2 .
10、主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上,财务人员必须更多地“走出去”,直接参与市场调 研,或组织各类专项活动,协助、指导相关部门降低成本。3 .整合多个专卖店资源:由财务部主导,对乐从专卖店、博览专卖店、郑州专卖店、苏州专卖店等资源 的工商、银行、税务、海关资源进行整合,为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。4 .健全财务监测体系:财务部必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务监测 体系,重点关注物流活动背后的财务信息流。(五)组织管理保障1 .由董事长(总经理)负责,与经营团队签定目标经营责任书,明确各责任部门的目标、责任和相 应的权利。2 .由各责任部门副总(
11、经理)负责,2022年2月15日前,对各项目标进行层层分解,并与各级主管签 定目标管理责任书,逐级明确目标、责任、奖惩等。各级主管的目标管理责任书统一汇集于人力 资源部,实施归口管理。3 .由财务经理负责,2022年2月15日前,出台财务预算和成本责任控制办法,明确各类责任人的 成本控制项目、目标、责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。4 .由常务副总经理负责,2022年2月15日前,以董事长(总经理)为授权方,与各责任部门副总(经 理)签定安全生产责任书,明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等,确保年度重大事故控 制为零。5 .由营销副总经理负责,组织每月/季“经营目标达成检讨会
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