仓库部检查表.docx
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仓库部检查表被审核部门:被审核日期:编号:序号检查内容实施情况评价1物料入库手续是否符合要求?抽查电子料及包装料的入库手续 符合要求。2物料出库手续是否符合要求?抽查电子料的出库手续符合要求。3库内物资的标识、定期管理是否符合 要求?符合要求4物、账是否相符合?符合要求5退补物料的管理是否符合要求?符合规定6对物资的防护是否符合要求?符合要求7库内不合格管理是否符合要求?对不合格品区进行了明确标识8对客户财产是否按规定进行了处 理?有按规定进行区分批准:审核人:
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