2022年网站方案模板汇编七篇.docx
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1、2022年网站方案模板汇编七篇网站方案模板汇编七篇为了确保事情或工作能无误进行,就不得不须要事先制定方案,方案是书面安排,具有内容条理清晰、步骤清楚的特点。那要怎么制定科学的方案呢?以下是我整理的网站方案7篇,欢迎大家共享。网站方案 篇1银行内部限制系统是一个循环的过程。在这个循环系统中主要包括:设计执行评价改进四个环节。内部限制系统存在的意义就在于持续地循环,包括:再设计、再执行、再评价、再改进。银行内部限制系统就是在这个不断的循环中得到持续的进化。一、内部限制的设计银行设计内部限制系统的目的是为了完成其经营目标。现代管理的思维方式往往是:?确立组织的经营目标评估实现目标的风险依据风险评估设
2、计内部限制系统执行内部限制系统评价限制系统的适当性和有效性依据评价结果实行改进行动。可见设计内部限制系统的主要依据是风险,假如银行在实现目标过程中没有风险就不须要设计内部限制系统。银行全部内部限制都是针对风险的大小来设计的,风险越大,设计的限制措施就越多、越严密。在银行重要风险领域,还要设置多重限制措施。内部限制与风险是一对冲突。内部限制和风险这对冲突的双方都是人。设计和执行内部限制的往往是银行内部的人,而制造风险的也是人,造成这些问题的可能是银行外部的人,也有可能是银行内部的人,有时甚至是银行内部限制的设计者或执行者。所以,“人”是内部限制设计者应当考虑的核心问题。他们之间好像是在玩博弈嬉戏
3、,双方用的都是一种对抗性思维,所以,对银行内部限制系统的设计者而言,学会运用科学的思维方法至关重要。二、内部限制的执行内部限制系统的设计和执行在银行内部的不同管理层次有不同的分工。在组织中层次越高,设计的职责越多,执行的职责越少;层次越低,执行的职责越多,设计的职责越少。如用数学的方式来表达就是,内部限制的设计与管理层次成正比,内部限制的执行与管理层次成反比。譬如,银行董事会的职责是设计重大的方针政策,方针政策也是银行的内部限制;高级管理层的职责是执行董事会的方针政策,并设计相应的限制系统;中低级管理层的职责主要是执行高级管理层制定的有关政策和程序,并设计一些详细的限制措施;?最基层的操作人员
4、只负责执行与自己岗位有关的操作规程和内限制度。内部限制执行环节要留意以下问题:1.内部限制的有效执行特殊须要一个良好的限制环境。在银行内部营造一种深厚的“限制文化”和“限制氛围”,是内部限制得以有效执行的基础。强调内部限制对单位管理与个人切身利益的关系,使全体管理人员与职工理解贯彻执行制度的意义,清晰最高管理层的决心、意向与要求,明确本职工作的地位与影响力。2.银行各级管理层不仅是内部限制的设计者,同时也是内部限制的模范执行者。董事会和高级管理层要通过自己的言行,向广阔员工表明内控的重要性。银行各阶层管理人员,特殊是高层管理者要自觉遵守与自己有关的各项限制制度,要自觉接受违反制度后的应有惩处。
5、3.牢靠的信息系统是内部限制得以有效执行的前提。有效的内部限制系统应当是一个有效的信息数据系统。内部限制得以执行的前提是相关的限制信息能刚好、精确地传达到执行者。所以,应保持有效的信息沟通渠道,以保证全部银行职员能充分了解和遵守涉及其责任和义务的全部政策和程序,并保证信息能够刚好送达有关人员。三、内部限制的评价内部限制的评价,是指对上述内部限制系统“设计”和“执行”两个环节的恰当性和有效性进行测试和评价,其中测试是手段,评价是目的,测试是评价的基础,测试是为了获得充分的评价证据。评价是内部限制循环过程中一个特别重要的环节,或者说是一个承前启后的环节。从系统本身看,它是内部限制持续改进过程中的一
6、个重要信息反馈渠道。通过对内部限制设计和执行两个环节的测试,将内部限制适当性和有效性方面的评价信息,作为系统设计和系统执行两个环节的重要资源输入,从而使内部限制系统不断得到改进。内部限制评价质量的凹凸,首先取决于评价者是否具有独立的地位,其次取决于评价人员有无适当的评价方法和专业技术水平。根据评价主体的不同,内部限制评价有外部评价和内部评价两种。银行内部限制的外部评价主要是指外部审计师和银行监管当局对其内控的评价;内部评价主要是指内部审计师的评价,或有关管理部门的自我评价。不管是内部审计师,还是外部审计师,最重要的一点就是评价者应当保持“独立性”。因为“独立性”是评价者做出公正、客观评价结论的
7、基础。内部审计部门是以履行内部限制评价为职能的机构,其对内部限制的评价具有肯定的客观性和公正性。但外部审计师作为一种独立的机构,相对内部审计来说更有其自己优势。事实上由外部审计师来完成银行内部限制评价工作可能会显得更经济和更有效率。所以,在市场经济成熟的国家里,不管银行监管当局还是银行管理当局,往往会把这项工作托付给外部审计师去完成。内部限制测试和评价主要解决的问题有:1.什么是的确存在的?即现状如何,就是在测试评价过程中发觉的事实证据,特殊是那些关键限制点上的事实证据。2.什么是应当有的?即标准怎样,就是在做出评价时所运用的准则、措施或所期望的事物。3.差异会造成什么影响?即风险有多大,就是
8、由于现状和标准之间存在的差异而使被测试评价银行产生的风险暴露。4.为什么会有差异?即缘由何在,就是所期望的和实际存在之间的差异的产生缘由。5.应当实行什么改进措施?即改进建议,就是以上述“发觉”为基础提出的改进措施。改进建议可能是:无须变更现行的限制系统;修改或补充现行的限制系统;?重新设计限制系统。四、内控的持续改进前面说,内部限制与风险是一对冲突,风险是“矛”,内部限制是“盾”。冲突的双方都是人,双方当事人存在一种对抗性思维,内部限制系统是否适当和有效要看谁更高超。这对冲突随着时间和环境的改变而相互不断地进化。假如说昨天设计的“盾”还可以抵挡“矛”的进攻,但经过进化后今日的“矛”就可能刺穿
9、昨天的“盾”,那么,作为防卫系统的“盾”也应当刚好地做出相应的改进,而且,冲突双方的进化是一个相互交替和持续不断的过程。因此,内部限制系统必需保持持续的改进。只有这样才能使内部限制和风险这对冲突保持某种平衡状态。内部限制系统的持续改进也可以说是冲突双方博弈的必定。在评价和改进两个环节上,评价属手段,而改进才是目的。所以,内部限制过程还有一个不行缺少的环节,那就是在检查评价以后必定紧跟着改进行动。通过对内部限制系统的测试和评价,刚好发觉它的缺陷和薄弱环节,而且只有刚好地加以改进,内部限制才能起到防卫风险的作用。假如只检查评价,而没有相应的改进行动,那么这个内部限制过程也是不完整的。所以说,内部限
10、制系统循环过程有四个环节,即:设计执行评价改进。内部限制的设计执行评价改进是一个有机的整体,是一个按部就班的过程,也是一种持续的过程。这四个环节体现了PDCA工作原理在银行内部限制活动中的详细应用,也就是说银行内部限制的过程也是一种PDCA循环。所谓PDCA工作原理或循环可简述如下:P(Plan):依据顾客的要求和组织的方针,为供应结果建立必要的目标和过程。P就是依据组织目标及风险评估来设计内部限制系统。D(Do):实施过程。D就是执行上述设计的内部限制系统。C(Check):依据方针、目标和产品要求,对过程和产品进行监视和测量,并报告结果。C就是对内部限制系统的设计和执行两个环节的适当性和有
11、效性进行测试并做出评价。A(Act):实行措施,以持续改进过程业绩。A就是依据上述测试和评价中发觉的内部限制设计和执行两个环节存在的缺陷,实行相应的改进。银行在实现经营目标过程中必定会遇到各种各样的问题,要克服这些问题就要先对它们做出分析和估计,这就是风险评估。银行依据风险评估的结果来“设计”和安装相应的内部限制系统。设计及安装内部限制系统后还须要在日常的活动中加以“执行”。银行对设计并安装在银行经营活动中的内部限制系统,在正式运行前或经过一段时间的运行后,应当进行测试和“评价”。对银行内部限制系统的测试和评价往往是由独立于设计和执行该限制系统的内部审计部门或外部审计师进行。审计师在银行内部限
12、制PDCA循环过程中的定位就是对内部限制系统设计的适当性和执行的有效性进行评价。依据审计师在测试和评价中发觉的内部限制设计和执行两方面存在的缺陷,银行对正在运行中的内部限制系统实行相应的“改进”行动。内部限制系统的“设计执行评价改进到再设计再执行再评价再改进是一个不断循环和周而复始的过程。每经过一次这样的循环,银行内部限制系统的性能都会得到相应的改善和提高。PDCA工作原理相像于我们常常讲的抓制度建设,抓制度落实,抓制度检查和抓问题的整改等工作环节,这是我们所熟识的工作方法。网站方案 篇2为把百豪幼儿园网站办好、管理好,确保网站高效、平安运行,切实把网站建设成为我校对外宣扬的窗口、教学科研的平
13、台、校务公开的渠道和增进沟通、扩大开放的桥梁, 依据百豪教化局文件精神,特制定本管理方案。一、网站简介1、网站域名:zz2、网站名称:百豪幼儿园3、网站栏目包括:走近宁幼、管理园地、健康快车、教化园地、幼儿天地、党建工作、和家园互动。另外在主页开设窗口性栏目,主要是滚动公告、图片新闻、园长信箱、班级博客、每周食谱、七彩生活。二、网站的运行模式1、百豪幼儿园网站实行园长负责制,在园长的领导下,成立幼儿园网站管理领导组,并由教务处、总务处负责网站的日常管理与维护。2、由网站管理领导组确定设立两名超级管理员,超级管理员有权对网站全部栏目内的信息(包括文章、图片及各类音像资料等)进行审查、修改、移动、
14、删除。3、由超级管理员集体探讨确定设立若干名网站编辑,编辑可依据各科室宣扬的须要上传并发布信息,并对所发布的信息负责。三、网站的组织机构百豪幼儿园网站管理领导组。组长:z副组长:z成员:z超级管理员:z硬件维护:z技术支持:百豪z网络科技有限公司百豪幼儿园20xx年6月网站方案 篇3 一、 整改理由: 校内网于1999年上半年投资建成。本人没有参于组建网络,在初建时,把网控中心设在三楼是合理的,但设在阳面是不合理的,而且窗户特别多而且大,应当设在不朝阳的房间比较合适。本人于1999年下半年在领导干脆支配下接管了校内网的管理工作。那时的各种信息技术设备都特别贵,所以规模并不大,只是在部分办公室布
15、置了一个或者2个终端接口。随着信息技术不断的发展和学校教化对信息技术不断的须要,在学校领导的指导下,本着节约、节约、简洁、便利的原则,在原来的基础上进行添加、补充各种设备以及布线扩建。从而形成较困难的布局。另外在每年的暑期中,交换机、收发器、网卡、计算机等信息技术设备曾多次被雷击现象。 二、 整改建议:依据以上缘由不难得出学校网络结构不合理,网络负载不平衡,带宽不足的缘由。比如,简洁的将一个交换机加到一个现有的交换机上,随着交换机等设备的不断增加,数据包必需经过额外的跳数才能到达目的地,使网络带宽不足,造成网络通信效率降低。现有网络建于12年前,网线、RJ-45接头、跳线等由于品质、性能差,老
16、化等缘由造成网络通信效率下降。随着网络技术的发展,现有网络技术已经被淘汰,现在最新的网络标准是七类网络规范。现有网络中光纤还是百兆的多模光纤,目前网络施工中都已采纳千兆单模光纤。交换机等设备由于质量或老化等缘由简单造成网络中断。各种设备常常遭到雷击。为了使校内网结构及布局更合理与优越,更加平安牢靠,快速顺畅,管理和维护更加便利快速,从而提高校内网络的性能,特此对校内网进行整改提出以下合理化看法,敬请领导批阅批示:1、 建议把网控中心与教务处办公室互换。这样机房的设备则处在不朝阳的房间,省去空调的管理费用,网控中心与教务处就一墙之隔,互换很简单实施,完全可行。2、 在校内网线中布置避雷措施。避雷
17、方案待网络方案确定后设计实施。 3、 整改建议:学校现有信息点125个。依据教学楼分布状况,整改后在设中心机房一个,分机房两个。中心机房在树人楼三楼南区(现有房间朝阳面,最好调整到北边隔壁教务处);一号机房在南行政楼三楼微机室;二号机房在育德楼一楼楼梯下方。一号跟二号分机房的信号接入由中心机房通过光纤接入,办公室及教室全部信息点由中心机房及分机房接入,一号二号机房用48口带1光纤模块的交换机,这样就削减了原来须要在中心机房和一、二号机房处添加光纤收发器这一层级,从而实现楼宇之间完全是通过高速的光纤信号接入,形成主干网为千兆的网络结构,并建议更换光纤,因为现在最新的网络标准是七类网络规范。现有网
18、络中光纤还是百兆的多模光纤,目前网络施工中都已采纳千兆单模光纤。树人楼每层楼设立1个24口楼层交换机,楼层交换机干脆连接到中心机房的主交换机上,但从中心机房处到楼层交换机处须要接入两根网线,以备终端须要。这样就把以前的24口交换机都用到树人楼的楼层交换机处。树人楼楼层交换机处分别设在一楼的财务室、二楼的.政教处,三楼的网控中心,四楼的英语办公室。改造时做到原来能用的网线都尽量用上,用完原来的网线后,不够的再用新网线布线,用多少算多少。改造完毕后,信息端口总数达到232个。通过这样改造,削减了网络层级,优化了网络结构,提高了网络运行效率。详细对比如下:北教学楼现有信息点75个,改造增设62个网络
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