财务部新员工个人工作总结(5篇).docx
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1、财务部新员工个人工作总结(5篇)财务部新员工个人工作总结(精选5篇)财务部新员工个人工作总结篇1一、严格遵守了财务会计制度和税收法规认真履行了职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好会 计核算,进行了会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财 务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财 经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报 表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到 结算中心的统一调拨、支付等等,每位会计人员都勤勤恳恳、任 劳任怨、努力做好本职工作,认真执行了企业会计制度,实现了 会计信息收集、处理和传递的及时性
2、、准确性。以实施新软件为 契机。二、以实施了新软件为契机,规范了各项财务基础工作在经过两个月的20_年度三套会计决算报告的编制后,财务 部按新企业会计制度的要求着手进行了新20年财务会计模块的 初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置,会计报表的 格式等均按照新企业会计制度的规定,并针对平时会计核算和报以下是我对财务工作的一些想法:公司板材成本的降低还有很大的空间,销售成本、采购成本以及车间制造费用等都是存在很大空间可以减低成本的。成本降 低不仅仅是成本核算财务部的工作,更是整个公司的工作,需要 各部门的联动配合。也许实行起来会比较困难,但是如果公司上 下齐心协力,定会带来很大的效益。财务
3、部新员工个人工作总结篇4在忙碌紧张的工作中又临近年尾。回首这一年的工作,尽管 职位分工不同,但大家都在尽最大努力为公司的发展做出贡献。 现将今年的工作做如下简要回顾和总结:在财务部从事出纳工作,主要负责现金收付,票据印章管理, 开具发票和银行间的结算业务,刚开始时我简单的认为出纳工作 好像很简单,不过是点点钞票,填填支票,跑跑银行等事务性工 作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳工作的认识和解 是错误的,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和技术问题, 需要理论与实践相结合才能掌握。在平时的工作中我严格遵守财 务规章制度,严格执行现金管理和结算制度,做到日清月结,定 期向会计核对现金与帐目
4、,发现现金金额不符,做到及时汇报及 时处理,坚持财务手续,严格审核有关原始单据,不符要求的一 律不付款,严格保管有关印章,空白支票,空白收据,库存现金 的完整及安全,及时掌握银行存款余额,不签发空头支票和远期 支票,月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细,每月及时传递 银行原始单据和各收付单据,配合会计做好各项帐务处理。以上是我今年工作以来的一些体会和认识,也是我在工作中 将理论转化为实践的一个过程,在以后的工作中我将加强学习和 掌握财务各项政策法规和业务知识,不断提高自己的业务水平, 加强财务安全意识,维护个人安全和公司的利益不受到损失,做 好自己的本职工作,和公司全体员工一起共同发展。回顾一
5、年的 工作,自己感到仍有不少不足之处:1、只是满足自身任务的完成,工作开拓不够大胆等;2、业务素质提高不快,对新的业务知识学的还不够、不透;3、本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强。财务部新员工个人工作总结篇5在刚刚进入我们公司的时候,我只是一个抱着书本学习理论 知识的不合格财务,我也知道自己在众多老人面前没有骄傲的资 本,所以从不会仗着自己学历和毕业学校的名声就趾高气扬。而 是老实的俯下身子,认真学习着财务部大家在工作中总结的一个 个宝贵经验,并以此充实自己的财务工作知识体系,让我对于现 代财务工作以及公司财务工作有了深刻认知。更加觉得在知识面前的我过于渺小了,因此我在领导下发工作任
6、务的时候都会在工 作之余思考期中的道理,虽然收获不多,但也让我在完成工作上 更加出色。而这三个月里,我主要负责的是跟着各位大哥大姐跟行政部 进行联动,对我们公司的运行成本和开支进行了一系列节流的任 务。协助行政部完善了公司的各项制度,包括又不限于差旅、办 公用品、办公设备等等。对于员工报账方面也重新进行了详细规 定,把一些不合理的开支和费用的报销剔除,保证在不让员工吃 亏的同时不让公司多花一分冤枉钱。在审核环节我也跟着各位前辈学习,认真研读公司的财会规 章制度,了解情况,做到严格根据公司规章制度办事审核,绝不 因为个人情绪做出不公正不严谨的行为,将有问题的票据单据上 的问题一一指给员工,并告诉
7、他们怎样才符合规矩,大大节约了 各位员工的时间和精力,也让各位员工对我们财务部的工作多了 一份理解,多了一份赞同,为我们公司的员工团结做出了贡献。总之,在这三个月里我学到了很多学校里书本上没有的知识, 充分的验证了实践才是认识学习的唯一真理。但我能够提升和能 够做的还有很多,我不会因为这一时的微小成绩就感到骄傲自满, 将自己的进步束缚住。我会在接下来的工作中充分发挥主观能动 性,积极思考和总结工作经验,有序而快速的处理好财务部各项分配过来的工作,满足公司和员工对我们财务部的需求,为公司 的进一步发展提供我的一份力量。表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费 用”明细科目,并按该
8、科目的费用项目进行了明细核算、归集和 分配,费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目 的核算,如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统 一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲 减管理费用改为冲减制造费用,这样使管理费用和销售毛利率的 反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进 行全面清理的基础上,固定资产分类与代码按照对固定资产编 制了固定资产卡片类别代码,并在此基础上,完成了固定资产管 理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年一月份全面正式运行财务软件,而本 集团公司财务部在一月份就完全甩掉金蝶财务系统,正式运行,结 束了长达半年之久的
9、两套财务软件同时运行的局面。目前软件已 正式与矿部相链接,并运行良好三、资金调控有序,合理控制了集团总体资金规模资金调控 有序上半年,随着原材料市场价格的持续上扬,而集团总公司 销售价格制订相对迟缓,本集团公司资金一度吃紧。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销货款的及时回 笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地安排融资进度与额度,并针对 工商银行借款利率上浮的情况,选择相对利率更低的农村信用联 社贷款,以及通过向集团总部结算中心临时借款,以保证生产 经营所需。这样,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集 团生产经营发展的有序进行。四、加强
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