2023财务主管工作计划怎么写(5篇).docx
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1、2023财务主管工作计划怎么写(5篇)2023财务主管工作计划怎么写(通用5篇)2023财务主管工作计划怎么写篇1职位:财务主管直接上司:财务总监直接下属:成本主管、电脑维护、收银主管、审计主管、总帐 主管所属级别:job description 工作描述知识及能力要求1 .具有会计学、统计学、财务管理、国际金融等方面的专业 知识,具有大专以上学历和会计师职称;从事会计工作多年,并有 丰富的财务会计管理经验。2 .具有公司管理基础知识和经济核算方面的知识,能组织公 司的全面经济核算,制订公司财务管理制度和各项工作程序与标 准。3 .具有预算管理、资金筹备、收入管理、成本管理、利润管 理、内部审
2、计等实际工作经验,能制定和审定各种会计报表。动全行合规文化建设。为达到规范行为、培育文化、弘扬正气、 改善形象的目的,我按照怒市分行开展中国农业银行员工行为 守则教育检查活动实施方案的部署,积极组织我部部员工和业 务条线积极参加学习教育、检查评价和总结验收各阶段的活动。2023财务主管工作计划怎么写 篇4一、强化会计基础工作,确保收支核算真实性。按照国家统一的财经制度,认真贯彻执行会计法、企业 会计制度及会计基础工作规范等各项财经法规和会计制度, 根据邮政企业会计基础工作达标考核计分标准的有关要求, 在全地区开展会计基础规范达标工作,使会计工作秩序规范有序, 会计基础工作更加规范。二、继续发挥
3、统计优势,为邮政实行产品量核算提供依据。对以往年度相关统计指标进行原始记录和台账的修订。在产 品量结算单价的测定、干线运费结算、损益核算等方面充分利用 统计指标,建立成本计算模型,为成本定价和经营决策服务。三、提升管理手段,稳步推进信息化建设和应用。继续做好量收系统建设和应用工作,深入挖掘量收系统的管 理和分析功能,充分利用量收管理系统加强收入管理、欠费管理、 资费管理、业务稽核和经营分析等方面的工作。四、继续围绕业务发展,优化资源配置,加大计财支撑力度。在成本安排上,配合专业化经营步伐,将有限的资金向重点 业务和营销环节倾斜,以适应业务发展和市场竞争的需要。对业 务宣传费和业务发展奖励继续实
4、行集中归口管理,统筹安排,集 中支付,确保资金使用效益和效果。在投资建设上,以提高重点 业务发展能力为核心,有效益的追加增量资产。继续加强信息化 建设、局所改造、营投终端以及干线项目建设,尽快形成生成能 力,并转化为增收优势。集中采购工作在现有邮政业务用品、信 息化项目经验积累的基础上,考虑进一步尝试采用多种方式进行, 妥善解决好缓解资金紧张与业务发展实际需要的矛盾,并逐步扩 大集中采购范围。五、继续配合专业化经营,强化损益核算应用。损益核算工作要在进一步夯实基础工作,细化核算的基础上, 强化对核算结果的分析和应用。逐步将损益核算分析制度化、常 规化,明确各专业成本控制的重点,引导业务部门关注
5、和应用损 益核算成果;在专业考核中逐步采用损益核算数据进行成本收入 率等指标考核,提高专业考核的科学性;通过对营投、网运、综合 管理等环节进行损益核算,为优化资源配置提供依据。六、以预算管理精细化为目标,提高经济发展质量。对重点成本项目继续加强管控力度,实时监控,严格考核。2023财务主管工作计划怎么写 篇51、完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好 日常会计事务等基础工作,是财务管理的重要环节。2、订货打款时复核进货价格,然后打款。打款后,打印回单, 及时下账。开送货单时候,医院要货,先查库存,没有货的,查进价,查 进货厂家,查供医院价格,看是否涨价,报给采购,及时进货。给 医院
6、开送货单时,特别是威高的,查合同价格,然后开单子。3、每月及时申领发票,定时开具各个医院的发票,开发票前, 先整理单据与电脑核对数据,保证没有遗漏单据。开发票时,仔 细认真核对品名,规格等,保证没有错误。做出发票回执单,交 给业务部,及时送交医院签字后收回。4、整理进货单据,与电脑对账,不遗漏单据,然后下账与打 款金额核对,看是否一致,不一致的报给采购,及时处理。避免 损失。没有随货同行单的,报给采购,及时催要,避免风险。5、完成政府相关部门下达的任务,公司的社保年检,公积金 年检,办理了单位各位同志养老保险、医疗保险、失业保险、工 伤生育保险基数的核算缴纳公积金的缴纳等相关工作。6、每月定期
7、编制财务报表,以便领导及时掌握公司的资金, 费用,成本利润,应收账款,应付账款等情况。7、应收账款是财务部门重要的工作,每月及时整理,定期做出对账函与各个医院对账。保证账实一致。整理没来进项发票的, 报给采购及时催要8、月底,做好预算工作,月底把打款回单与银行对账单核对, 确保没有遗漏,整理销售发票,费用等各类单据,填写报销单, 及时传递给会计.9、做好财务审核和监督工作。坚持原则、客观公正。在实际 工作中,本着客观、严谨的原则,在办理会计事务时做到实事求 是、细心审核、加强监督。在审核原始凭证时,对不真实、不合 规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、 不完整的原始凭证,予
8、以退回,要求经办人员更正、补充。通过 认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保 了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和 监督的作用。及时与出纳人员对账。4 .具有较强的组织领导能力,能正确处理财务会计管理中的各种问题。5 .掌握国家的有关政策、法规并在工作中正确贯彻执行,坚 持原则,维护酒店和国家的经济利益。6 .有协调工作能力,有培训能力,有一定的英语听说能力, 有电脑操作能力。职责1 .协助财务总监编制公司各项财务报表,财务计划,编制财 务预算;负责处理财务会计工作,督导执行财务计划的实施,及时 了解计划执行中的问题并解决实际困难。2 .建立财务内部审计流
9、程,执行内部审计职责。3 .建立公司财政、税务、银贷、工商、统计对外良好关系; 做好公司税务筹划,争取税务优惠,合理避税;负责财务会计年审 工作。4 .负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、 税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴 等重要财务资料与物件的安全保管。5 .负责公司所有资产、存货、资金、收入的安全,合理利用 资金。6 .负责公司保险业务,按政策做好续保、承付保险费及索赔工作。7 .负责编制统计资料报表,为每月财务报表提供必要资料。8 .按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状 况完成情况报表;按时编制每月现金流量表,并按时向上级部门呈 报财务
10、报表。9 .负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表;审 核督促并及时调整预提费用与实际费用之间的差额。10 .督导各项财务制度、财经纪律和财金规则执行情况,并 根据酒店实际情况,制定有关财务管理制度和实施细则。11 .负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营 情况分析比较表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监、 总经理。12 .审核采购招标合同协议,监督合同执行情况;督导成本控 制工作,根据公司经营情况完善成本费用控制程序。13 .审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证,并核对 应付账款报表是否与总账一致;根据公司资金状况安排款项支付。14 .监控公司管理人员在店内就餐的
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