cma整改报告模板.docx
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1、cma整改报告篇一:整改报告“二合一”资质认定评审整改报告按照省质监局“二合一”资质评审安排部署,由湖北省计量认证卫生专业评审组、*质量技术监督局、*疾病预防控制中心专家四人组成的联合评审组,依据实验室资质认定评审准则和食品检验机构资质认定评审准则,于20XX年11月1213日对本中心cmAcmAF二合一”资质认定进 行了复查评审的现场评审。经过两天的评审,评审组确认本中心符合实验室资质认定评审准则要求,已具备申请承检计量认证7大类138个项目(包括10个扩项项目)、食品检验3类105项及参数范围内的检测能力。评审过程中,评审组对中心近年来开展的检测工作和内部质量管理体系活动等方面给予了充分肯
2、定,并对检测及质量管理中存在的不足提出了 4个宝贵的意见和建议。为此,中心技术负责人及时召集内审小组及相关岗位人员将本次评审中提出的4项需整改项逐项进行原因分析,并制定针对性的整改措施和要求。各责任部门及时进行了查漏补缺,按 时完成了整改工作。现将评审整改情况报告如下:1、需整改项条款4.3问题表述:gb15982-20XX未受控原因分析;本标准(gbl5982-20XX医院消毒卫生标准)已受控,但因纸质登记本进行登记时核对不仔细,遗漏该受控号。整改措施:由质管科认真检查、仔细核对、完善受控文件登记表。整改结果:已作认真细致的受控文件登记核对工作,该标准已行规范受控。整改见证材料见附件lo 2
3、、需整改项条款;4.6问题表述:与卫生监督局委托检验未进行有效合同评审原因分析:对实验室资质认定评审准则4.6条款了解不够,对合同评审 实施不规范。只遵照本地卫生局相关文件承担委托检验,没有进行有效的合同评审。整改措施:中心技术负责人已部署由中心办公室牵头尽快与卫生监督局进行正式的委托检测合同评审。整改结果:中心已正式与卫生监督局委托检测进行有效的合同评审。整改见证材料见附件2。3、需整改项条款:4.10问题表述:内审整改无见证材料原因分析;对实验室资质认定评审准则4.10理解不深,对内审整改要求严谨实施不够规范。整改措施:技术负责人召开内审小组会议,要求小组成员及时完成相关内审整改项见证材料
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