食品安全风险防控动态管理制度.docx
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1、文件编号:NJAH/ZD-2023版本状态:C/0受控状态:口受控J非受控持有人:食品安全风险防控动态管理制度编制: maszhc审核: XXX批准: XXXXXX食品有限公司2023年10月7日颁布2023年11月7日实施3)会议内容应当予以记录,形成每月食品安全调度会议纪 要(见附件3)并存档备查。附件1:每日食品安全检查记录表每日食品安全检查记录表食品品种:自查日期:年 月曰序 号检查项目项目序号日检查内容评价情况描述备注1生产 环境 条件1. 1厂区是否有扬尘、是否有积水,厂区、车间是否卫生 整洁。生产场所是否有虫害迹象。口是否1.2更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施是否满足正 常使
2、用。口是否1.3通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施与防鼠、 防蝇、防虫害装置是否正常运行。是口否2原料情况*2. 1食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否符合国家 规定与相关食品安全标准,且贮存条件符合要求。仓 库是否存在有过期、破损等原辅料。口是口否3生产过程*3. 1生产投入的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的 品种、数量是否符合生产投计划、生产工艺与质量控口是口否序号检查项目项目序号日检查内容评价情况描述备注控制制要求。3.2是否存在有使用非食品原料、食品添加剂以外的化学 物质、回收食品、超过保质期与不符合食品安全标准 的食品原料和食品添加剂投入生产的情况。是否存在 有使用药品与保
3、健食品原料生产食品的情况。口是口否*3.3生产加工过程关键控制点的工艺参数是否符合生产工 艺与质量控制要求。口是口否*3.4是否存在人流、物流存在交叉污染。口是口否3.5是否对不合格品进行处置且有记录。口是口否3.6食品添加剂生产使用的原料和生产工艺是否符合产品 标准规定。复配食品添加剂配方发生变化的,是否按 规定报告。是否不适用4成品 情况*4. 1企业自检的,是否按照食品安全标准规定进行检验, 且有原始检验数据和检验报告记录。口是口否4.2不能自检的,是否有委托有资质的检验机构进行检验。是否序号检查项目项目序号日检查内容评价情况描述备注4.3成品的贮存和运输条件符合相关要求。口是口否5标签
4、 和说 明书*5. 1预包装食品的包装是否有标签,标签标注的事项是否 完整、真实、合规,不存在标注虚假生产日期或批号 的情况。口是否*5.2食品添加剂标签是否载明“食品添加剂”字样,是否 标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使 用范围、用量和使用方法。口是口否6人员卫生6. 1工作人员是否穿戴工作衣帽,是否经洗手消毒后方进 入生产车间。生产车间内是否存在与生产无关的个人 用品或者其他与生产不相关物品。口是口否*6.2从事接触直接入口食品工作的人员是否具备有效健康 证明,且是否符合相关规定。是口否序号检查项目项目序号日检查内容评价情况描述备注其他问题5.如果检查项目存在合理缺项,该项无需
5、勾选“是与否”,并在备注中说明,不计入否项数。检查人:附件2:每周食品安全排查治理报告每周食品安全排查治理报告序号检查项目项目序 号周检查内容评价情况描述整改措施备注1生产 环境 条件1.1厂区是否有扬尘、是否有积水,厂区、车间是否 卫生整洁。卫生间是否保持清洁。口是口否1.2是否具备更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设 施,是否满足正常使用。口是否1.3通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施是否 正常运行,存放垃圾、废弃物的设备设施是否标 识清晰,是否具备有效防护。口是口否2.9监控设备(如压力表、温度计)是否定期检定或 校准、维护,是否有相关记录。口是口否2. 10防鼠、防蝇、防虫害装置是否
6、正常使用并有相应 检查记录,生产场所是否有虫害迹象。是口否序 号检查项目项目序 号周检查内容评价情况描述整改措施备注2. 11对空气净化要求的,是否对空气洁净度、压差、 换气次数、温度、湿度等进行监测及记录,其参 数符合相应要求。是口否2进货查验*2. 1是否查验食品原料、食品添加剂、食品相关产品 供货者的许可证、产品合格证明文件等;供货者 无法提供有效合格证明文件的,是否有检验记录。口是否2. 2进货查验记录及证明材料是否真实、完整、合规。口是否2.3是否有食品原料、食品添加剂、食品相关产品的 贮存、保管记录、领用出库和退库记录。口是否3生产 过程 控制*3. 1使用的食品原料、食品添加剂、
7、食品相关产品的 品种是否与索证索票、进货查验记录内容一致。口是否*3.2生产投料符合生产计划、生产工艺与质量控制要 求,其记录应包括投料品名、生产日期或批号、 使用数量等。口是否*3.3是否存在有使用非食品原料、食品添加剂以外的是否序 号检查项目项目序 号周检查内容评价情况描述整改措施备注化学物质、回收食品、超过保质期与不符合食品 安全标准的食品原料和食品添加剂投入生产的情 况。*3.4食品添加剂的使用符合GB2769的规定,不存在超 范围、超限量使用食品添加剂的情况。口是否*3.5生产或使用的新食品原料是否限定于卫生、市场 行政部门公告的新食品原料范围内。是口否*3.6是否存在有使用药品与保
8、健食品原料生产食品的 情况。口是否3.7生产工艺和参数符合质量控制要求,且与许可时 保持一致。有对生产加工过程关键控制点的控制 情况进行记录。是口否3.8生产现场是否存在人流、物流交叉污染。口是否3.9是否存在待加工食品与直接入口食品、原料与成 品交叉污染。口是否序 号检查项目项目序 号周检查内容评价情况描述整改措施备注3. 10有温、湿度等生产环境监测要求的,是否进行监 测并记录。是否3. 11工作人员是否穿戴工作衣帽,是否经洗手消毒后 方进入生产车间。生产车间内是否存在与生产无 关的个人用品或者其他与生产不相关物品。是口否4. 14食品添加剂生产使用的原料和生产工艺是否符合 产品标准规定。
9、复配食品添加剂配方发生变化的, 是否按规定报告。口是口否口不适用5产品检验5. 1企业自检的,是否按照食品安全标准规定进行检 验。口是口否5.2不能自检的,是否有委托有资质的检验机构进行 检验。口是否*5.3是否有原始检验数据和检验报告记录,检验记录 真实、完整、合规。是口否5.4是否按规定保存检验留存样品并记录留样情况。口是否序 号检查项目项目序 号周检查内容评价情况描述整改措施备注6贮存 及交 付控制6. 1食品原料、食品相关产品的贮存是否有专人管理, 贮存条件是否符合要求。是否6.2食品添加剂是否专库或专区贮存,是否明显标示, 是否专人管理。口是否不适用6.3不合格品是否在划定区域存放,
10、且具有明显标示。是否6.4是否根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运 输及交付控制制度和记录。是口否6.5仓库温湿度是否符合要求。口是否6. 6是否有出厂记录,是否如实记录食品的名称、规 格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证 明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式 等内容。是否7不合 格食 品管7. 1是否有不合格品的处置记录,不合格品的批次、 数量是否与记录一致。是否*7.2对不安全食品是否召回,召回和处理情况是否向是口否口不适用目录1.1 目的41.2 组织领导41.3 工作职责51.4 工作要求51.4.1 日管控制度61.4.2 周排查制度6L4.3月调度制度61.4.4 食
11、品安全自查制度61.4.5 食品安全风险排查防控制度62 .日管控工作制度72.1 责任人及实施部门 72.2 工作要求72.2.1 发现问题的处理72.2.2 未发现问题的处理83 .周排查工作制度83.1 责任人及实施部门 83.2 工作要求83.2.1 发现问题的处理83.2.2 未发现问题的处理94 .月调度工作制度94.1 月调度形式9序 号检查项目项目序 号周检查内容评价情况描述整改措施备注理和 食品召回所在地市场监管部门报告。7.3是否有召回计划、公告等相应记录;召回食品是 否有处置记录。口是口否口不适用*7.4是否对召回食品实施无害化处理、销毁,是否存 在召回食品再次流入市场的
12、情况(对因标签存在 瑕疵实施召回的除外)。是否口不适用8标签 和说 明书*8. 1预包装食品的包装是否有标签,标签标注的事项 是否完整、真实、合规。口是否*8.2是否存在标注虚假生产日期或批号的情况。是否*8.3食品添加剂标签是否载明“食品添加剂”字样, 是否标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添 加剂的使用范围、用量和使用方法。是口否*8. 4食品、食品添加剂的标签、说明书是否涉及疾病 预防、治疗功能及保健功能。是否9从业*9. 1是否有食品安全总监、食品安全员、食品安全专口是否序 号检查项目项目序 号周检查内容评价情况描述整改措施备注人员管理业技术人员培训和考核记录,是否存在未经考核 或考
13、核不合格人员上岗的情况。9.2是否存在聘用禁止从事食品安全管理人员的情 况。是否9.3企业主要负责人、食品安全总监、食品安全员在 企业内部制度制定、涉及食品安全的重大决策、 过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事 件或事故调查、问题整改等环节是否履行了岗位 职责并有相关记录。口是口否*9. 4是否建立并执行从业人员健康管理制度,从事接 触直接入口食品工作的人员是否具备有效健康证 明,且是否符合相关规定。口是否9.5是否建立从业人员食品安全知识培训制度,是否 有相关培训记录。是口否10信息10. 1是否有食品安全追溯记录,相关记录真实、准确。口是否序 号检查项目项目序 号周检查内容评价情况描
14、述整改措施备注记录 和追 溯电子记录信息应与纸质记录信息一致。11食品 安全 事故 处置11.1是否有食品安全处置方案,是否定期检查食品安 全防范措施落实情况。口是否*11.2有发生食品安全事故的,是否对导致或者可能导 致食品安全事故的食品及原料、工具、设备、设 施等,立即采取封存等控制措施,是否向事故发 生地市场监督管理部门报告。是否不适用其他问题检查人:检查日期: 年 月日审批人:审批日期:年 月日如果检查项存在合理缺项,该项无需勾选“是与否”,并在备注中说明,不计入否项数。附件3:每月食品安全调度会议纪要每月食品安全调度会议纪要(年第 期)年月日年月日,公司召开了一月食品安全调度会议,形
15、 成会议纪要如下:食品安全总监(质量负责人) XXX向主要负责人汇报 了当月食品安全管理制度落实情况、食品安全风险防控措施、食品安 全评估状况、食品安全事故处置、应急演练、从业人员食品安全教育 培训以及食品安全员工作的开展情况,本月发现风险隐患:提出了相应的改进与纠偏措施:研究建立长效机制:会议要求,对存在的食品安全隐患、生产过程控制与食品安全制 度落实不到位的部门与个人应立即整改,食品安全员应加强对上述部 门与个人落实情况的督促与检查,完善相关记录与资料。食品安全总 监应针对当月检查中发现的问题,进一步完善食品安全管理制度,组 织开展食品安全培训、教育与考核。参会人员:主要负责人,食品安全总
16、监(质量负 责人),生产负责人,设备部负责人 , 食品安全员 、 、O备注:1.此纪要适用食品生产企业与食品添加剂生产企业。2.此纪要仅供参考,企业可根据实际情况自行设计或调整。附件4:食品生产企业落实主体责任情况自查表食品生产企业落实主体责任情况自查表序号检查 项目项目 序号监督检查内容评价检查中发现的问 题整改措施整改完成 时限改实况 整落情1食品 生产 者资 质*1. 1企业是否具有合法主体资质,生产许可证 在有效期内。口是否*1.2生产的食品、食品添加剂是否在许可范围 内。口是否2生产 环境 条件(厂 区、车 间、设 施、设 备)2. 1厂区是否有扬尘、是否有积水,厂区、车 间是否卫生
17、整洁。口是否*2.2厂区、车间是否与有毒、有害场所及其他 污染源保持规定的距离或具备有效防范措 施。口是否2.3设备布局和工艺流程、主要生产设备设施 是否与准予食品生产许可时保持一致。口是口否2.4卫生间是否保持清洁,未与食品生产、包 装或贮存等区域直接连通。口是口否2.5是否具备更衣、洗手、干手、消毒等卫生 设备设施,是否满足正常使用。是否2.6通风、防尘、排水、照明、温控等设备设 施是否正常运行,存放垃圾、废弃物的设口是否企业名称:食品生产许可证号:地址:自查日期:序号检查 项目项目 序号监督检查内容评价检查中发现的问 题整改措施整改完成 时限改实况 整落情备设施是否标识清晰,是否具备有效
18、防护。2.7车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品是 否标示明显、分类贮存,是否与食品原料、 半成品、成品、包装材料等分隔放置,是 否有相应的使用记录。口是否2.8生产设备设施是否定期维护保养,是否有 相应的记录。口是否2.9监控设备(如压力表、温度计)是否定期 检定或校准、维护,是否有相关记录。口是否2. 10是否定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的 使用情况并有相应检查记录,生产场所是 否有虫害迹象。口是否2. 11准清洁作业区、清洁作业区设置是否合理 并有效分割。有空气净化要求的,是否符 合相应要求,是否对空气洁净度、压差、 换气次数、温度、湿度等进行监测及记录。口是否3进货 查验*3. 1是否
19、查验食品原料、食品添加剂、食品相 关产品供货者的许可证、产品合格证明文 件等;供货者无法提供有效合格证明文件 的,是否有检验记录。口是口否*3.2进货查验记录及证明材料是否真实、完整, 记录和凭证保存期限符合要求。口是否序号检查 项目项目 序号监督检查内容评价检查中发现的问 题整改措施整改完成 时限改实况 整落情3.3是否建立和保存食品原料、食品添加剂、 食品相关产品的贮存、保管记录、领用出 库和退库记录。口是口否4生产 过程 控制*4. 1使用的食品原料、食品添加剂、食品相关 产品的品种是否与索证索票、进货查验记 录内容一致。口是口否*4. 2是否建立和保存生产投料记录,包括投料 品名、生产
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