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1、预算编制学习CATALOGUE目录预算编制概述预算编制方法预算编制技巧预算编制案例预算编制常见问题与解决未来预算编制的发展趋势01预算编制概述预算是一种系统的方法,用于分配企业的财务、实物和人力资源,以实现特定的目标。预算定义预算可以帮助企业规划未来发展,控制日常经济活动,组织协调各部门工作,考核评价工作成果。预算作用预算的定义与作用预算编制的原则实事求是原则预算编制应基于企业实际情况,客观反映企业经济活动,避免主观臆断和虚假夸大。上下结合原则预算编制应采取自上而下、自下而上的方式,上级制定总体目标和政策,下级根据实际情况提出具体预算方案,经过上下沟通达成一致。综合平衡原则企业在编制预算时,应
2、综合考虑内部资源和外部环境,平衡长期与短期、整体与局部、供给与需求等各方面的关系。重点突出原则企业在编制预算时,应优先保证重点领域和关键项目的资金需求,同时根据重要性程度对各项预算进行排序。批准与下达经过审查平衡后的预算方案报经上级批准后,正式下达给各部门执行。审查平衡财务部门对各部门提交的预算草案进行审查和平衡,协调解决矛盾和问题。预算草案编制各部门根据企业总体目标和决策要求,编制本部门的预算草案。目标确定根据企业战略规划和年度计划,确定年度预算目标。预测与决策对企业未来经济活动进行预测,并在此基础上作出决策,确定各项预算指标。预算编制的流程02预算编制方法总结词基于历史数据调整预算详细描述
3、增量预算法是在编制下期预算时,以上期预算执行的实际数为基础,根据下期预算的实际变动因素进行动态调整。它主要依据过去的数据和经验来预测未来的收支情况,并以此为基础进行调整。增量预算法从零开始编制预算总结词零基预算法不考虑过去的预算项目和数额,从实际需要和可能发生的项目开始,逐项审议预算项目是否必要,开支是否合理,根据项目的轻重缓急进行安排,并按照成本-效益分析来确定预算的金额。详细描述零基预算法总结词应对业务量变化编制预算详细描述弹性预算法考虑了业务量的变化,根据不同的业务量水平编制不同水平的预算。这种方法能够适应不同的业务量变化,使得预算更加合理和实用。弹性预算法总结词持续调整预算详细描述滚动
4、预算法也称为连续预算法,它是在每过去一段时间后,将预算期限顺延一个月或一个季度,并调整原预算中未执行部分的预算,使整个预算始终保持一定的期限的一种预算编制方法。这种方法能够使企业更好地应对环境变化,并及时调整战略和计划。滚动预算法03预算编制技巧根据企业战略目标和业务计划,结合市场环境、历史数据和财务状况,制定合理的预算目标。确定预算目标分解预算目标调整预算目标将总体预算目标分解为各部门、各产品或项目的具体目标,确保预算目标的可执行性。根据实际情况,适时调整预算目标,以适应市场变化和企业战略调整。030201如何确定预算目标明确预算数据的来源,包括内部数据和外部数据,确保数据的可靠性和准确性。
5、确定数据来源根据预算编制需求,设计合理的数据收集表格,以便于数据的整理和汇总。设计数据收集表格通过各种渠道和方式,如财务系统、市场调研、内部沟通等,收集相关预算数据。收集数据如何收集预算数据 如何分析预算数据数据清洗和整理对收集到的数据进行清洗和整理,去除异常值和错误数据,确保数据分析的准确性。数据分析运用财务分析方法和工具,对预算数据进行深入分析,发现数据间的内在联系和规律。制定预算方案根据数据分析结果,制定合理的预算方案,包括收入预算、成本预算、利润预算等。04预算编制案例VS企业年度预算是企业为规划未来一定时期内的经营、投资、财务等活动的预算,包括经营预算、资本预算和财务预算。详细描述企
6、业年度预算编制案例包括某科技公司的年度销售预算、生产预算和费用预算。该公司在编制年度预算时,首先分析了市场趋势和竞争对手情况,然后制定了销售目标和策略。根据销售预算,编制了生产预算和费用预算,并最终汇总形成了完整的年度预算。总结词企业年度预算编制案例项目预算编制案例项目预算是为实现特定目标或完成某项任务所需资源的预算,包括项目成本、进度和质量管理等方面的预算。总结词项目预算编制案例包括某软件开发项目的成本预算和进度预算。该项目的成本预算根据项目需求和资源计划进行了详细估算,包括人力成本、设备成本和其他间接成本。进度预算则根据项目计划和资源需求制定了项目进度表,并分配了相应的资源和费用。详细描述
7、个人预算是个人或家庭为规划未来一定时期内的收入、支出和财务目标的预算。个人预算编制案例包括某年轻人的月度收支预算和储蓄目标。该年轻人在编制个人预算时,首先记录了每月的收入和支出,然后制定了储蓄目标和计划。通过合理安排支出和储蓄,该年轻人实现了他的财务目标,并逐渐提高了他的生活质量和财务自由度。总结词详细描述个人预算编制案例05预算编制常见问题与解决详细分析重新评估优先排序沟通协调预算过高的应对策略01020304对预算过高的情况进行详细分析,找出具体原因,如需求不合理、成本估算错误等。根据分析结果,对相关预算进行重新评估和调整,确保其合理性和可行性。在资源有限的情况下,对预算项目进行优先排序,
8、确保重点项目的实施。加强内部沟通与协调,确保各部门对预算的理解和执行的一致性。预算过低的应对策略对预算需求进行全面分析,识别出必要的支出和可削减的支出。整合内外部资源,提高资源利用效率,以满足预算要求。通过优化流程、降低浪费等方式,控制成本支出,确保预算的可行性。制定弹性预算方案,根据实际情况进行适时调整,以满足实际需求。需求分析资源整合成本控制弹性预算明确预算编制的目标和意义,提高员工对预算的重视程度。明确目标采用科学的方法和工具对预算进行评估,确保其合理性和准确性。科学评估建立健全的预算监督机制,对预算执行情况进行实时监控和管理。强化监督建立激励与约束机制,鼓励员工积极参与预算编制和执行工
9、作,同时对违规行为进行惩罚。激励与约束如何避免预算松弛06未来预算编制的发展趋势利用人工智能技术,自动从各个部门和系统中收集数据,减少人工输入的错误和遗漏。自动化数据收集通过机器学习和数据挖掘技术,对收集的数据进行深入分析,发现数据之间的关联和趋势,为预算编制提供有力支持。智能数据分析基于历史数据和算法模型,预测未来的收入和支出情况,优化预算分配,提高预算的准确性和合理性。预测与优化人工智能在预算编制中的应用实时监控与调整通过大数据分析,实时监控预算执行情况,及时发现和解决预算偏差,确保预算的顺利执行。数据整合与共享大数据技术可以实现跨部门、跨领域的数据整合与共享,打破信息孤岛,提高数据的一致性和准确性。预测与决策支持利用大数据技术对海量数据进行挖掘和分析,为预算编制提供预测和决策支持,提高预算的科学性和前瞻性。大数据在预算编制中的应用通过云计算技术,实现预算数据的云端存储和共享,方便各部门随时随地访问和使用。云端存储与共享云计算平台可根据实际需求灵活扩展,满足不同规模和复杂度的预算编制需求。灵活扩展云计算技术可以实现多部门、多层级之间的实时沟通和协作,提高预算编制的效率和准确性。高效协作云计算在预算编制中的应用THANKS感谢观看
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